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[ 索引號 ] 11500231008678369Q/2023-00120 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-13

中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)宣傳部(本級)2022年度部門決算情況說明


?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.擬訂全縣宣傳思想文化工作重大政策舉措和事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣宣傳思想文化領(lǐng)域法治建設(shè),按照縣委統(tǒng)一部署,協(xié)調(diào)宣傳思想文化系統(tǒng)各部門之間的工作。

2.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全縣黨的意識形態(tài)工作,貫徹落實(shí)黨中央、市委、縣委關(guān)于意識形態(tài)工作決策部署,組織協(xié)調(diào)全縣意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)和日常監(jiān)督檢查,結(jié)合巡察工作開展專項(xiàng)檢查。

3.統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣理論研究、理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作,組織推動(dòng)理論武裝工作,組織實(shí)施馬克思主義理論研究和建設(shè)工程。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、指導(dǎo)管理全縣新型智庫建設(shè)。

4.負(fù)責(zé)規(guī)劃組織全縣思想政治工作,配合中共墊江縣委組織部做好黨員教育工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)編寫黨員教育教材,會(huì)同有關(guān)部門研究和改進(jìn)群眾思想教育工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣精神文明建設(shè)工作。

6.統(tǒng)籌分析研判和引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各新聞單位工作,組織全縣突發(fā)公共事件應(yīng)急新聞工作。

7.督促落實(shí)新聞出版有關(guān)政策,管理新聞出版行政事務(wù),組織協(xié)調(diào)有關(guān)行政審批工作,統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)協(xié)調(diào)新聞出版事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理出版物內(nèi)容和質(zhì)量,監(jiān)督管理印刷發(fā)行業(yè),負(fù)責(zé)著作權(quán)保護(hù)管理和公共服務(wù),管理出版物進(jìn)出口等。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣“掃黃打非”工作。

8.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)宣傳和信息內(nèi)容管理工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)數(shù)字新媒體的建設(shè)與管理。

9.從宏觀上統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)精神文化產(chǎn)品的創(chuàng)作和生產(chǎn),協(xié)調(diào)組織全縣中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展有關(guān)工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)推動(dòng)群眾文化建設(shè)。???

10.負(fù)責(zé)管理電影行政事務(wù),指導(dǎo)監(jiān)管電影制片、發(fā)行、放映工作,組織對電影內(nèi)容進(jìn)行審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣性重大電影活動(dòng)。

11.對新聞出版、廣播影視、文化藝術(shù)業(yè)改革發(fā)展研究提出政策性建議,統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)文化體制改革和文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展,指導(dǎo)協(xié)調(diào)縣級國有文化資產(chǎn)監(jiān)管工作。承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)文化體制改革專項(xiàng)小組日常工作。

?12.統(tǒng)籌指導(dǎo)輿情信息工作,組織協(xié)調(diào)開展輿情信息收集分析研判工作,跟蹤了解、研究掌握宣傳輿情動(dòng)態(tài)。

?13.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)對外宣傳工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)有關(guān)部門研究擬訂對外宣傳工作重大舉措和對外宣傳事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃。指導(dǎo)對外文化交流工作,協(xié)調(diào)推動(dòng)中華文化走出去工作。

?14.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織開展新聞發(fā)布工作,承擔(dān)縣委新聞發(fā)布有關(guān)組織協(xié)調(diào)工作,負(fù)責(zé)縣政府新聞發(fā)布組織實(shí)施工作,指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、縣級各部門的新聞發(fā)布工作,完善新聞發(fā)言人制度建設(shè)。負(fù)責(zé)牽頭擬訂全縣重大問題對外宣傳口徑,指導(dǎo)擬訂重大事項(xiàng)信息公開口徑。

15.負(fù)責(zé)組織開展新聞?lì)I(lǐng)域?qū)ν饨涣髋c合作,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)指導(dǎo)推動(dòng)與外國政府新聞管理機(jī)構(gòu)、主要新聞媒體和智庫的合作傳播,會(huì)同有關(guān)部門做好境外駐渝記者和來訪記者采訪事務(wù)方面的工作。協(xié)調(diào)有關(guān)部門開展涉及港澳臺的宣傳工作。

?16.受縣委委托,會(huì)同縣委組織部對鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委宣傳委員任免提出意見。負(fù)責(zé)有關(guān)重要宣傳輿論陣地和重要崗位領(lǐng)導(dǎo)干部管理。負(fù)責(zé)組織開展全縣宣傳思想文化系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)和人才工作。

17.聯(lián)系黨史工作,在政治方向和方針、政策方面實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)。歸口領(lǐng)導(dǎo)墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)、墊江日報(bào)社、墊江廣播電視臺。受縣委委托,代管墊江縣社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)、墊江縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。

18.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和主管的社會(huì)組織黨建工作,以及負(fù)責(zé)縣級宣傳思想文化單位基層黨建工作、精神文明建設(shè)工作。

19.完成市委宣傳部、縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。?

?(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共墊江縣委宣傳部內(nèi)設(shè)6個(gè)職能科室(辦公室、理論科、新聞科、新聞出版科、文化藝術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、宣傳教育和精神文明建設(shè)科),核定行政編制14名。???????????????????????????????????????????????????????

中共墊江縣委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì),作為縣委議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu),設(shè)在縣委宣傳部,下屬墊江縣網(wǎng)絡(luò)信息中心,核定全額撥款事業(yè)編制16名。

墊江縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì),核定事業(yè)編制5名。其中:文聯(lián)主席1名,副主席1名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正職領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

墊江縣社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì),核定全額撥款事業(yè)編制3名。其中:社科聯(lián)書記1名(由縣委宣傳部部長兼任)、主席1名。

墊江縣精神文明建設(shè)信息中心,核定事業(yè)編制5名。其中:核主任1名。

(三)單位構(gòu)成

本單位屬于二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)825.04萬元,支出總計(jì)825.04萬元。收支較上年決算數(shù)減少875.51萬元,下降51.5%,主要原因是2022年單位網(wǎng)絡(luò)信息中心單獨(dú)決算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)825.04萬元,較上年決算數(shù)減少700.73萬元,下降45.9%,主要原因是2022年單位網(wǎng)絡(luò)信息中心單獨(dú)決算。其中:財(cái)政撥款收入825.04萬元,占100.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

?3.支出情況。2022年度支出合計(jì)825.04萬元,較上年決算減少875.51萬元,下降51.5%,主要原因是2022年單位網(wǎng)絡(luò)信息中心單獨(dú)決算。其中:基本支出350.22萬元,占42.4%;項(xiàng)目支出474.82萬元,占57.6%。此外,結(jié)余分配0萬元。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)825.04萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少875.51萬元,下降51.5%。主要原因是2022年單位網(wǎng)絡(luò)信息中心單獨(dú)決算。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入785.04萬元,較上年決算數(shù)減少722.73萬元,下降47.9%。主要原因是2022年單位網(wǎng)絡(luò)信息中心單獨(dú)決算。較年初預(yù)算數(shù)減少27.58萬元,下降3.4%。主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌回收122.93萬元。此外,年初財(cái)政撥款無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出785.04萬元,較上年決算數(shù)減少897.51萬元,下降53.3%。主要原因是2022年單位網(wǎng)絡(luò)信息中心單獨(dú)決算。較年初預(yù)算數(shù)減少27.58萬元,下降3.4%。主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌回收122.93萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2022年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出607.87萬元,占77.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少34.3萬元,下降5.3%,主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌回收。

(2)教育支出58.68萬元,占7.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加57.83,增長6803.5%,主要原因是增加城鄉(xiāng)義務(wù)教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

(3)文化旅游體育與傳媒支出43.65萬元,占5.6%,較年初預(yù)算數(shù)減少56.35萬元,下降56.4%,主要原因是財(cái)政統(tǒng)籌回收。

(4)社會(huì)保障與就業(yè)支出49.47萬元,占6.3%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.86萬元,增長8.5%,主要原因是人員增加,基數(shù)調(diào)整,導(dǎo)致費(fèi)用增加。

(5)衛(wèi)生健康支出12.57萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.37萬元,增長12.2%,主要原因是人員增加,基數(shù)調(diào)整,導(dǎo)致費(fèi)用增加

(6)住房保障支出12.79萬元,占1.6%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,增長0.0%,主要原因是嚴(yán)格按照年初預(yù)算控制開支。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出350.22萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)273.4萬元,較上年決算數(shù)減少476萬元,下降63.5%,主要原因是2022年單位網(wǎng)絡(luò)信息中心單獨(dú)決算。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資60.5萬元,津貼補(bǔ)貼40.15萬元,獎(jiǎng)金70.04萬元,伙食補(bǔ)助費(fèi)0.93萬元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)16.5萬元,職業(yè)年金8.37萬元,醫(yī)療保險(xiǎn)12.57萬元,其他社會(huì)保障0.53萬元,住房公積金12.79萬元,醫(yī)療費(fèi)1.76萬元,其他工資福利支出23.63萬元,生活補(bǔ)貼24.22萬元,醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)1.4萬元。公用經(jīng)費(fèi)76.82萬元,較上年決算數(shù)減少13.27萬元,下降14.7%,主要原因是財(cái)政緊張,壓縮開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)5.82萬元,印刷費(fèi)0.46萬元,郵電費(fèi)5.14萬元,差旅費(fèi)13.92萬元,維修費(fèi)0.99萬元,會(huì)議費(fèi)5.27萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.48萬元,勞務(wù)費(fèi)4.15萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.16萬元,其他交通費(fèi)22.52萬元,其他商品和服務(wù)支出7.88萬元。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入40萬元,較上年決算數(shù)增加22萬元,增長122.2%,主要原因是用于鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)。本年支出40萬元,較上年決算數(shù)增加22萬元,增長122.2%,主要原因是2022年新增3所復(fù)興少年宮。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.03萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少11.97萬元,下降66.5%,主要原因是本部門無公務(wù)車,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元體現(xiàn)在其他交通費(fèi)里面。較上年支出數(shù)減少5.46萬元,下降47.5%,主要原因是為了減輕財(cái)政壓力,盡最大力量壓減可以壓減的費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022 年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬,增長0.0%。主要原因是2022年未有因公出國(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0萬元,,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬,增長0.0%。主要原因是2022年未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,較上年支出數(shù)增加0萬,增長0.0%。主要原因是2022年本部門無公務(wù)車。

公務(wù)接待費(fèi)6.03萬元,主要用于接待市級各部門及區(qū)縣相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來墊檢查指導(dǎo)工作及中央市級媒體來墊采訪所產(chǎn)生的食宿費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.97萬元,下降24.6%,主要原因是為了減輕財(cái)政壓力,盡最大力量壓減可以壓減的費(fèi)用。較上年支出數(shù)減少5.46萬元,下降47.5%,主要原因是疫情影響,各類活動(dòng)減少,費(fèi)用減少。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待86批次620人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)97.24元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)0萬元,因?yàn)槲覇挝粵]有公務(wù)用車。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出8.39萬元,較上年決算數(shù)減少9.4萬元,下降52.8%,主要原因是疫情影響,召開會(huì)議次數(shù)減少,部分會(huì)議采用線上方式舉行。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.43萬元,較上年決算數(shù)減少7.39萬元,下降94.5%,主要原因是疫情影響,外出培訓(xùn)的人數(shù)和次數(shù)減少,所以費(fèi)用減少。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.82萬元,主要用于開支辦公費(fèi)5.82萬元,印刷費(fèi)0.46萬元,郵電費(fèi)5.14萬元,差旅費(fèi)13.92萬元,維修費(fèi)0.99萬元,會(huì)議費(fèi)5.27萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.48萬元,勞務(wù)費(fèi)4.15萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.16萬元,其他交通費(fèi)22.52萬元,其他商品和服務(wù)支出7.88萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少13.27萬元,下降14.7%,主要原因是疫情影響,會(huì)議次數(shù)減少,外出培訓(xùn)人數(shù)和次數(shù)減少,所以費(fèi)用減少。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說明

?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部對12個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,其中,以填報(bào)自評表形式開展自評12項(xiàng),涉及資金474.82萬元;

(二)績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

?

2.績效自評報(bào)告或案例

我單位無委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

項(xiàng)目實(shí)施效果較好,很好地利用了財(cái)政資金,達(dá)到了預(yù)期的目的。

(三)重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

我單位無重點(diǎn)績效評價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:田婷?? 023-74593059

附表:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表


文件下載:

中國共產(chǎn)黨墊江縣委員會(huì)宣傳部(本級)2022年部門決算情況說明.pdf


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