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[ 索引號 ] 11500231008678254J/2021-00034 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 公安 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣公安局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-18 [ 發(fā)布日期 ] 2021-10-18

墊江縣公安局(本級) 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責。

1、貫徹執行黨中央、國務(wù)院和地方各級黨委、政府以及上級公安機關(guān)有關(guān)公安工作的方針、政策、法規、規章。

2、調查研究公安工作中出現的新情況、新問(wèn)題,掌握信息,分析預測敵情和社會(huì )治安方面的重要情況,為縣委、縣政府和市公安局提供信息并提出對策。

3、組織開(kāi)展公安隊伍正規化建設及民警教育和公安宣傳工作;組織公安督察工作,實(shí)施對民警的監督。

4、預防、制止和偵查危害國家安全的案件和刑事犯罪活動(dòng),參與處置嚴重危害社會(huì )安定的聚眾鬧事、騷亂事件和重大治安事件。

5、負責參與全縣公安機關(guān)的行政訴訟、行政復議和執法制度建設。

6、依法管理全縣社會(huì )治安、戶(hù)政、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(yè)和出入境工作;管理集會(huì )、游行、示威活動(dòng)。

7、組織、指揮全縣消防監督、火災預防和撲救工作,對易燃易爆物品的消防安全工作進(jìn)行監督管理。

8、指導和監督國家機關(guān)、社會(huì )團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設工程的治安保衛工作,指導機關(guān)、企事業(yè)單位和農村保衛組織建設和業(yè)務(wù)培訓。

9、管理看守所、治安拘留所工作;對判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行罪犯執行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實(shí)行監督、考察。

10、負責轄區的公安警衛工作。

11、管理道路交通安全,維護交通秩序,處理交通事故以及機動(dòng)車(chē)、駕駛人管理工作。

12、主管全縣計算機及其公共信息網(wǎng)絡(luò )的安全監察工作。

13、規劃、組織全縣公安裝備現代化建設,做好后勤保障工作。

14、指導縣森林公安的業(yè)務(wù)工作。

15、承辦縣政府交辦的其他事項。

(二)機構設置。

墊江縣公安局內設49個(gè)職能科(隊、所、室)

1、政治處

負責組織人事、教育訓練、宣傳、隊伍正規化建設、黨組織建設、群團工作以及老干部管理等工作。

2、警務(wù)保障室

負責裝備、被裝管理,監督管理公安業(yè)務(wù)經(jīng)費和其他專(zhuān)項經(jīng)費以及基建、房產(chǎn)、國有資產(chǎn)管理、后勤保障等工作。

3、辦公室

負責綜合文秘、政策研究、機要通信、績(jì)效考核以及信訪(fǎng)等工作。

4、指揮中心

負責警務(wù)指揮、接報()警和警情研判等工作。

5、國內安全保衛大隊

負責國內安全保衛、反邪教等工作; 負責對維權活動(dòng)、非政府組織進(jìn)行調查工作;負責民族、宗教、意識形態(tài)領(lǐng)域等方面維護國家安全工作;負責涉恐類(lèi)情報信息的搜集研判,反恐怖情報查證核實(shí)等工作。

6、刑事偵查大隊

負責各類(lèi)刑事案件偵查、便衣偵查、刑事特情、視頻偵查以及刑事科學(xué)技術(shù)等工作。

7、交通巡邏警察大隊

負責有關(guān)刑事案件的偵查和治安案件的查處工作;負責道路治安巡邏、社會(huì )面巡邏防控、執勤和警衛任務(wù);負責預防和處理發(fā)生在本行政區域內的交通事故;負責維護本行政區域道路交通安全和交通秩序,開(kāi)展交通安全宣傳教育。

8、治安管理大隊

負責治安管理、戶(hù)政管理、指導治安防控等工作;負責對公共娛樂(lè )場(chǎng)所、特種行業(yè)、民用爆炸物品、槍支彈藥、危險化學(xué)品的管理,監督管理治安重點(diǎn)單位、大型活動(dòng)、集會(huì )游行等;依法對賣(mài)淫嫖娼、賭博等違法活動(dòng)進(jìn)行查處;負責突發(fā)事件處置、打擊假冒偽劣商品犯罪等工作。

9、出入境管理大隊

負責全縣出入境事件及涉外案件的管理;承擔內地居民因私出入境證件的辦理和境內持普通護照外國人居留、簽證管理工作;承擔境外人員及華僑回國定居管理和港澳臺人員來(lái)內地(大陸)出入境的管理;查處違反出入境管理的案件等工作。

10、禁毒大隊

負責掌握全縣禁毒動(dòng)態(tài);負責全縣毒品大要案件的偵破工作,嚴厲打擊毒品違法犯罪人員;開(kāi)展禁吸戒毒、禁毒鏟毒,加強對全縣易制毒特殊化學(xué)品和麻醉藥品、精神藥品的管理;負責全縣禁毒工作情況的收集和分析研究等工作。

11、特警大隊

負責全縣維穩處突工作;負責處置轄區內各類(lèi)暴力恐怖犯罪、嚴重暴力性犯罪、暴亂騷亂事件、大規模流氓滋擾等重大治安事件以及對抗性強的群體性事件;承擔重大活動(dòng)的安全保衛工作和特定的巡邏執勤任務(wù)等工作任務(wù)。

12、經(jīng)濟犯罪偵察大隊

負責經(jīng)濟犯罪偵查工作。

13、網(wǎng)絡(luò )安全保衛大隊

負責網(wǎng)絡(luò )輿情監控、計算機信息系統安全管理,打擊網(wǎng)絡(luò )違法犯罪;負責縣公安局公安科技管理、推廣和學(xué)術(shù)技術(shù)交流及科技強警實(shí)施工作;負責縣公安局計算機信息系統的建設、信息綜合應用及綜合信息平臺的維護與管理;負責縣公安局有線(xiàn)通信、電視電話(huà)會(huì )議、計算機網(wǎng)絡(luò )和系統建設及維護管理;負責縣公安局無(wú)線(xiàn)通信系統和網(wǎng)絡(luò )建設及維護管理、監控圖像系統建設及維護管理。

14、警衛處

負責公安警衛工作。

15、校園安全保衛大隊

負責全縣校園安全保衛工作。

16、情報信息大隊

負責社會(huì )信息資源整合、案件導偵、重點(diǎn)人員動(dòng)態(tài)管控和公安情報信息的搜集、匯總及研判工作。

17、法制大隊

負責公安法制工作。

18、警務(wù)督察大隊

負責對各項公安中心工作、重大警務(wù)部署、民警遵紀守法等情況開(kāi)展督察,維護民警正當執法權益等工作。

19、科技通信科

負責全局重大警衛任務(wù)、自然災害事故、群體性事件等重大勤務(wù)現場(chǎng)音視頻指揮調度通信保障,組織通信實(shí)戰演練和通信資源調度,建立公安勤務(wù)通信保障機制。負責全縣公安有線(xiàn)通信、無(wú)線(xiàn)通信、衛星通信、電視電話(huà)會(huì )議、計算機網(wǎng)絡(luò )和系統建設規劃、指導以及運行維護管理。

20、禁毒科

負責承擔禁毒委員會(huì )辦公室日常工作;負責分析毒情形勢,開(kāi)展禁毒對策研究,擬定禁毒工作任務(wù)目標、禁毒工作措施和重大行動(dòng)建議;負責指導、協(xié)調全縣禁毒工作;負責禁毒法律、法規、方針、政策的宣傳和貫徹落實(shí)。

21、派出所(26個(gè))

桂溪、桂陽(yáng)、新民、沙坪、曹回、周嘉、普順、永安、長(cháng)龍、高安、杠家、大石、沙河、太平、澄溪、五洞、高峰、黃沙、鶴游、硯臺、包家、白家、坪山、永平、三溪、裴興派出所。

負責轄區的治安、戶(hù)政管理和安全防范,一般刑事案件的偵查。

22、縣看守所

負責對刑事拘留、逮捕人員的羈押管理工作,對判處拘役及短期刑犯執行刑罰。

23、縣拘留所(強制隔離戒毒所)

負責對行政拘留人員的執行工作;負責對吸毒人員的強制戒毒工作。

23、縣拘留所(強制隔離戒毒所)

負責對行政拘留人員的執行工作;負責對吸毒人員的強制戒毒工作。

24、森林警察大隊

負責保護全縣生態(tài)安全、維護林區穩定,野生動(dòng)植物保護,辦理涉林行政,治安、和刑事案件。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣公安局本級。

  1. 部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1. 總體情況。本部門(mén)2020年度收入總計20,174.90萬(wàn)元,支出總計20,174.90萬(wàn)元。與2020年決算數相比,收支減少57.45萬(wàn)元、減少0.3%,主要原因是基礎設施建設專(zhuān)項經(jīng)費收支減少。

2. 收入情況。本部門(mén)2020年度收入合計17,332.91萬(wàn)元,較上年決算數減少2,843.94萬(wàn)元,下降14.1%,主要原因是本年度基礎設施建設項目減少。其中:財政撥款收17,332.91萬(wàn)元,占100.0%;此外,年初結轉和結余2,841.98萬(wàn)元。

3. 支出情況。2020年度支出合計19,675.60萬(wàn)元,較上年決算數增加858.35萬(wàn)元,增長(cháng)4.6%,主要原因是人員增加,調資增薪,支付歷年基建款。 其中:基本支出15,366.94萬(wàn)元,占78.1%;項目支出4,308.66萬(wàn)元,占21.9%

4. 結轉結余情況。本部門(mén)2020年度年末結轉和結余499.30萬(wàn)元,較上年減少915.80萬(wàn)元,下降64.7%,主要原因是基礎建設專(zhuān)項經(jīng)費結轉結余減少。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財政撥款收、支總計20,174.90萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少57.45萬(wàn)元,下降0.3%。主要原因是基礎設施建設專(zhuān)項經(jīng)費收支減少。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入17,332.91萬(wàn)元,較上年決算數減少2,843.94萬(wàn)元,下降14.1%。主要原因是本年度基礎設施建設項目減少。較年初預算數增加1,716.07萬(wàn)元,增長(cháng)11.0%。主要原因是新增紀檢監察留置隊員工作經(jīng)費;在職民警調資增薪;追加掃黑、專(zhuān)案、馬拉松賽事、人口普查等專(zhuān)項經(jīng)費支出;支付歷年基建項目款。此外,年初財政撥款結轉和結余2,841.98萬(wàn)元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出19,675.60萬(wàn)元,較上年決算數增加858.35萬(wàn)元,增長(cháng)4.6%。主要原因是新增紀檢監察留置隊員工作經(jīng)費,調資增薪,支付歷年基建項目款。較年初預算數增加4,058.76萬(wàn)元,增長(cháng)26.0%。主要原因是新增紀檢監察留置隊員工作經(jīng)費;在職民警調資增薪;追加掃黑、專(zhuān)案、馬拉松賽事、人口普查等專(zhuān)項經(jīng)費支出;支付歷年基建項目款。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余499.30萬(wàn)元,較上年決算數減少915.80萬(wàn)元,下降64.7%,主要原因是基礎建設專(zhuān)項經(jīng)費結轉結余減少。

4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)一般公共服務(wù)支出0.29萬(wàn)元,占0.0%,較年初預算數增加0.29萬(wàn)元,增長(cháng)26.1%,主要原因是年中追加40年老黨員生活補貼。

2)公共安全支出16,758.63萬(wàn)元,占85.2%,較年初預算數增加3,473.90萬(wàn)元,增長(cháng)26.1%,主要原因是因工作需要追加掃黑除惡專(zhuān)案工作經(jīng)費,執紀審查中心專(zhuān)項工作經(jīng)費,人口普查工作經(jīng)費。

3)教育支出24.53萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是嚴格按照預算執行教育培訓支出。

4)社會(huì )保障與就業(yè)支出1,316.56萬(wàn)元,占6.7%,較年初預算數增加5.05萬(wàn) 元,增長(cháng)0.4%,主要原因是人員增加,增長(cháng)了養老保險、職業(yè)年金等支出。

5)衛生健康支出716.18萬(wàn)元,占3.6%,較年初預算數增加251.89萬(wàn)元,增長(cháng)54.3%,主要原因是工作人員增加,薪酬調標后繳納基數增長(cháng)所致。

6)住房保障支出859.42萬(wàn)元,占4.4%,較年初預算數增加327.64萬(wàn) 元,增長(cháng)61.6%,主要原因是工作人員增加,薪酬調標后繳納基數增長(cháng)所致。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共財政撥款基本支出15,366.94萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費11,537.71萬(wàn)元,較上年決算數減少671.71萬(wàn)元,下降5.5%,主要原因是按照決算填報要求,將輔警的工資福利支出調整為勞務(wù)費。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補助。公用經(jīng)費3,829.23萬(wàn)元,較上年決算數增加602.05萬(wàn)元,增長(cháng)18.7%,主要原因是按照決算填報要求,將輔警的工資福利支出調整為勞務(wù)費。公用經(jīng)費用途主要包括商品和服務(wù)支出和資本性支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計218.22萬(wàn)元,較年初預算數減少174.78萬(wàn)元,下降44.5%,主要原因是因新冠疫情,公務(wù)用車(chē)減少,公務(wù)用車(chē)運行維護費下降、公務(wù)接待減少、本年度未購買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。 較上年支出數減少172.07萬(wàn)元,下降44.1%,主要原因是因新冠疫情,公務(wù)用車(chē)減少,公務(wù)用車(chē)運行維護費下降、公務(wù)接待減少、本年度未購買(mǎi)公務(wù)用車(chē)。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數及上年支出數持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費用。

公務(wù)車(chē)購置費0.00萬(wàn)元。費用支出較年初預算數及上年支出數持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用。

公務(wù)車(chē)運行維護費169.14萬(wàn)元,主要用于機要文件交換、市內因公出行、常態(tài)化接處警、巡邏防控、維穩處突、業(yè)務(wù)檢查調研等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少156.36萬(wàn)元,下降48.0%,主要原因是嚴格執行年初預算,控制車(chē)輛的使用和維護、因新冠疫情,公務(wù)用車(chē)減少,公務(wù)用車(chē)運行維護費下降。較上年支出數減少56.48萬(wàn)元,下降25.0%,主要原因是嚴格執行年初預算,控制車(chē)輛的使用和維護、因新冠疫情,公務(wù)用車(chē)減少,公務(wù)用車(chē)運行維護費下降。

公務(wù)接待費49.08萬(wàn)元,主要用于接待接待國內其他省市及市內各區縣公安機關(guān)到我單位交流學(xué)習,調研公安工作、考察最多跑一次工作、接受各部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少18.42萬(wàn)元,下降27.3%,主要原因是嚴格執行年初預算,嚴格控制接待支出因新冠疫情接待數量減少。較上年支出數減少8.56萬(wàn)元,下降14.9%,主要原因是嚴格執行年初預算,嚴格控制接待支出因新冠疫情接待數量減少。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2020年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為130輛;國內公務(wù)接待58批次2,850人,其中:國內外 事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費172.20元,車(chē)均購置費0.0萬(wàn)元,車(chē)均維護費1.3萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出3,829.23萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開(kāi)支辦公費116.84萬(wàn)元、咨詢(xún)費32.96萬(wàn)元、水費12.70萬(wàn)元、電費28.57萬(wàn)元、郵電費291.02萬(wàn)元、維修維護費152.44萬(wàn)元、會(huì )議費14.06萬(wàn)元、接待費49.08萬(wàn)元、勞務(wù)費1785.72萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費31.65萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護109.14萬(wàn)元、其他交通費401.98萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出680.59萬(wàn)元,及差旅費、咨詢(xún)費、租賃費、培訓費、被裝費、委托業(yè)務(wù)費、專(zhuān)用材料費等支出。 機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加602.05萬(wàn)元,增長(cháng)18.7%,主要原因是按照決算填報要求,將輔警的工資福利支出調整為勞務(wù)費。

本年度會(huì )議費支出14.29萬(wàn)元,較上年決算數增加7.73萬(wàn)元,增長(cháng)117.8%,主要原因是因新冠疫情,原來(lái)的現場(chǎng)督檢、指導、培訓等接待工作變?yōu)?/span>視頻會(huì )議。本年度培訓費支出30.80萬(wàn)元,較上年決算數減少8.50萬(wàn)元,下降21.6%,主要原因是因新冠疫情,減少了培訓活動(dòng)。

(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20201231日,本部門(mén)共有車(chē)輛130輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)130輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)政府采購支出總額2,341.04萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出821.69萬(wàn)元、政府采購工程支出163.88萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1,355.48萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2,341.04萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額980.66萬(wàn)元,占政府采購支出總額的41.9%。主要用于采購日常辦公電腦、執法辦案專(zhuān)用設備、“拘戒所”建設基礎設施設備、家具、執法勤務(wù)車(chē)輛維護等。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對14個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評14項,涉及資金4,587.69萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,該項目工作開(kāi)展較好,資金發(fā)揮效率較高,對項目資金的使用嚴格按照合同執行,進(jìn)一步強化了內部監督,保證了資金使用合理、合法、高效運作。

(二)績(jì)效自評結果

1.績(jì)效自評表

2020年墊江縣掃黑除惡專(zhuān)項工作項目績(jì)效目標自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,掃黑除惡專(zhuān)項工作項目總體完成情況較好,資金發(fā)揮效率較高。項目資金使用嚴格執行。項目全年預算數為100萬(wàn)元,執行數為100萬(wàn)元,完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是特勤線(xiàn)索經(jīng)費150條,二是掃黑除惡案件辦理60件,三是宣傳資料印刷5000余份。發(fā)現的問(wèn)題及原因:掃黑除惡專(zhuān)項工作涉及的部門(mén)多,任務(wù)重,時(shí)間長(cháng),區域跨度大,資金需求量大。下一步將工作中,一是增強績(jì)效意識和責任意識,統籌協(xié)調,合理安排,理順機制,理清思路,加強和財政部門(mén)的溝通,密切配合,提高預算的科學(xué)性和準確度。二是加強預算績(jì)效管理的專(zhuān)業(yè)知識培訓和績(jì)效管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高績(jì)效管理工作水平,不斷推進(jìn)可持續發(fā)展體系,用活用好項目資金,獲取最大效益。

績(jì)效目標自評情況見(jiàn)下表:

2.績(jì)效自評報告或案例

2020年度本部門(mén)沒(méi)有委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評的。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

2020年度本部門(mén)沒(méi)有縣財政局委托第三方對部門(mén)政策或項目開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)的。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護 費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74511503

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