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[ 索引號 ] 11500231MB1938981N/2023-00013 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣招商投資局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-14 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-14

墊江縣招商投資促進(jìn)局(匯總) 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

墊江縣招商投資促進(jìn)局(匯總)

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

1.貫徹執行國家、市有關(guān)招商投資促進(jìn)的方針政策和法律、法規、規章。負責統籌、指導、協(xié)調和督促全縣招商投資促進(jìn)工作。

2.負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,提出對策和建議。組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施。

3.負責建立和完善全縣招商項目庫,組織搜集、整理、研判全縣招商引資項目信息。

4.負責對外經(jīng)濟交流與合作。組織開(kāi)展與大型企業(yè)和機構的投資促進(jìn)戰略合作,統籌協(xié)調重要投資考察團(組)來(lái)訪(fǎng)接洽和駐外招商工作。

5.負責宣傳全縣投資環(huán)境。建立和完善招商網(wǎng)絡(luò )及聯(lián)系渠道,統籌策劃全縣綜合性招商推介活動(dòng),推介重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、縣級重大招商項目。

6.負責建立招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機制。負責統籌、參與重大項目的招商引資工作。

7.負責統籌協(xié)調全縣招商專(zhuān)家顧問(wèn)的聯(lián)絡(luò )、服務(wù)工作。建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設。

8.負責起草制定全縣招商投資促進(jìn)工作綜合評價(jià)體系和考核辦法并組織實(shí)施。強化招商項目的評審評估,牽頭重大招商項目實(shí)施情況督查督辦,協(xié)調解決招商重大問(wèn)題。建立招商引資同質(zhì)化競爭調處機制,規范招商引資秩序。負責招商投資促進(jìn)相關(guān)法律事務(wù)工作。

9.負責指導全縣招商投資促進(jìn)隊伍建設。

10.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構設置

墊江縣招商投資促進(jìn)局設內設機構4個(gè),分別是辦公室、規劃發(fā)展科、招商促進(jìn)科、綜合效能科。

辦公室:負責機關(guān)和所屬單位黨的建設工作。負責機關(guān)日常運轉工作。負責文電、機要、檔案、干部人事、機構編制、工資福利等工作。負責固定資產(chǎn)、財務(wù)管理工作。負責機關(guān)督查、信訪(fǎng)、信息、安全、保密、新聞宣傳工作。

規劃發(fā)展科:負責組織研究產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和招商投資促進(jìn)政策,提出對策和建議;負責組織擬訂全縣招商投資促進(jìn)發(fā)展中長(cháng)期規劃和年度計劃并組織實(shí)施;負責重點(diǎn)招商項目包裝策劃;負責招商投資促進(jìn)相關(guān)法律事務(wù)工作;負責全縣招商專(zhuān)家顧問(wèn)的聯(lián)絡(luò )、服務(wù)等工作;負責納入縣級決策招商項目的初審或前評估;負責指導全縣招商投資促進(jìn)隊伍建設,組織實(shí)施人員培訓工作;負責招商引資同質(zhì)化競爭調處等具體工作,規范招商引資秩序。

招商促進(jìn)科:負責建立招商投資促進(jìn)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機制,建立和完善招商網(wǎng)絡(luò )及聯(lián)系渠道;統籌策劃全縣綜合性招商推介活動(dòng);負責宣傳全縣投資環(huán)境,推介重點(diǎn)區域、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、縣級重大招商項目;負責組織搜集、整理、研判全縣招商引資項目信息;承擔縣招商投資局統籌、參與的重大項目招商引資具體工作,協(xié)調推進(jìn)縣級重大招商項目;承擔與大型企業(yè)和機構的投資促進(jìn)戰略合作及重要投資考察團(組)來(lái)訪(fǎng)接洽方面具體工作。

綜合效能科:負責全縣招商投資促進(jìn)考核評價(jià)、集中簽約等相關(guān)工作,負責已簽約重大招商項目實(shí)施情況的督查督辦具體工作;負責建立全縣招商投資促進(jìn)工作信息報送和統計機制,協(xié)調指導招商引資信息化建設;負責匯總分析、跟蹤管理全縣招商投資促進(jìn)目標任務(wù)完成情況及工作動(dòng)態(tài)信息;負責建立和完善招商項目庫;負責收集、篩選和確定縣級重點(diǎn)招商項目;負責全縣招商項目投資協(xié)議收集、整理、歸檔;負責招商項目后評價(jià)。

下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心,其主要職責任務(wù):負責全縣整體投資環(huán)境和產(chǎn)業(yè)投資的對外宣傳、推介活動(dòng);承擔全縣招商引資相關(guān)活動(dòng)的商務(wù)接待工作。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制的二級預算單位包括墊江縣招商投資促進(jìn)局、墊江縣招商投資服務(wù)中心。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計693.47萬(wàn)元,支出總計693.47萬(wàn)元。收支較上年決算數增加693.47萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。

2.收入情況。2022年度收入合計693.39萬(wàn)元,較上年決算數增加693.39萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。其中:財政撥款收入693.39萬(wàn)元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,年初結轉和結余0.08萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計693.39萬(wàn)元,較上年決算增加693.39萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。其中:基本支出398.57萬(wàn)元,占57.5%;項目支出294.82萬(wàn)元,占42.5%;此外,結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.08萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計693.39萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加693.39萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%。主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入693.39萬(wàn)元,較上年決算數增長(cháng)693.39萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%。主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。較年初預算數增加189.26萬(wàn)元,增長(cháng)37.5%。主要原因是2022年人員工資調標、養老保險等基數調標以及項目經(jīng)費的追加。此外,年初財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出693.39萬(wàn)元,較上年決算數增長(cháng)693.39萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%。主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。較年初預算數增加189.26萬(wàn)元,增長(cháng)37.5%。主要原因是2022年人員工資調標、養老保險等基數調標以及項目經(jīng)費的追加。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出634.18萬(wàn)元,占91.5%,較年初預算數增加189.19萬(wàn)元,增長(cháng)42.5%,主要原因是2022年人員工資調標、養老保險等基數調標以及項目經(jīng)費的追加。

(2)教育支出0.93萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出30.47萬(wàn)元,占4.4%,較年初預算數增加0.07萬(wàn)元,增長(cháng)0.2%,主要原因是養老保險基數增加。

(4)衛生健康支出12.61萬(wàn)元,占1.8%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。

(5)住房保障支出15.2萬(wàn)元,占2.2%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出398.57萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費336.1萬(wàn)元,較上年決算數增加336.1萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位養老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費62.47萬(wàn)元,較上年決算數增加62.47萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計53.31萬(wàn)元,較年初預算數增加46.31萬(wàn)元,增長(cháng)661.6%,主要原因是年初預算時(shí)的公務(wù)接待費未包含項目經(jīng)費中列支的商務(wù)接待費。較上年支出數增加53.31萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,與上年持平。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元,本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%。較上年支出數減少19.57萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本單位2022年度無(wú)公務(wù)車(chē)購置計劃。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車(chē)運行維護費6.91萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)的加油、保險、維修等費用。費用支出較年初預算數增加1.91萬(wàn)元,增長(cháng)38.2%,主要原因是年初預算不足。較上年支出數增加6.91萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。

公務(wù)接待費46.4萬(wàn)元,主要用于接待招商引資。費用支出較年初預算數增加44.4萬(wàn)元,增長(cháng)2220.0%,主要原因是年初預算時(shí)的公務(wù)接待費未包含項目經(jīng)費中列支的商務(wù)接待費。較上年支出數增加46.4萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待416批次2,988人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費155.28元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費6.91萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.69萬(wàn)元,較上年決算數增加0.69萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。本年度培訓費支出0.03萬(wàn)元,較上年決算數增加0.03萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出33.87萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數增加33.87萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2021年墊江縣招商投資促進(jìn)局和下屬事業(yè)單位墊江縣招商投資服務(wù)中心合并編制決算。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,我局對部門(mén)整體和1個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評1項,涉及資金195.62萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,我單位對項目資金的使用嚴格按照財政局、審計局相關(guān)文件執行,招商局全體工作人員嚴守財經(jīng)制度,進(jìn)一步強化內部監督,保證了項目資金使用的合理、合法、高效的運作。

(二)績(jì)效自評結果

1.?績(jì)效目標自評表。

2022年度部門(mén)整體績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

墊江縣招商投資促進(jìn)局整體自評

項目編碼:

50023100022P000051

自評總分:

99.5



項目主管部門(mén):

505-墊江縣招商投資促進(jìn)局

財政歸口處室:

008-企業(yè)科

部門(mén)聯(lián)系人:

程笑英

聯(lián)系電話(huà):

15923719180

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

5,041,302.58

7,312,572.55

6,933,915.13




其中:財政撥款

5,041,302.58

7,312,572.55

6,933,915.13

95

10

9.5

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

簽約項目110個(gè)以上,完成正式合同額350億元,到位資金額70億元。


簽約項目110個(gè),完成正式合同額350億元,到位資金70億元。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

到位資金額

億元

70

70

0

100

15

15




簽約項目個(gè)數

個(gè)

110

110

0

100

15

15




全年預算支出執行率

%

98

98

0

100

10

10




協(xié)議金額

億元

350

350

0

100

15

15




部門(mén)預決算按時(shí)公開(kāi)率

%

100

100

0

100

10

10




年度任務(wù)按時(shí)完成率

%

98

98

0

100

10

10




三季度預算執行進(jìn)度

%

75

75

0

100

10

10




渝東北綜合排名

4

4

0

100

8

8




服務(wù)對象滿(mǎn)意度

%

80

85

0

100

7

7




2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):待送審

項目名稱(chēng):

2022年招商引資工作經(jīng)費

項目編碼:

50023122T000000111347

自評總分:

98.5



項目主管部門(mén):

505-墊江縣招商投資促進(jìn)局

財政歸口處室:

008-企業(yè)科

部門(mén)聯(lián)系人:

程笑英

聯(lián)系電話(huà):

15923719180

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

1,400,000.00

2,294,378.00

1,956,241.60




其中:財政撥款

1,400,000.00

2,294,378.00

1,956,241.60

85

10

8.5

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況

保障招商引資工作有序開(kāi)展


保障招商引資工作有序開(kāi)展

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

到位資金額

億元

70

70

0

100

8.3

8.3




簽約項目個(gè)數

個(gè)

110

110

0

100

8.3

8.3




協(xié)議金額

億元

350

350

0

100

8.3

8.3




招商引資工作質(zhì)量達標率

%

100

100

0

100

8.5

8.5




招商引資工作及時(shí)完成率

%

100

100

0

100

8.3

8.3




工作經(jīng)費支出

萬(wàn)元

140

140

0

100

8.3

8.3




推動(dòng)全縣招商引資工作


定性

優(yōu)

1

0

100

30

30




服務(wù)對象滿(mǎn)意度

%

80

85

0

100

10

10




2.績(jì)效自評報告或案例。

2022年度本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

根據設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況較好。項目全年預算數為229.44萬(wàn)元,執行數為195.62萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效果:一是簽約項目214個(gè),簽約完成率194.5%,二是協(xié)議金額453.23億元,完成任務(wù)的129.5%。下一步,我單位將強化主體責任意識,聚焦預算績(jì)效管理。一是增強部門(mén)績(jì)效意識和責任意識,統籌規劃,合理安排,理順工作機制,理清工作思路,明確工作目標,制定具體措施,加強與財政局之間的溝通,密切配合,并對項目進(jìn)行有效監督,形成工作合力。二是加強預算績(jì)效管理專(zhuān)業(yè)知識培訓,增強預算績(jì)效管理工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),提高預算績(jì)效管理的工作水平。三是開(kāi)展我局專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的學(xué)習和培訓,提高人才專(zhuān)業(yè)技術(shù)水平,不斷推進(jìn)可持續發(fā)展的管理培訓體系,把項目資金用好用活,用出最大的效益。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果

2022年度縣財政局未委托第三方對我部門(mén)開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:

程笑英???023-74667099

收入支出決算總表




公開(kāi)01表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局


單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

693.39

一、一般公共服務(wù)支出

634.18

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.93

六、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入 

0.00

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

30.47



九、衛生健康支出

12.61



十、節能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉社區支出

0.00



十二、農林水支出

0.00



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00




十七、援助其他地區支出

0.00




十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00




十九、住房保障支出

15.20




二十、糧油物資儲備支出

0.00




二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

0.00




二十二、災害防治及應急管理支出

0.00




二十三、其他支出

0.00




二十四、債務(wù)還本支出

0.00




二十五、債務(wù)付息支出

0.00




二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00


本年收入合計

693.39

本年支出合計

693.39


使用非財政撥款結余

0.00 

結余分配

0.00


年初結轉和結余

0.08

年末結轉和結余

0.08


總計

693.47

總計

693.47


備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。


收入決算表


公開(kāi)02表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局





單位:萬(wàn)元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

小計

其中:教育收費

合計

693.39

693.39







201

一般公共服務(wù)支出

634.18

634.18







20113

商貿事務(wù)

634.18

634.18







2011301

行政運行

167.76

167.76







2011308

招商引資

294.82

294.82







2011350

事業(yè)運行

171.60

171.60







205

教育支出

0.93

0.93







20508

進(jìn)修及培訓

0.93

0.93







2050803

培訓支出

0.93

0.93







208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

30.47

30.47







20805

行政事業(yè)單位養老支出

30.47

30.47







2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

20.27

20.27







2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.20

10.20







210

衛生健康支出

12.61

12.61







21011

行政事業(yè)單位醫療

12.61

12.61







2101101

行政單位醫療

6.01

6.01







2101102

事業(yè)單位醫療

6.60

6.60







221

住房保障支出

15.20

15.20







22102

住房改革支出

15.20

15.20







2210201

住房公積金

15.20

15.20







備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。

支出決算表


公開(kāi)03表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局




單位:萬(wàn)元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

693.39

398.57

294.82




201

一般公共服務(wù)支出

634.18

339.36

294.82




20113

商貿事務(wù)

634.18

339.36

294.82




2011301

行政運行

167.76

167.76





2011308

招商引資

294.82


294.82




2011350

事業(yè)運行

171.60

171.60





205

教育支出

0.93

0.93





20508

進(jìn)修及培訓支出

0.93

0.93





2050803

培訓支出

0.93

0.93





208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

30.47

30.47





20805

行政事業(yè)單位養老支出

30.47

30.47





2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

20.27

20.27





2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.20

10.20





210

衛生健康支出

12.61

12.61





21011

行政事業(yè)單位醫療

6.01

12.61





2101101

行政單位醫療

6.01

6.01





2101102

事業(yè)單位醫療

6.60

6.60





221

住房保障支出

15.20

15.20





22102

住房改革支出

15.20

15.20





2210201

住房公積金

15.20

15.20





備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表






公開(kāi)04表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局


單位:萬(wàn)元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

693.39

一、一般公共服務(wù)支出

634.18

634.18



二、政府性基金預算財政撥款


二、外交支出





三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款


三、國防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

0.93

0.93





六、科學(xué)技術(shù)支出







七、文化旅游體育與傳媒支出







八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

30.47

30.47





九、衛生健康支出

12.61

12.61





十、節能環(huán)保支出







十一、城鄉社區支出







十二、農林水支出







十三、交通運輸支出







十四、資源勘探信息等支出







十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地區支出







十八、自然資源海洋氣象等支出







十九、住房保障支出

15.20

15.20





二十、糧油物資儲備支出







二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出







二十二、災害防治及應急管理支出







二十三、其他支出







二十四、債務(wù)還本支出







二十五、債務(wù)付息支出







二十六、抗疫特別國債安排的支出





本年收入合計

693.39

本年支出合計

693.39

693.39



年初財政撥款結轉和結余


年末財政撥款結轉和結余





一、一般公共預算財政撥款







二、政府性基金預算財政撥款







三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款







總計

693.39

總計

693.39

693.39



備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表





公開(kāi)05表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局 ?????

單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合 ?計

693.39

398.57

294.82

201

一般公共服務(wù)支出

634.18

339.36

294.82

20113

商貿事務(wù)

634.18

339.36

294.82

2011301

行政運行

167.76

167.76


2011308

招商引資

294.82


294.82

2011350

事業(yè)運行

171.60

171.60


205

教育支出

0.93

0.93


20508

進(jìn)修及培訓

0.93

0.93


2050803

培訓費

0.93

0.93


208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

30.47

30.47


20805

行政事業(yè)單位養老支出

30.47

30.47


2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

20.27

20.27


2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

10.20

10.20


210

衛生健康支出

12.61

12.61


21011

行政事業(yè)單位醫療

12.61

12.61


201101

行政單位醫療

6.01

6.01


201102

事業(yè)單位醫療

6.60

6.60


221

住房保障支出

15.20

15.20


22102

住房改革支出

15.20

15.20


2210201

住房公積金

15.20

15.20


備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。




一般公共預算財政撥款基本支出決算表









公開(kāi)06表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局???????????????????????????????


單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

336.10

302

商品和服務(wù)支出

62.00

310

資本性支出

0.47

30101

基本工資

74.47

30201

辦公費

3.96

31001

房屋建筑物購建


30102

津貼補貼

29.48

30202

印刷費

3.30

31002

辦公設備購置

0.47

30103

獎金

49.33

30203

咨詢(xún)費


31003

專(zhuān)用設備購置


30106

伙食補助費


30204

手續費


31005

基礎設施建設


30107

績(jì)效工資

96.43

30205

水費

0.62

31006

大型修繕


30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費

21.22

30206

電費

5.92

31007

信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新


30109

職業(yè)年金繳費

10.22

30207

郵電費

4.89

31008

物資儲備


30110

職工基本醫療保險繳費

12.73

30208

取暖費


31009

土地補償


30111

公務(wù)員醫療補助繳費


30209

物業(yè)管理費


31010

安置補助


30112

其他社會(huì )保障繳費

0.60

30211

差旅費

8.20

31011

地上附著(zhù)物和青苗補償


30113

住房公積金

21.46

30212

因公出國(境)費用


31012

拆遷補償


30114

醫療費

3.48

30213

維修(護)費


31013

公務(wù)用車(chē)購置


30199

其他工資福利支出

16.68

30214

租賃費


31019

其他交通工具購置


303

對個(gè)人和家庭的補助


30215

會(huì )議費

0.36

31021

文物和陳列品購置


30301

離休費


30216

培訓費

0.03

31022

無(wú)形資產(chǎn)購置


30302

退休費


30217

公務(wù)接待費

1.65

31099

其他資本性支出


30303

退職(役)費


30218

專(zhuān)用材料費


312

對企業(yè)補助


30304

撫恤金


30224

被裝購置費


31201

資本金注入


30305

生活補助


3025

專(zhuān)用燃料費


31203

政府投資基金股權投資


30306

救濟費


30226

勞務(wù)費

0.58

31204

費用補貼


30307

醫療費補助


30227

委托業(yè)務(wù)費

6.02

31205

利息補貼


30308

助學(xué)金


30228

工會(huì )經(jīng)費

0.74

31299

其他對企業(yè)補助


30309

獎勵金


30229

福利費

0.59

399

其他支出


30310

個(gè)人生產(chǎn)農業(yè)補貼


30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

0.29

39907

國家賠償費用支出


30311

代繳社會(huì )保險費


30239

其他交通費用

7.99

39908

對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼


30399

其他個(gè)人和家庭的補助支出


30240

稅金及附加費用


39909

經(jīng)常性贈與





30299

其他商品和服務(wù)支出

16.86

39910

資本性贈與





307

債務(wù)利息及費用支出


39999

其他支出





30701

國內債務(wù)付息








30702

國外債務(wù)付息








30703

國內債務(wù)發(fā)行費用








30704

國外債務(wù)發(fā)行費用





人員經(jīng)費合計

336.10

公用經(jīng)費合計

62.47

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開(kāi)07表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局





單位:萬(wàn)元

項 ???目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi)

科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表為空。


國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)08表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局

單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表為空。

機構運行信息表




公開(kāi)09表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣招商投資促進(jìn)局

單位:萬(wàn)元

項 ?目

年初預算數

全年預算數

決算數

項 ?目

決算數

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

33.87

(一)支出合計

7

53.31

53.31

(一)行政單位

33.87

1.因公出國(境)費




(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位


2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

5

6.91

6.91

五、國有資產(chǎn)占用情況

(1)公務(wù)用車(chē)購置費




(一)車(chē)輛數合計(輛)

1

(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費

5

6.91

6.91

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)


3.公務(wù)接待費

2

46.40

46.40

2.主要領(lǐng)導干部用車(chē)


(1)國內接待費

46.40

3.機要通信用車(chē)


其中:外事接待費




4.應急保障用車(chē)

1

(2)國(境)外接待費




5.執法執勤用車(chē)


(二)相關(guān)統計數


6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)


1.因公出國(境)團組數(個(gè))



7.離退休干部用車(chē)


2.因公出國(境)人次數(人)



8.其他用車(chē)


3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛)



(二)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上設備(不含車(chē)輛)


4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)


1

六、政府采購支出信息


5.國內公務(wù)接待批次(個(gè))


416

(一)政府采購支出合計

其中:外事接待批次(個(gè))



1.政府采購貨物支出


6.國內公務(wù)接待人次(人)


2988

2.政府采購工程支出


其中:外事接待人次(人)



3.政府采購服務(wù)支出


7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))



(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額


8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)



其中:授予小微企業(yè)合同金額


二、會(huì )議費



0.69



三、培訓費



0.03



備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。


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