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[ 索引號 ] 115002310086783939/2022-00035 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 墊江縣林業(yè)局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2022-09-13

重慶市墊江縣林業(yè)局2020年度部門決算情況說明

重慶市墊江縣林業(yè)局

2020年度部門決算情況說明

一、單位基本情況

(一)職能職責

1.負責林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的監(jiān)督管理。貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原及其生態(tài)保護修復的法律、法規(guī)、規(guī)章和相關地方性法規(guī)和政府規(guī)章,擬訂相關政策、規(guī)劃、標準并組織實施。

2.牽頭組織實施林業(yè)和草原等生態(tài)保護修復和造林綠化工作。組織實施林業(yè)、草原重點生態(tài)保護修復工程,指導公益林和商品林的培育,指導、監(jiān)督全民義務植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導林業(yè)和草原有害生物防治、檢疫工作。開展退耕還林還草。承擔林業(yè)和草原應對氣候變化的有關工作。

3.負責森林、草原和濕地資源的監(jiān)督管理。組織開展森林、草原、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行全縣森林采伐限額。負責林地管理,擬訂全縣林地保護規(guī)劃并組織實施,負責組織公益林劃定、申報和保護管理工作,監(jiān)督管理國有森林資源。負責草原禁牧、草畜平衡和草原生態(tài)修復治理工作,監(jiān)督管理草原的開發(fā)利用。負責濕地生態(tài)保護修復工作,擬訂全縣濕地保護規(guī)劃,貫徹執(zhí)行濕地保護規(guī)劃標準,監(jiān)督管理濕地的開發(fā)利用。

4.負責監(jiān)督管理石漠化防治工作。組織開展石漠化調(diào)查,擬訂石漠化防治、石漠化土地封禁保護區(qū)建設規(guī)劃,擬訂相關地方標準,監(jiān)督管理石漠化土地的開發(fā)利用。

5.負責陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查,指導陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測,監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用。

6.負責監(jiān)督管理各類自然保護地。擬訂全縣各類自然保護地規(guī)劃和相關縣級標準。提出新建、調(diào)整各類自然保護地的審核建議并按程序報批。組織開展世界自然遺產(chǎn)的申報,會同有關部門開展世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報。負責全縣國家級自然保護地的自然資源資產(chǎn)管理和國土空間用途管制,監(jiān)督指導其他自然保護地的管理工作。監(jiān)督管理風景名勝區(qū)和地質(zhì)公園、森林公園、濕地公園、自然遺產(chǎn)等自然公園。負責生物多樣性保護相關工作。

7.負責推進林業(yè)和草原改革發(fā)展工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場、草原等重大改革意見并監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的政策措施,指導農(nóng)村林地承包經(jīng)營工作。

8.貫徹執(zhí)行林業(yè)和草原資源優(yōu)化配置及木材利用政策和林業(yè)產(chǎn)業(yè)市級標準,組織、指導林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督,指導生態(tài)扶貧相關工作。負責天然林保護工作。

9.指導國有林場基本建設和發(fā)展,組織林木種子、草種種質(zhì)資源普查,組織建立種質(zhì)資源庫,負責良種選育推廣,管理林木種子種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為,監(jiān)管林木種子種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)和草原生物種質(zhì)資源、轉(zhuǎn)基因生物安全、植物新品種保護。

10.負責林業(yè)和草原領域的相關行政執(zhí)法工作,具體執(zhí)法交由執(zhí)法隊伍承擔,并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。

11.負責落實綜合防災減災規(guī)劃相關要求,組織編制森林和草原火災防治規(guī)劃和防護標準并指導實施,指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作。組織開展森林和草原防火宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等工作。承擔森林草原火災預防預警監(jiān)測的相應工作。組織指導國有林場和草原開展宣傳教育、監(jiān)測預警、督促檢查等防火工作。

12.監(jiān)督管理林業(yè)、草原及其生態(tài)保護縣級以上資金和國有資產(chǎn)。提出林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治預算內(nèi)投資、財政性資金安排建議,按縣政府規(guī)定權(quán)限,審核縣級規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)投資項目。參與擬訂林業(yè)和草原經(jīng)濟調(diào)節(jié)措施,組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治生態(tài)補償工作。

13.負責林業(yè)和草原科技、教育和外事工作,指導全縣林業(yè)和草原人才隊伍建設,組織實施林業(yè)、草原、濕地和石漠化防治的國際交流與合作事務,承擔濕地、防治荒漠化、瀕危野生動植物等國際公約履約工作。

14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

(二)機構(gòu)設置

墊江縣林業(yè)局現(xiàn)有內(nèi)設科室6個:辦公室(信訪科)、規(guī)劃財務科、生態(tài)修復科(墊江縣綠化委員會辦公室)、資源管理科(行政許可服務科)、風景名勝科(政策法規(guī)科)、森林火災預防與安全生產(chǎn)科。

墊江縣林業(yè)局有下屬單位5個,主要有:墊江縣林木種苗管理站、墊江縣天然林保護管理中心、墊江縣濕地保護管理中心、墊江縣寶鼎林場、墊江縣明月山林場。各下屬單位主要職能職責如下:

1.墊江縣林木種苗管理站主要工作職責:負責宣傳林業(yè)方面的法律、法規(guī)和各項方針、政策工作;負責對全縣轄區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、經(jīng)營的林木種子和繁殖材料的質(zhì)量檢測,檢驗和具體實施工作;負責全縣林木種苗培育的技術(shù)咨詢,開展育苗技術(shù)培訓,組織與實施種苗技術(shù)交流、種苗信息收集工作;負責全縣優(yōu)良林木品種的引進和推廣,開展良種選育等科研工作;負責全縣林業(yè)技術(shù)推廣和技術(shù)咨詢服務工作;負責組織全縣林業(yè)技術(shù)人員培訓工作;負責林業(yè)推廣項目申報和組織實施工作;負責全縣森林資源動態(tài)監(jiān)測和質(zhì)量監(jiān)測工作;承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

2.墊江縣天然林保護管理中心主要工作職責:負責管理天然林保護工程,促進生態(tài)環(huán)境改善;負責天然林保護工程驗收、監(jiān)測;負責天然林保護工程信息網(wǎng)絡建設與信息管理;負責天然林保護工程試點示范,科技推廣應用與人員培訓;負責天然林保護工程宣傳工作;負責承擔林業(yè)有害生物防治與檢疫的法律、法規(guī)及有關科技知識的宣傳;林業(yè)有害生物監(jiān)測預報;組織實施林業(yè)有害生物檢疫、防治技術(shù)培訓及新技術(shù)推廣應用;組織實施林業(yè)有害生物防治、突發(fā)性林業(yè)有害生物緊急滅治等工作。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

3.墊江縣濕地保護管理中心主要職責是:負責執(zhí)行國家及重慶市有關自然保護地法律、法規(guī)和政策規(guī)定。負責實施濕地公園、自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、森林公園等各類自然保護地的總體建設規(guī)劃和年度計劃。負責從事有關科學研究工作,并對自然保護地生態(tài)環(huán)境進行動態(tài)監(jiān)測。負責開展自然保護地管理工作的國內(nèi)外交流活動。負責對自然保護地區(qū)域內(nèi)有害生物開展防治、除治,對動植物實施管理、救助工作。負責建立、收集和歸檔自然保護地管理檔案資料。負責開展宣傳教育活動。負責實施全縣濕地保護發(fā)展規(guī)劃。承辦縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

4.墊江縣寶鼎林場主要工作職責:負責轄區(qū)國有森林資源調(diào)查、區(qū)劃、規(guī)劃、管理。負責轄區(qū)森林培育和經(jīng)營。負責轄區(qū)內(nèi)森林防火、天然林資源保護、林區(qū)野生動植物資源保護。負責完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

5.墊江縣明月山林場主要工作職責:負責轄區(qū)國有森林資源調(diào)查、區(qū)劃、規(guī)劃、管理。負責轄區(qū)森林培育和經(jīng)營。負責轄區(qū)內(nèi)森林防火、天然林資源保護、林區(qū)野生動植物資源保護。負責完成縣林業(yè)主管部門交辦的其他工作。

(三)單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣天然林保護工程管理中心、墊江縣林木種苗管理站、墊江縣濕地保護管理中心、墊江縣寶鼎林場、墊江縣明月山林場。

二、部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。本部門2020年度收入總計15346.29萬元,支出總計15346.29萬元。收支較上年決算數(shù)增加6126.67萬元,增長66.5%,主要原因是項目收支增加。本部門收入總計包括本年收入合計12394.54萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2951.76萬元。本部門支出總計包括本年支出合計13339.74萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2006.55萬元。

2.收入情況。本部門2020年度收入合計12,394.54萬元,較上年決算數(shù)增加4,832.91萬元,增長63.9%,主要原因是項目經(jīng)費收入增加。其中:財政撥款收入12,394.54萬元,占100.0%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,951.76萬元。

3.支出情況。本部門2020年度支出合計13,339.74萬元,較上年決算數(shù)增加7,144.47萬元,增長115.3%,主要原因是項目支出增加。其中:基本支出1,935.46萬元,占14.5%;項目支出11,404.28萬元,占85.5%

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,006.55萬元,較上年決算數(shù)減少1,017.81萬元,下降33.7%,主要原因是退耕還林、國土綠化、野生動物處置等項目支付進度加快。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計15,278.18萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加6,058.56萬 元,增長65.7%。主要原因是野生動物處置、林業(yè)改革發(fā)展資金等項目收支增加。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入12,394.54萬元,較上年決算數(shù)增加4,832.91萬元,增長63.9%。主要原因是項目撥款收入增加。較年初預算數(shù)增加4,421.16萬元,增長55.4%。主要原因是追加野生動物處置經(jīng)費等項目經(jīng)費。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,883.64萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出13,271.62萬元,較上年決算數(shù)增加7,076.35萬元,增長114.2%。主要原因是項目支出增加。較年初預算數(shù)增加2,273.88萬元,增長20.7%。主要原因是追加野生動物處置經(jīng)費等項目經(jīng)費。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2,006.55萬元,較上年決算數(shù)減少1,017.81萬元,下降33.7%,主要原因是退耕還林、國土綠化、野生動物處置等項目支付進度加快。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

1農(nóng)林水支出8,669.71萬元,占65.3%,較年初預算數(shù)減少791.70萬元,下降8.4%,主要原因是森林資源培育、森林資源管理支出減少。

2節(jié)能環(huán)保支出2,885.93萬元,占21.7%,較年初預算數(shù)增加1,806.06萬元,增長167.2%,主要原因是兌付退耕還林補助資金增加。

3自然資源海洋氣象等支出1,215.51萬元,占9.2%,較年初預算數(shù)增加1,215.51萬元,增長100.0%,主要原因是全縣野生動物養(yǎng)殖后續(xù)處置項目經(jīng)費增加。

4社會保障與就業(yè)支出343.80萬元,占2.6%,較年初預算數(shù)增加27.65萬 元,增長8.7%,主要原因是退休職工健康休養(yǎng)費增加。

5住房保障支出98.57萬元,占0.7%,較年初預算數(shù)增加30.3萬元,增長44.4%,主要原因是職工工資總額增加,在編職工繳納住房公積金增加。

(四)一般公共預算財政撥款收入基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,867.34萬元。其中:人員經(jīng)費1,657.13萬元,較上年決算數(shù)增加81.08萬 元,下降4.7%,主要原因是墊江縣森林公安局劃至縣公安局,在編人員減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費210.21萬元,較上年決算數(shù)減少79.34萬元,下降27.4%,主要原因是部門嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神,牢固樹立過緊日子思想,多項經(jīng)費支出指標下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、勞務費等

(五)政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。本年支出0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.0%。本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出合計0.00萬元,基本支出0.00萬元,項目支出0.00萬元。本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計46.55萬元,較年初預算數(shù)增加20.33萬元,增長77.5%,主要原因是新購置一輛公務用車19.57萬元。較上年支出數(shù)增加16.37萬元,增長54.2%,主要原因是新購置一輛公務用車19.57萬元。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國(境)費用0萬元,較年初預算數(shù)及上年數(shù)持平2020年度本部門無因公出國(境)費用

公務車購置費19.57萬元,主要用于檢查驗收國土綠化、退耕還林、森林防火等工作。費用支出較年初預算數(shù)0萬元增加19.57萬元,增長100.0%主要原因是新購置一輛公務用車。較上年支出數(shù)增加19.57萬元,增長100.0%主要原因是新購置一輛公務用車

公務車運行維護費20.49萬元,主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、森林防火等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少1.68萬元,下降7.6%,主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定。較上年支出數(shù)減少3.67萬元,下降15.2%,主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定多項經(jīng)費支出指標下降。

公務接待費6.48萬元,主要用于接待國家級、市級等相關部門檢查驗收、指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)增加2.43萬元,增長60.1%,主要原因是本部門項目增加,迎接市級、國家級檢查驗收增加。較上年支出數(shù)增加0.46萬元,增長7.6%,主要原因是本部門項目增加,迎接市級、國家級檢查驗收增加。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置1輛,公務車保有量為14輛;國內(nèi)公務接待95批次430人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費150.76元,車均購置費19.57萬元,車均維護費1.46萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出78.98萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、森林防火宣傳費、差旅費、水電費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少99.48萬元,下降55.7%,主要原因是嚴格執(zhí)行預算規(guī)定。

本年度會議費支出0.48萬元,較上年決算數(shù)減少0.08萬元,下降14.3%,主要原因是嚴格執(zhí)行預算。本年度培訓費支出?5.12萬元,較上年決算數(shù)增加0.11萬元,增長2.2%,主要原因是本部門參加林業(yè)培訓增加

(二)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20201231日,本部門共有車輛15,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車14輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(三)政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額538.39萬元,其中:政府采購貨物支出47.40萬元、政府采購工程支出242.99萬元、政府采購服務支出248.01萬元。授予中小企業(yè)合同金額536.01萬元,占政府采購支出總額的99.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額?409.21萬元,占政府采購支出總額的76%主要用于采購規(guī)劃編制,國土綠化、退耕還林驗收設計等費用。

五、預算績效管理情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求,本部門13個項目開展了績效自評,其中,以填報目標自評表形式開展13,涉及資金14853萬元;從評價情況來看,我局嚴格按照《財政部、國家林業(yè)和草原局關于印發(fā)<林業(yè)生態(tài)保護恢復資金管理辦法>的通知》(財農(nóng)〔201866號)、《重慶市林業(yè)生態(tài)保護恢復資金管理實施細則》(渝財農(nóng)〔2018162號)、《關于印發(fā)<退耕還林工程現(xiàn)金補助資金管理辦法>的通知》(財農(nóng)〔2002156號)等資金管理規(guī)定來加強項目資金管理,資金撥付具有完整的審批程序和手續(xù),重大項目開支經(jīng)過評估認證,所有項目均按項目預算批復或合同規(guī)定的用途執(zhí)行,做到專款專用,無擠占、截留、挪用和虛列支出使用資金。資金使用合規(guī)性達100.0%

(二)績效自評結(jié)果

1.績效自評表

2020年林業(yè)生態(tài)保護恢復資金項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目總體完成:一是完成天保工程區(qū)國有林管護面積4.48萬畝,天保工程區(qū)集體和個人地方公益林面積34.64萬畝;集體和個人所有國家級公益林面積4.2萬畝國有林國家級公益林面積0.61萬畝的管護費支付,完成天保工程職工37人的社會保險費支付;二是完成上一輪完善退耕還林政策補助面積0.64萬畝,2018年退耕還林補助面積5萬畝,政策到期后符合條件的上一輪退耕還生態(tài)林補助面積10.05萬畝,對新一輪退耕還林進行驗收管理8.65萬畝,完成國土綠化提升行動任務12萬畝,完成林業(yè)有害生物防治面積9.5萬畝,完成率100.0%

2.績效自評報告或案例

  1. 重點績效評價結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營收入指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經(jīng)費為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級)反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

聯(lián)系電話:023-74516510

附表:

1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款收入支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.機構(gòu)運行信息表

9.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表


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