[ 索引號 ] | 11500231MB1938981N/2023-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣招商投資局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-14 |
墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級) 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級)
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
1.貫徹執行國家、市有關(guān)招商投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規、規章。負責統籌、指導、協(xié)調和督促全縣招商投資促進(jìn)工作。
2.負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,提出對策和建議。組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施。
3.負責建立和完善全縣招商項目庫,組織搜集、整理、研判全縣招商引資項目信息。
4.負責對外經(jīng)濟交流與合作。組織開(kāi)展與大型企業(yè)和機構的投資促進(jìn)戰略合作,統籌協(xié)調重要投資考察團(組)來(lái)訪(fǎng)接洽和駐外招商工作。
5.負責宣傳全縣投資環(huán)境。建立和完善招商網(wǎng)絡(luò )及聯(lián)系渠道,統籌策劃全縣綜合性招商推介活動(dòng),推介重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、縣級重大招商項目。
6.負責建立招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機制。負責統籌、參與重大項目的招商引資工作。
7.負責統籌協(xié)調全縣招商專(zhuān)家顧問(wèn)的聯(lián)絡(luò )、服務(wù)工作。建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設。
8.負責起草制定全縣招商投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施。強化招商項目的評審評估,牽頭重大招商項目實(shí)施情況督查督辦,協(xié)調解決招商重大問(wèn)題。建立招商引資同質(zhì)化競爭調處機制,規范招商引資秩序。負責招商投資促進(jìn)相關(guān)法律事務(wù)工作。
9.負責指導全縣招商投資促進(jìn)隊伍建設。
10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機構設置
墊江縣招商投資促進(jìn)局設內設機構4個(gè),分別是辦公室、規劃發(fā)展科、招商促進(jìn)科、綜合效能科。
辦公室:負責機關(guān)和所屬單位黨的建設工作。負責機關(guān)日常運轉工作。負責文電、機要、檔案、干部人事、機構編制、工資福利等工作。負責固定資產(chǎn)、財務(wù)管理工作。負責機關(guān)督查、信訪(fǎng)、信息、安全、保密、新聞宣傳工作。
規劃發(fā)展科:負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,提出對策和建議;負責組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施;負責重點(diǎn)招商項目包裝策劃;負責招商投資促進(jìn)相關(guān)法律事務(wù)工作;負責全縣招商專(zhuān)家顧問(wèn)的聯(lián)絡(luò )、服務(wù)等工作;負責納入縣級決策招商項目的初審或前評估;負責指導全縣招商投資促進(jìn)隊伍建設,組織實(shí)施人員培訓工作;負責招商引資同質(zhì)化競爭調處等具體工作,規范招商引資秩序。
招商促進(jìn)科:負責建立招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機制,建立和完善招商網(wǎng)絡(luò )及聯(lián)系渠道;統籌策劃全縣綜合性招商推介活動(dòng);負責宣傳全縣投資環(huán)境,推介重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、縣級重大招商項目;負責組織搜集、整理、研判全縣招商引資項目信息;承擔縣招商投資局統籌、參與的重大項目招商引資具體工作,協(xié)調推進(jìn)縣級重大招商項目;承擔與大型企業(yè)和機構的投資促進(jìn)戰略合作及重要投資考察團(組)來(lái)訪(fǎng)接洽方面具體工作。
綜合效能科:負責全縣招商投資促進(jìn)考核評價(jià)、集中簽約等相關(guān)工作,負責已簽約重大招商項目實(shí)施情況的督查督辦具體工作;負責建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設;負責匯總分析、跟蹤管理全縣招商投資促進(jìn)目標任務(wù)完成情況及工作動(dòng)態(tài)信息;負責建立和完善招商項目庫;負責收集、篩選和確定縣級重點(diǎn)招商項目;負責全縣招商項目投資協(xié)議收集、整理、歸檔;負責招商項目后評價(jià)。
下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心,其主要職責任務(wù):負責全縣整體投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資的對外宣傳、推介活動(dòng);承擔全縣招商引資相關(guān)活動(dòng)的商務(wù)接待工作。
(三)單位構成
從預算單位構成看,本單位屬于二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計490.83萬(wàn)元,支出總計490.83萬(wàn)元。收支較上年決算數減少418.03萬(wàn)元,下降46.0%,主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。
2.收入情況。2022年度收入合計490.75萬(wàn)元,較上年決算數減少395.08萬(wàn)元,下降44.6%,主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。其中:財政撥款收入490.75萬(wàn)元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,年初結轉和結余0.08萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計490.75萬(wàn)元,較上年決算減少418.03萬(wàn)元,下降46.0%,主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。其中:基本支出195.92萬(wàn)元,占39.9%;項目支出294.82萬(wàn)元,占60.1%;此外,結余分配0萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.08萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計490.75萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少393.51萬(wàn)元,下降44.5%。主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入490.75萬(wàn)元,較上年決算數減少393.51萬(wàn)元,下降44.5%。主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。較年初預算數增加179萬(wàn)元,增長(cháng)57.4%。主要原因是2022年人員工資調標、養老保險等基數調標以及項目經(jīng)費的追加。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出490.75萬(wàn)元,較上年決算數減少393.51萬(wàn)元,下降44.5%。主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算以及項目經(jīng)費的減少。較年初預算數增加179萬(wàn)元,增長(cháng)57.4%。主要原因是2022年人員工資調標、養老保險等基數調標以及項目經(jīng)費的追加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出462.58萬(wàn)元,占94.3%,較年初預算數增加178.93萬(wàn)元,增長(cháng)63.1%,主要原因是2022年人員工資調標、養老保險等基數調標以及項目經(jīng)費的追加。
(2)教育支出0.45萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出14.49萬(wàn)元,占3.0%,較年初預算數增加0.06萬(wàn)元,增長(cháng)0.4%,主要原因是養老保險基數增加。
(4)衛生健康支出6.01萬(wàn)元,占1.2%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。
(5)住房保障支出7.21萬(wàn)元,占1.5%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出195.92萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費162.05萬(wàn)元,較上年決算數減少175.83萬(wàn)元,下降52.0%,主要原因是2022年下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心獨立編制決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費33.87萬(wàn)元,較上年決算數增加17.49萬(wàn)元,增長(cháng)106.8%,主要原因是2021年項目經(jīng)費彌補公用經(jīng)費比例較高。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計53.31萬(wàn)元,較年初預算數增加46.31萬(wàn)元,增長(cháng)661.6%,主要原因是年初預算時(shí)的公務(wù)接待費未包含項目經(jīng)費中列支的商務(wù)接待費。較上年支出數減少126.62萬(wàn)元,下降70.4%,主要原因是2022年因職能職責的重新調整,原縣大數據協(xié)作組及工業(yè)產(chǎn)業(yè)招商小分隊的工作經(jīng)費不再有本部門(mén)代管。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與上年持平。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。較上年支出數減少19.57萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購置計劃。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)車(chē)運行維護費6.91萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)的加油、保險、維修等費用。費用支出較年初預算數增加1.91萬(wàn)元,增長(cháng)38.2%,主要原因是年初預算不足。較上年支出數增加2.84萬(wàn)元,增長(cháng)69.8%,主要原因是2021年新購置公務(wù)車(chē)一輛,導致2022年公務(wù)車(chē)運行維護費實(shí)際發(fā)生數較2021年增加。
公務(wù)接待費46.4萬(wàn)元,主要用于接待招商引資。費用支出較年初預算數增加44.4萬(wàn)元,增長(cháng)2220.0%,主要原因是年初預算時(shí)的公務(wù)接待費未包含項目經(jīng)費中列支的商務(wù)接待費。較上年支出數減少109.89萬(wàn)元,下降70.3%,主要原因是2022年因職能職責的重新調整,原縣大數據協(xié)作組及工業(yè)產(chǎn)業(yè)招商小分隊的工作經(jīng)費不再有本部門(mén)代管。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待416批次2,988人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費155.28元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費6.91萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0.69萬(wàn)元,較上年決算數減少11.51萬(wàn)元,下降94.3%,主要原因是2022年度因受疫情等因素的影響。本年度培訓費支出0.01萬(wàn)元,較上年決算數減少19.2萬(wàn)元,下降99.9%,主要原因是2022年度本部門(mén)未組織相關(guān)培訓,導致培訓費減少。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出33.87萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加17.49萬(wàn)元,增長(cháng)106.8%,主要原因是2021年項目經(jīng)費彌補公用經(jīng)費比例較高。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,我局對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評1項,涉及資金195.62萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,我單位對項目資金的使用嚴格按照財政局、審計局相關(guān)文件執行,招商局全體工作人員嚴守財經(jīng)制度,進(jìn)一步強化內部監督,保證了項目資金使用的合理、合法、高效的運作。
(二)績(jì)效自評結果
1.?績(jì)效目標自評表。
2022年度二級項目績(jì)效自評表 | |||||||||||
狀態(tài):待送審 | |||||||||||
項目名稱(chēng): |
2022年招商引資工作經(jīng)費 |
項目編碼: |
50023122T000000111347 |
自評總分: |
98.5 | ||||||
項目主管部門(mén): |
505-墊江縣招商投資促進(jìn)局 |
財政歸口處室: |
008-企業(yè)科 |
部門(mén)聯(lián)系人: |
程笑英 |
聯(lián)系電話(huà): |
15923719180 | ||||
資金情況 | |||||||||||
年初預算數 |
全年(調整)預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率權重 |
執行率得分 | ||||||
年度總金額 |
1,400,000.00 |
2,294,378.00 |
1,956,241.60 |
||||||||
其中:財政撥款 |
1,400,000.00 |
2,294,378.00 |
1,956,241.60 |
85 |
10 |
8.5 | |||||
績(jì)效目標 | |||||||||||
年初績(jì)效目標 |
全年(調整)績(jì)效目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||||
保障招商引資工作有序開(kāi)展 |
保障招商引資工作有序開(kāi)展 | ||||||||||
績(jì)效指標 | |||||||||||
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
指標性質(zhì) |
指標值 |
全年完成值 |
偏離度(%) |
得分系數(%) |
指標權重 |
指match標得分 |
是否核心指標 |
說(shuō)明 |
市財政局建議 |
到位資金額 |
億元 |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
8.3 |
8.3 |
|||
簽約項目個(gè)數 |
個(gè) |
≥ |
110 |
110 |
0 |
100 |
8.3 |
8.3 |
|||
協(xié)議金額 |
億元 |
≥ |
350 |
350 |
0 |
100 |
8.3 |
8.3 |
|||
招商引資工作質(zhì)量達標率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
8.5 |
8.5 |
|||
招商引資工作及時(shí)完成率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
8.3 |
8.3 |
|||
工作經(jīng)費支出 |
萬(wàn)元 |
≤ |
140 |
140 |
0 |
100 |
8.3 |
8.3 |
|||
推動(dòng)全縣招商引資工作 |
定性 |
優(yōu) |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
||||
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
% |
≥ |
80 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
2.績(jì)效自評報告或案例。
2022年度本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
根據設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數為229.44萬(wàn)元,執行數為195.62萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效果:一是簽約項目214個(gè),簽約完成率194.5%,二是協(xié)議金額453.23億元,完成任務(wù)的129.5%。下一步,我單位將強化主體責任意識,聚焦預算績(jì)效管理。一是增強部門(mén)績(jì)效意識和責任意識,統籌規劃,合理安排,理順工作機制,理清工作思路,明確工作目標,制定具體措施,加強與財政局之間的溝通,密切配合,并對項目進(jìn)行有效監督,形成工作合力。二是加強預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)知識培訓,增強預算績(jì)效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高預算績(jì)效管理的工作水平。三是開(kāi)展我局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的學(xué)習和培訓,提高人才專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平,不斷推進(jìn)可持續發(fā)展的管理培訓體系,把項目資金用好用活,用出最大的效益。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
2022年度縣財政局未委托第三方對我部門(mén)開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
程笑英???023-74667099
收入支出決算總表 | ||||
公開(kāi)01表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級) |
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | |||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
490.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
462.58 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 | |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.45 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 | |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 | |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
14.49 | |
九、衛生健康支出 |
6.01 | |||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 | |||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 | |||
十二、農林水支出 |
0.00 | |||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | |||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | |||
十六、金融支出 |
0.00 |
|||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
|||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|||
十九、住房保障支出 |
7.21 |
|||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
|||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|||
二十三、其他支出 |
0.00 |
|||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
|||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
|||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
|||
本年收入合計 |
490.75 |
本年支出合計 |
490.75 |
|
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
0.08 |
年末結轉和結余 |
0.08 |
|
總計 |
490.83 |
總計 |
490.83 |
|
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
收入決算表 | |||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級) |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
小計 |
其中:教育收費 | ||||||||
合計 |
490.75 |
490.75 |
|||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
462.58 |
462.58 |
||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
462.58 |
462.58 |
||||||
2011301 |
行政運行 |
167.76 |
167.76 |
||||||
2011308 |
招商引資 |
294.82 |
294.82 |
||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.45 |
0.45 |
||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.45 |
0.45 |
||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
14.50 |
14.50 |
||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
9.62 |
9.62 |
||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.88 |
4.88 |
||||||
210 |
衛生健康支出 |
6.01 |
6.01 |
||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
6.01 |
6.01 |
||||||
2101101 |
行政單位醫療 |
6.01 |
6.01 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.21 |
7.21 |
||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||
公開(kāi)03表 | |||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級) |
單位:萬(wàn)元 | ||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||
合計 |
490.75 |
195.92 |
294.82 |
||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
462.58 |
167.76 |
294.82 |
|||
20113 |
商貿事務(wù) |
462.58 |
167.76 |
294.82 |
|||
2011301 |
行政運行 |
167.76 |
167.76 |
||||
2011308 |
招商引資 |
294.82 |
294.82 |
||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
||||
20508 |
進(jìn)修及培訓支出 |
0.45 |
0.45 |
||||
2050803 |
培訓支出 |
0.45 |
0.45 |
||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
14.50 |
14.50 |
||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
14.50 |
14.50 |
||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
9.62 |
9.62 |
||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
4.88 |
4.88 |
||||
210 |
衛生健康支出 |
6.01 |
6.01 |
||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
6.01 |
6.01 |
||||
2101101 |
行政單位醫療 |
6.01 |
6.01 |
||||
221 |
住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
7.21 |
7.21 |
||||
2210201 |
住房公積金 |
7.21 |
7.21 |
||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級) |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 ????入 |
支 ????出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 ???目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
490.75 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
462.58 |
462.58 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
二、外交支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
三、國防支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 |
0.45 |
0.45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
14.50 |
14.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、衛生健康支出 |
6.01 |
6.01 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、節能環(huán)保支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城鄉社區支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、農林水支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通運輸支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地區支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
7.21 |
7.21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
490.75 |
本年支出合計 |
490.75 |
490.75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 |
年末財政撥款結轉和結余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
490.75 |
總計 |
490.75 |
490.75 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級) |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
162.05 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
33.40 |
310 |
資本性支出 |
0.47 |
30101 |
基本工資 |
36.73 |
30201 |
辦公費 |
2.11 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
30102 |
津貼補貼 |
27.93 |
30202 |
印刷費 |
0.36 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.47 |
30103 |
獎金 |
49.33 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
||
30106 |
伙食補助費 |
30204 |
手續費 |
31005 |
基礎設施建設 |
|||
30107 |
績(jì)效工資 |
30205 |
水費 |
0.04 |
31006 |
大型修繕 |
||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
9.62 |
30206 |
電費 |
3.19 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
4.88 |
30207 |
郵電費 |
4.89 |
31008 |
物資儲備 |
|
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
6.01 |
30208 |
取暖費 |
31009 |
土地補償 |
||
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
31010 |
安置補助 |
|||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.30 |
30211 |
差旅費 |
3.98 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
|
30113 |
住房公積金 |
8.71 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
31012 |
拆遷補償 |
||
30114 |
醫療費 |
1.88 |
30213 |
維修(護)費 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
16.68 |
30214 |
租賃費 |
31019 |
其他交通工具購置 |
||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
30215 |
會(huì )議費 |
0.36 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
||
30301 |
離休費 |
30216 |
培訓費 |
0.01 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
||
30302 |
退休費 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
1.65 |
31099 |
其他資本性支出 |
||
30303 |
退職(役)費 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
312 |
對企業(yè)補助 |
|||
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購置費 |
31201 |
資本金注入 |
|||
30305 |
生活補助 |
3025 |
專(zhuān)用燃料費 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|||
30306 |
救濟費 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.02 |
31204 |
費用補貼 |
||
30307 |
醫療費補助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
31205 |
利息補貼 |
|||
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.36 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
||
30309 |
獎勵金 |
30229 |
福利費 |
0.09 |
399 |
其他支出 |
||
30310 |
個(gè)人生產(chǎn)農業(yè)補貼 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.29 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
||
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
30239 |
其他交通費用 |
6.87 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
||
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
30240 |
稅金及附加費用 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
|||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
9.18 |
39910 |
資本性贈與 |
||||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
|||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
|||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
|||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
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人員經(jīng)費合計 |
162.05 |
公用經(jīng)費合計 |
33.87 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級) |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||
項 ???目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi) 科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
合計 |
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備注:備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表為空。 | |||||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級) |
單位:萬(wàn)元 | |||
項目 |
本年支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
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備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 | ||||
本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表為空。 |
機構運行信息表 | ||||||
公開(kāi)09表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局(本級) |
單位:萬(wàn)元 | |||||
項 ?目 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
項 ?目 |
決算數 | |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
33.87 | |
(一)支出合計 |
7 |
53.31 |
53.31 |
(一)行政單位 |
33.87 | |
1.因公出國(境)費 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
|||||
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
5 |
6.91 |
6.91 |
五、國有資產(chǎn)占用情況 |
— | |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 |
(一)車(chē)輛數合計(輛) |
1 | ||||
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
5 |
6.91 |
6.91 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) |
||
3.公務(wù)接待費 |
2 |
46.40 |
46.40 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
||
(1)國內接待費 |
— |
— |
46.40 |
3.機要通信用車(chē) |
||
其中:外事接待費 |
4.應急保障用車(chē) |
1 | ||||
(2)國(境)外接待費 |
5.執法執勤用車(chē) |
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(二)相關(guān)統計數 |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
|||
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
— |
7.離退休干部用車(chē) |
||||
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
8.其他用車(chē) |
||||
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) |
— |
(二)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上設備(不含車(chē)輛) |
||||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
1 |
六、政府采購支出信息 |
|||
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
416 |
(一)政府采購支出合計 |
— | ||
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
1.政府采購貨物支出 |
||||
6.國內公務(wù)接待人次(人) |
— |
2988 |
2.政府采購工程支出 |
|||
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采購服務(wù)支出 |
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7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
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8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
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二、會(huì )議費 |
0.69 |
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三、培訓費 |
0.01 |
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備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 |