狠狠干狠狠干香蕉视频,91视频免费观看,亚洲精品国产手机,精品国产福利在线观看

中國(guó)政府網(wǎng) | 重慶市人民政府網(wǎng) | 墊江縣人民政府網(wǎng) 部門(mén)街鎮(zhèn) | 注冊(cè) #login, #delimiter, #logout, #register, #loginusername { display:none; } #loginusername{ color:#333; }

您當(dāng)前的位置:首頁(yè)>財(cái)政局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>預(yù)算/決算>決算公開(kāi)

[ 索引號(hào) ] 11500231008678369Q/2023-00137 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣財(cái)政局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-13

墊江縣信訪(fǎng)辦公室2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

墊江縣信訪(fǎng)辦公室

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

?

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責(zé)

墊江縣信訪(fǎng)辦公室,為縣政府工作部門(mén)。其主要職責(zé):1.負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾、法人及其他組織通過(guò)信訪(fǎng)渠道給縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的來(lái)信來(lái)電,接待來(lái)訪(fǎng);負(fù)責(zé)向縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來(lái)信來(lái)電來(lái)訪(fǎng)中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題,綜合研判信訪(fǎng)信息,開(kāi)展調(diào)查研究,提出工作意見(jiàn),供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。2.承擔(dān)督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示件落實(shí)情況的責(zé)任,擬訂信訪(fǎng)督查制度并組織實(shí)施,承辦縣領(lǐng)導(dǎo)同志交辦信訪(fǎng)事項(xiàng)的落實(shí),向鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)轉(zhuǎn)辦、交辦信訪(fǎng)事項(xiàng),督促檢查重要信訪(fǎng)事項(xiàng)的處理和落實(shí)。3.承擔(dān)協(xié)調(diào)處理群眾到京、到市委、市政府、到縣委、縣政府上訪(fǎng)、集體上訪(fǎng)和非正常上訪(fǎng)的責(zé)任;綜合協(xié)調(diào)處理跨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、跨部門(mén)的重要信訪(fǎng)問(wèn)題。4.綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣信訪(fǎng)工作,擬訂有關(guān)信訪(fǎng)工作的地方性政策文件;總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)信訪(fǎng)工作經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)和建議;檢查、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的信訪(fǎng)工作。5.負(fù)責(zé)人民群眾建議的征集、收集、評(píng)比、獎(jiǎng)勵(lì)工作,并督促有關(guān)部門(mén)采納人民建議。6.受縣人民政府的委托,負(fù)責(zé)信訪(fǎng)事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核日常工作;負(fù)責(zé)信訪(fǎng)復(fù)查事項(xiàng)的處理,監(jiān)督復(fù)查復(fù)核決定的執(zhí)行。7.擬訂信訪(fǎng)問(wèn)題排查化解制度并組織實(shí)施,建立和完善信訪(fǎng)信息匯集分析機(jī)制,指導(dǎo)信訪(fǎng)辦公自動(dòng)化建設(shè)。8.了解并掌握全縣信訪(fǎng)工作隊(duì)伍建設(shè)情況,組織信訪(fǎng)干部培訓(xùn)。9.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

我辦內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè):綜合科、接訪(fǎng)科、督辦科、信訪(fǎng)穩(wěn)定協(xié)調(diào)科4個(gè)職能科室。

(三)單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括墊江縣信訪(fǎng)辦公室(本級(jí))、墊江縣信訪(fǎng)投訴受理中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)566.65萬(wàn)元,支出總計(jì)566.65萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加566.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是信訪(fǎng)辦公室(本級(jí))與信訪(fǎng)投訴受理中心(事業(yè))以前年度是合并建賬核算、決算,2022年度信訪(fǎng)辦公室(本級(jí))與信訪(fǎng)投訴受理中心(事業(yè))分開(kāi)建賬核算并分開(kāi)預(yù)決算。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)566.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加566.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是信訪(fǎng)辦公室(本級(jí))與信訪(fǎng)投訴受理中心(事業(yè))以前年度是合并建賬核算、決算,2022年度信訪(fǎng)辦公室(本級(jí))與信訪(fǎng)投訴受理中心(事業(yè))分開(kāi)建賬核算并分開(kāi)預(yù)決算。其中:財(cái)政撥款收入566.64萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)566.64萬(wàn)元,較上年決算增加566.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是信訪(fǎng)辦公室(本級(jí))與信訪(fǎng)投訴受理中心(事業(yè))以前年度是合并建賬核算、決算,2022年度信訪(fǎng)辦公室(本級(jí))與信訪(fǎng)投訴受理中心(事業(yè))分開(kāi)建賬核算并分開(kāi)預(yù)決算。其中:基本支出424.55萬(wàn)元,占74.9%;項(xiàng)目支出142.1萬(wàn)元,占25.1%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是信訪(fǎng)辦公室(本級(jí))與信訪(fǎng)投訴受理中心(事業(yè))以前年度是合并建賬核算、決算,無(wú)匯總單位,2022年度信訪(fǎng)辦公室(本級(jí))與信訪(fǎng)投訴受理中心(事業(yè))分開(kāi)建賬核算并分開(kāi)預(yù)決算,新增匯總單位。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)566.65萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加566.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入566.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加566.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。較年初預(yù)算數(shù)減少142.47萬(wàn)元,下降20.1%。主要原因是本部門(mén)2022年度項(xiàng)目支出調(diào)標(biāo)給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及重點(diǎn)部門(mén)較上年數(shù)增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出566.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加566.64萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。較年初預(yù)算數(shù)減少142.47萬(wàn)元,下降20.1%。主要原因是本部門(mén)2022年度項(xiàng)目支出調(diào)標(biāo)給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及重點(diǎn)部門(mén)較上年數(shù)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.01萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出475.15萬(wàn)元,占83.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少150.77萬(wàn)元,下降24.1%,主要原因是本部門(mén)2022年度項(xiàng)目支出調(diào)標(biāo)給26年鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)及重點(diǎn)部門(mén)較上年數(shù)增加。

(2)教育支出0.91萬(wàn)元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加0,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度教育支出較年初預(yù)算數(shù)基本持平。

(3)社會(huì)保障與就業(yè)支出60.82萬(wàn)元,占10.7%,較年初預(yù)算數(shù)增加8.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.8%,主要原因是本單位2022年度社會(huì)保障與就業(yè)支出中其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老費(fèi)增加。

(4)衛(wèi)生健康支出14.15萬(wàn)元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度衛(wèi)生健康支出較年初預(yù)算數(shù)基本持平。

(5)住房保障支出15.62萬(wàn)元,占2.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度住房保障支出較年初預(yù)算數(shù)基本持平。

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出424.55萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)361.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加361.29萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職務(wù)工資、級(jí)別工資、保留津補(bǔ)貼、其他津補(bǔ)貼、工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、特殊崗位津貼、基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)。公用經(jīng)費(fèi)63.25萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加63.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收。本年支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥本年支出0萬(wàn)元,基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,主要是本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.47萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.33萬(wàn)元,下降23.8%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求,減少開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加7.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要本部門(mén)2022年度新增匯總單位。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要是本部門(mén)2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要是本部門(mén)2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元,主要用于信訪(fǎng)維穩(wěn)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬(wàn)元,下降34.3%,主要原因是厲行節(jié)約減少開(kāi)支。較上年支出數(shù)增加3.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。

公務(wù)接待費(fèi)3.53萬(wàn)元,主要用于接待集訪(fǎng)、上訪(fǎng)、到市到京穩(wěn)定工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.27萬(wàn)元,下降7.1%,主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和厲行節(jié)約要求,強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格控。較上年支出數(shù)增加3.53萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次360人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)98.11元,車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)3.94萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.0%,主要原因是為了節(jié)約開(kāi)支,進(jìn)行線(xiàn)上開(kāi)會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.91萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.91萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出36.95萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加36.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是本部門(mén)2022年度新增匯總單位。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。主要是2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)部門(mén)整體和6個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),其中,以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展項(xiàng)目自評(píng)6項(xiàng),涉及資金142.07萬(wàn)元;我辦堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡”的總原則,采取目標(biāo)責(zé)任制的預(yù)算管理方式,指定專(zhuān)人負(fù)責(zé),建立臺(tái)帳,確保資金申報(bào)、審核、審批、撥付環(huán)節(jié)有人簽。嚴(yán)格按流程審批,實(shí)施單位專(zhuān)款專(zhuān)用,不存在截留、擠占、挪用。沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

2022年度本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。

本年度我單位整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果良好。年初設(shè)定的績(jī)效指標(biāo),絕大部分均能按期完成;但也存在少量問(wèn)題,主要表現(xiàn)為部分項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整,導(dǎo)致與年初預(yù)算數(shù)有差異。今后我單位將加強(qiáng)資金預(yù)算管理,盡量避免預(yù)算與實(shí)際支出差異過(guò)大;同時(shí),規(guī)范資金使用范圍,嚴(yán)格按照預(yù)算用途使用資金。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

2022年度本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目,故無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

陳紅?? 023-74512572

?

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

9.機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表



掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)