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[ 索引號(hào) ] 11500231MB1676168M/2023-00829 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類 ] 財(cái)政、金融、審計(jì) [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 墊江縣規(guī)劃自然資源局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-13

墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所2022年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)宣傳并執(zhí)行國(guó)土資源法律、法規(guī)和方針政策,嚴(yán)格執(zhí)行土地用途管制制度;2、負(fù)責(zé)依法受理和審查轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村村民住宅用地、臨時(shí)用地、設(shè)施農(nóng)用地等其他農(nóng)村建設(shè)用地申請(qǐng)事項(xiàng),負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村土地房屋權(quán)屬登記發(fā)證初核工作,負(fù)責(zé)做好轄區(qū)內(nèi)住房安全排查、報(bào)告工作;3、協(xié)助縣局和鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好耕地保護(hù)特別是基本農(nóng)田保護(hù)工作,協(xié)助縣局做好轄區(qū)內(nèi)土地開發(fā)整理、建設(shè)用地復(fù)墾和高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)工作,協(xié)助縣局做好轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村集體土地征收、國(guó)有土地上房屋征收工作,協(xié)助縣局做好轄區(qū)內(nèi)國(guó)有土地劃撥、出讓和轉(zhuǎn)讓工作,協(xié)助縣局做好轄區(qū)內(nèi)土地資源調(diào)查、土地變更調(diào)查和土地統(tǒng)計(jì)工作,協(xié)助縣、鄉(xiāng)兩級(jí)政府調(diào)查調(diào)解處理土地房屋權(quán)屬糾紛; 4、負(fù)責(zé)實(shí)施全縣礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃并做好轄區(qū)內(nèi)的礦產(chǎn)資源動(dòng)態(tài)巡查工作,負(fù)責(zé)做好地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)巡查和災(zāi)(險(xiǎn))情速報(bào)工作,協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的預(yù)防和治理工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為股所級(jí)單位,未設(shè)置獨(dú)立的內(nèi)設(shè)科室。

(三)單位構(gòu)成

本單位屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位,屬墊江縣規(guī)劃和自然資源局的下屬的二級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)194.62萬元,支出總計(jì)194.62萬元。收支較上年決算數(shù)減少34.36萬元,下降15.0%,主要原因是職工離職,人員減少,單位收支減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)193.74萬元,較上年決算數(shù)增加1.52萬元,增長(zhǎng)0.8%,主要原因是主管部門劃入工作經(jīng)費(fèi)增加其中:財(cái)政撥款收入186.74萬元,占96.4%;其他收入7萬元,占3.6%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.88萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)190.23萬元,較上年決算減少37.87萬元,下降16.6%,主要原因是2021年職工離職,人員減少,2022年職工工資福利支出及離職補(bǔ)償費(fèi)支出減少,其中:基本支出190.23萬元,占100.0%。此外,結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.39萬元,較上年決算數(shù)增加3.51萬元,增長(zhǎng)398.9%,主要原因是主管部門劃入的工作經(jīng)費(fèi)收支結(jié)余增加。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)187.62萬元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少9.04萬元,下降4.6%。主要原因是工資晉升、社保公積金基數(shù)調(diào)高,財(cái)政撥款收支增加。同時(shí)職工離職,人員減少,財(cái)政撥款收支減少。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入186.74萬元,較上年決算數(shù)減少5.48萬元,下降2.9%。主要原因是職工離職,人員減少,財(cái)政撥款收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0.04萬元,增長(zhǎng)0.0%。主要原因是工資正常晉升,財(cái)政追加預(yù)算,財(cái)政撥款收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.88萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出187.62萬元,較上年決算數(shù)減少8.15萬元,下降4.2%。主要原因是職工離職,人員減少,財(cái)政撥款支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加0.92萬元,增長(zhǎng)0.5%。主要原因是工資正常晉升,財(cái)政撥款支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較上年決算數(shù)減少0.88萬元,下降100.0%,主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足,動(dòng)用上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)社會(huì)保障與就業(yè)支出25.23萬元,占13.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.21萬元,增長(zhǎng)5.0%,主要原因是社保基數(shù)調(diào)高和退休人員費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)調(diào)高。

(2)衛(wèi)生健康支出6.11萬元,占3.3%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.64萬元,下降9.5%,主要原因是職工離職,人員減少,醫(yī)保繳費(fèi)減少。

(3)自然資源海洋氣象等支出144.02萬元,占76.8%,較年初預(yù)算數(shù)減少3.71萬元,下降2.5%,主要原因是職工離職,人員減少,工資福利及公用經(jīng)費(fèi)減少。

(4)住房保障支出12.25萬元,占6.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加4.53萬元,增長(zhǎng)58.7%,主要原因是公積金基數(shù)調(diào)高

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出187.62萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)165.99萬元,較上年決算數(shù)減少1.85萬元,下降1.1%,主要原因是職工離職,人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、公積金繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)21.63萬元,較上年決算數(shù)減少6.31萬元,下降22.6%,主要原因是壓縮一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

單位2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度三公經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.96萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.04萬元,下降76.0%,較上年支出數(shù)增加0.3萬元,增長(zhǎng)45.5%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本有所下降。同時(shí)因下鄉(xiāng)檢查和核實(shí)衛(wèi)星圖斑次數(shù)增加,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用增加。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付,公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)(境)活動(dòng),2022年未安排單位人員出國(guó)出訪。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,與預(yù)算持平;較上年支出數(shù)增加0萬元,與上年持平,主要原因是今年和去年均未安排單位人員出國(guó)出訪,2022年未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,與預(yù)算持平;較上年支出數(shù)增加0萬元,與上年持平。主要原因是今年和去年未購(gòu)置公務(wù)車輛,2022年未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.96萬元,主要用于下鄉(xiāng)排查住房安全和巡查地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.04萬元,下降76.0%,較上年支出數(shù)增加0.3萬元,增長(zhǎng)45.5%,主要原因是下鄉(xiāng)檢查和核實(shí)衛(wèi)星圖斑次數(shù)增加,公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,與預(yù)算持平;較上年支出數(shù)增加0萬元,與上年持平。主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待管理,控制公務(wù)接待費(fèi)支出,2022年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0 人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi) 0.96萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元,與上年持平,主要原因是單位上年和當(dāng)年未舉辦大型的會(huì)議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元,較上年決算數(shù)減少2.12萬元,下降100.0%,主要原因是單位黨員遠(yuǎn)程教育培訓(xùn)費(fèi)用兩年支付一次,本年的費(fèi)用已在上年支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至20221231日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng),無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2022年本單位未開展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。

(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

2022年本單位未開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入等以 外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入其他收入等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除工資福利支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi): 指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通 費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu) 買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74684688。

附件:

1、收入支出決算總表;

2、收入決算表;

3、支出決算表;

4、財(cái)政撥款收入支出決算總表;

5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表;

6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表;

7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表;

8、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表;

9、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表。

收入支出決算總表



公開01表

公開部門:墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所

單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

186.74

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

7.00

八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

25.23



九、衛(wèi)生健康支出

6.11



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

146.63



十九、住房保障支出

12.25



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00



二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

本年收入合計(jì)

193.74

本年支出合計(jì)

190.23

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

0.00

結(jié)余分配

0.00

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.88

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

4.39

總計(jì)

194.62

總計(jì)

194.62

備注:1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等情況。

2.?本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


收入決算表










公開02表

公開部門:墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所



單位:萬元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

小計(jì)

其中:教育收費(fèi)

合計(jì)

193.74

186.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

25.23

25.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

25.23

25.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

150.14

143.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

22001

自然資源事務(wù)

150.14

143.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

2200150

事業(yè)運(yùn)行

150.14

143.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

221

住房保障支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表





公開03表


公開部門:墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所



單位:萬元


項(xiàng)目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出


功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)




合計(jì)

190.23

190.23

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

25.23

25.23

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

25.23

25.23

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.78

9.78

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.89

4.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00


210

衛(wèi)生健康支出

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.11

6.11

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然資源海洋氣象等支出

146.63

146.63

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然資源事務(wù)

146.63

146.63

0.00

0.00

0.00

0.00


2200150

事業(yè)運(yùn)行

146.63

146.63

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公積金

12.25

12.25

0.00

0.00

0.00

0.00


備注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。




財(cái)政撥款收入支出決算總表






公開04表

公開部門:墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所


單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項(xiàng) ???目

決算數(shù)

功能分類科目

決算數(shù)

小計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

186.74

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

三、國(guó)防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.00

0.00

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

25.23

25.23

0.00

0.00



九、衛(wèi)生健康支出

6.11

6.11

0.00

0.00



十、節(jié)能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、農(nóng)林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通運(yùn)輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區(qū)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

144.02

144.02

0.00

0.00



十九、住房保障支出

12.25

12.25

0.00

0.00



二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計(jì)

186.74

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.88

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

0.88

二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

本年支出合計(jì)

187.62

187.62

0.00

0.00

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

0.00

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

0.00

0.00

0.00

0.00

總計(jì)

187.62

總計(jì)

187.62

187.62

0.00

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表









公開05表

公開部門:墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所

單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)

187.62

187.62

0.00

208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

25.23

25.23

0.00

20805

行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

25.23

25.23

0.00

2080505

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

9.78

9.78

0.00

2080506

機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出

4.89

4.89

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

10.56

10.56

0.00

210

衛(wèi)生健康支出

6.11

6.11

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫(yī)療

6.11

6.11

0.00

2101102

事業(yè)單位醫(yī)療

6.11

6.11

0.00

220

自然資源海洋氣象等支出

144.02

144.02

0.00

22001

自然資源事務(wù)

144.02

144.02

0.00

2200150

事業(yè)運(yùn)行

144.02

144.02

0.00

221

住房保障支出

12.25

12.25

0.00

22102

住房改革支出

12.25

12.25

0.00

2210201

住房公積金

12.25

12.25

0.00

備注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表








公開06表

公開部門:墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所



單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

經(jīng)濟(jì)分類科目(按“款”級(jí)功能分類科目)

金額

301

工資福利支出

155.43

302

商品和服務(wù)支出

21.52

310

資本性支出

0.11

30101

基本工資

36.49

30201

辦公費(fèi)

0.40

31001

房屋建筑物購(gòu)建

0.00

30102

津貼補(bǔ)貼

4.72

30202

印刷費(fèi)

0.00

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

0.11

30103

獎(jiǎng)金

0.00

30203

咨詢費(fèi)

0.00

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

0.00

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

0.00

30204

手續(xù)費(fèi)

0.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

0.00

30107

績(jī)效工資

79.73

30205

水費(fèi)

0.00

31006

大型修繕

0.00

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)

9.78

30206

電費(fèi)

0.00

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

4.89

30207

郵電費(fèi)

2.81

31008

物資儲(chǔ)備

0.00

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

6.11

30208

取暖費(fèi)

0.00

31009

土地補(bǔ)償

0.00

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

0.00

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.00

31010

安置補(bǔ)助

0.00

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

0.18

30211

差旅費(fèi)

6.45

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

0.00

30113

住房公積金

12.25

30212

因公出國(guó)(境)費(fèi)用

0.00

31012

拆遷補(bǔ)償

0.00

30114

醫(yī)療費(fèi)

1.28

30213

維修(護(hù))費(fèi)

0.00

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費(fèi)

0.00

31019

其他交通工具購(gòu)置

0.00

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

10.56

30215

會(huì)議費(fèi)

0.00

31021

文物和陳列品購(gòu)置

0.00

30301

離休費(fèi)

0.00

30216

培訓(xùn)費(fèi)

0.00

31022

無形資產(chǎn)購(gòu)置

0.00

30302

退休費(fèi)

0.00

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費(fèi)

0.00

30218

專用材料費(fèi)

0.00

312

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補(bǔ)助

9.96

30225

專用燃料費(fèi)

0.00

31203

政府投資基金股權(quán)投資

0.00

30306

救濟(jì)費(fèi)

0.00

30226

勞務(wù)費(fèi)

0.20

31204

費(fèi)用補(bǔ)貼

0.00

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

0.60

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

0.17

31205

利息補(bǔ)貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

1.77

31299

其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

0.00

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

0.00

30229

福利費(fèi)

2.68

399

其他支出

0.00

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

0.00

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.96

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

0.00

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

0.00

30239

其他交通費(fèi)用

0.00

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

0.00

30399

其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出

0.00

30240

稅金及附加費(fèi)用

0.00

39909

經(jīng)常性贈(zèng)與

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

6.07

39910

資本性贈(zèng)與

0.00




307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

0.00







30702

國(guó)外債務(wù)付息

0.00







30703

國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00







30704

國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用

0.00




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

165.99

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

21.63

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表










公開07表


公開部門:墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所




單位:萬元


項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

項(xiàng)目(按“項(xiàng)”級(jí)功能分類科目)

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出




合計(jì)

















備注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表







公開08表

公開部門:墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所




單位:萬元

項(xiàng)目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

合計(jì)









備注:本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,故本表無數(shù)據(jù)。

本單位無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數(shù)據(jù)。








機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表





公開09表

公開部門:墊江縣規(guī)劃和自然資源局澄溪規(guī)劃自然資源所


單位:萬元

項(xiàng) ?目

年初預(yù)算數(shù)

全年預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

項(xiàng) ?目

決算數(shù)

一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

0.00

(一)支出合計(jì)

4.00

0.96

0.96

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.00

0.96

0.96

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

0.00

0.00

0.00

(一)車輛數(shù)合計(jì)(輛)

1

(2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

4.00

0.96

0.96

1.副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車

0

3.公務(wù)接待費(fèi)

0.00

0.00

0.00

2.主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車

0

(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi)

0.00

3.機(jī)要通信用車

0

其中:外事接待費(fèi)

0.00

4.應(yīng)急保障用車

1

(2)國(guó)(境)外接待費(fèi)

0.00

5.執(zhí)法執(zhí)勤用車

0

(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)

6.特種專業(yè)技術(shù)用車

0

1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè))

0

7.離退休干部用車

0

2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人)

0

8.其他用車

0

3.公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

0

(二)單價(jià)100萬元(含)以上設(shè)備(不含車輛)

0

4.公務(wù)用車保有量(輛)

1

六、政府采購(gòu)支出信息

5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(一)政府采購(gòu)支出合計(jì)

0.00

其中:外事接待批次(個(gè))

0

1.政府采購(gòu)貨物支出

0.00

6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

0

2.政府采購(gòu)工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購(gòu)服務(wù)支出

0.00

7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(二)政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額

0.00

8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

二、會(huì)議費(fèi)

0.00



三、培訓(xùn)費(fèi)

0.00



備注:本表反應(yīng)部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中:年初預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初部門預(yù)算批復(fù)數(shù),全年預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反應(yīng)按照規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。


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