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[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣民政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-14 |
重慶市墊江縣民政局2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責
墊江縣民政局是縣政府工作部門(mén),為正科級。墊江縣民政局貫徹落實(shí)黨中央、市委和縣委關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對民政工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:
1.負責貫徹執行民政事業(yè)法律、法規和方針政策,擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規劃和規范性文件,并組織實(shí)施和監督檢查。
2.負責擬訂全縣社會(huì )團體、社會(huì )服務(wù)機構登記和監督管理辦法并組織實(shí)施,依法對全縣社會(huì )組織進(jìn)行登記管理和執法監督。
3.負責貫徹執行社會(huì )救助政策,負責全縣城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助等工作。
4.負責指導村民委員會(huì )和居民委員會(huì )的民主選舉、民主決策、民主管理工作,指導村(居)民委員會(huì )建設和城鄉社區服務(wù)體系建設,推動(dòng)村(居)務(wù)公開(kāi)和基層民主政治建設。
5.負責貫徹執行社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設。
6.負責報縣政府審批的全縣村(居)建制調整的審核工作,負責全縣鄉鎮(街道)以上行政區域界線(xiàn)勘定和縣內鄉鎮(街道)之間行政區域界線(xiàn)爭議調處工作,負責界線(xiàn)管理工作。
7.負責報縣政府審批的全縣道路、橋梁、新建居民區等地理實(shí)體的命名、更名審核工作,負責縣城地名標志設置和管理工作,負責全縣地名檔案收集和管理工作。
8.負責組織貫徹落實(shí)婚姻登記相關(guān)法律、法規和政策,依法開(kāi)展婚姻登記,推進(jìn)婚俗改革。
9.負責擬訂全縣殯葬管理服務(wù)規范并組織監督實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。
10.統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,負責擬訂全縣養老服務(wù)體系建設規劃、標準并組織實(shí)施,承擔老年人和特殊困難老年人救助工作。
11.負責牽頭落實(shí)殘疾人權益保護政策,統籌推進(jìn)殘疾人福利制度建設。
12.負責貫徹執行全縣兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策,健全農村留守兒童關(guān)愛(ài)保護體系和困境兒童保障機制。
13.負責組織落實(shí)促進(jìn)慈善事業(yè)發(fā)展政策,指導社會(huì )捐助工作,負責全縣福利彩票管理工作。
14.負責擬訂全縣社會(huì )工作、志愿服務(wù)規劃并組織實(shí)施,會(huì )同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)社會(huì )工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。
15.負責機關(guān)、所屬事業(yè)單位黨建工作。
16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
17.職能轉變。墊江縣民政局應強化基本民生保障職能,為困難群眾、孤老孤殘孤兒等特殊群體提供基本社會(huì )服務(wù),促進(jìn)資源向薄弱地區、領(lǐng)域、環(huán)節傾斜。積極培育社會(huì )組織、社會(huì )工作者等多元參與主體,推動(dòng)搭建基層社會(huì )治理和社區公共服務(wù)平臺。
18.有關(guān)職責分工。
(1)與墊江縣衛生健康委員會(huì )的有關(guān)職責分工。墊江縣民政局負責統籌推進(jìn)、督促指導、監督管理養老服務(wù)工作,擬訂全縣養老服務(wù)體系建設規劃并組織實(shí)施,承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。墊江縣衛生健康委員會(huì )負責擬訂應對人口老齡化、醫養結合措施,綜合協(xié)調、督查指導、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展,承擔老年疾病防治、老年人醫療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。
(2)與墊江縣規劃和自然資源局的有關(guān)職責分工。墊江縣民政局會(huì )同墊江縣規劃和自然資源局組織編制公布墊江縣行政區劃信息的行政區劃圖。
(二)機構設置
1.辦公室。負責擬訂全縣民政事業(yè)發(fā)展規劃、綜合性文件和機關(guān)各種規章制度,承辦會(huì )議會(huì )務(wù),負責機關(guān)公文運轉、目標考核、機要保密、檔案管理、政務(wù)信息、新聞發(fā)布、督查督辦、政務(wù)值班等工作。負責黨的建設和全面從嚴治黨工作,負責機關(guān)及下屬單位組織人事、機構編制、離退休職工管理工作,負責機關(guān)統一戰線(xiàn)、民族宗教工作,負責機關(guān)群團工作。負責行政執法工作,負責機關(guān)綜合治理、信訪(fǎng)穩定、安全保衛工作。負責民政事業(yè)經(jīng)費、機關(guān)行政經(jīng)費預決算和日常管理,負責國有資產(chǎn)管理和基建工作。負責機關(guān)內部控制、內部審計及其他機關(guān)事務(wù)。
2.社會(huì )救助和兒童福利科。負責擬訂全縣城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助等社會(huì )救助規劃、實(shí)施辦法,負責全縣最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助投入資金分配和監管工作,負責參與擬訂全縣住房、教育、司法等相關(guān)救助辦法,承擔全縣城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時(shí)救助管理工作,承辦精簡(jiǎn)職工和遺屬等社會(huì )救助工作,指導社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核查認定工作。負責貫徹落實(shí)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策,負責孤兒供養、困境兒童保障、受艾滋病影響兒童、流浪乞討兒童救助、未成年人救助保護、農村留守兒童關(guān)愛(ài)保護工作,負責兒童福利機構建設管理工作。
3.基層政權建設和區劃地名科。負責基層民主政治建設和社區治理工作,負責擬訂全縣城鄉基層群眾自治建設和社區治理辦法并指導實(shí)施,指導村(居)民委員會(huì )民主選舉、民主決策、民主管理工作。負責擬訂行政區劃、地名管理和行政區域界線(xiàn)管理規范性文件,負責提請縣政府審批的全縣村(居)建制調整的審核工作,負責組織起草以縣政府名義向市政府呈報的行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移等有關(guān)文件。負責提請縣政府審批的全縣道路、橋梁、新建居民區等地理實(shí)體的命名、更名審核工作,負責縣城地名標志設置和管理工作,負責全縣地名檔案收集和管理工作。負責全縣鄉鎮、街道以上行政區域界線(xiàn)勘定和縣內鄉鎮、街道之間行政區域界線(xiàn)爭議調處工作,負責界線(xiàn)管理工作,承辦省級、縣級界線(xiàn)聯(lián)合檢查和負責全縣界線(xiàn)管理工作的指導及邊界糾紛的調處工作。
4.養老服務(wù)和社會(huì )事務(wù)科。負責擬訂全縣養老服務(wù)體系建設和發(fā)展規劃并組織實(shí)施,負責監督管理養老服務(wù)工作,承擔老年人、殘疾人福利工作,推進(jìn)農村留守老年人關(guān)愛(ài)服務(wù)工作,負責指導、監督、管理特困人員救助供養機構和其它養老服務(wù)機構。負責指導、監督婚姻登記機關(guān)和社會(huì )福利、殯葬服務(wù)、生活無(wú)著(zhù)流浪乞討人員救助管理機構有關(guān)工作。負責擬訂全縣殯葬事業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施,推進(jìn)殯葬改革。
5.慈善事業(yè)促進(jìn)和社會(huì )工作科。負責全縣福利彩票管理具體工作。負責擬訂全縣慈善事業(yè)發(fā)展規劃并組織實(shí)施,指導全縣慈善工作。負責擬訂全縣社會(huì )工作發(fā)展規劃并組織實(shí)施,負責社會(huì )工作和志愿者隊伍建設工作。
6.社會(huì )組織管理科(行政許可服務(wù)科)。負責擬訂全縣社會(huì )團體、社會(huì )服務(wù)機構登記管理辦法,按照管理權限對社會(huì )組織進(jìn)行登記、管理、監督。貫徹執行《中華人民共和國行政許可法》,承擔全縣民政行政審批服務(wù)工作,推進(jìn)行政審批制度改革工作。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本部門(mén)2020年度決算編制的二級預算單位主要包括墊江縣民政局(本級)、墊江縣社會(huì )福利院、墊江縣救助管理站和墊江縣殯儀館。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計28,835.66萬(wàn)元,支出總計28,835.66萬(wàn)元。收支較上年決算數減少823.47萬(wàn)元、下降2.8%,主要原因是中央和市級撥款資金減少。
2.收入情況。2020年度收入合計21,017.09萬(wàn)元,較上年決算數增加1,933.22萬(wàn)元,增長(cháng)10.1%,主要原因是為進(jìn)一步做好民政工作,年中追加了縣級資金。其中:財政撥款收入21,017.09萬(wàn)元,占100.0%;此外,使用非財政撥款結余0.00萬(wàn)元,年初結轉和結余7,818.58萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計25,304.64萬(wàn)元,較上年決算數增加1,804.88萬(wàn)元,增長(cháng)7.7%,主要原因一是保障標準提高。從2020年9月1日起,城市居民最低生活保障標準提高到每人每月620元,農村居民最低生活保障標準提高到每人每月496元;特困人員基本生活標準提高到每人每月806元;二是保障對象增加。2020年全縣共有城鄉低保對象11887戶(hù)18249人,戶(hù)數同比增加5.93%,人數同比增加10.27%;2020年共救助困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助5277人次,同比增長(cháng)1.6%;2020年新增特困供養對象163人。三是年中追加縣級資金,用于其他民政管理事務(wù)。四是單位職工增資。其中:基本支出1,386.45萬(wàn)元,占5.5%;項目支出23,918.19萬(wàn)元,占94.5%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余3,531.02萬(wàn)元,較上年決算數減少2,620.34萬(wàn)元,下降42.6%,主要原因是2020年收入比去年減少823.47萬(wàn)元,支出較上年增加1933.22萬(wàn)元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
?2020年度財政撥款收、支總計28,835.66萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少815.46萬(wàn)元,下降2.8%。主要原因是中央和市級撥款減少。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入16,209.41萬(wàn)元,較上年決算數減少1,204.29萬(wàn)元,下降6.9%。主要原因是2020年用于特困人員的救濟支出3424.16萬(wàn)元轉為了抗疫特別國債安排的支出。較年初預算數增加4894.1萬(wàn)元,增長(cháng)43.3%。主要原因是財政來(lái)的存量資金,未計入收入。此外,年初財政撥款結轉和結余7,818.58萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出21,489.74萬(wàn)元,較上年決算數減少339.85萬(wàn)元,下降1.6%。主要原因是用于特困人員的救濟支出轉為了抗疫特別國債安排的支出。較年初預算數增加4,149.56萬(wàn)元,增長(cháng)23.9%。主要原因是年中追加了民政資金。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2,538.24萬(wàn)元,較上年決算數減少3,613.12萬(wàn)元,下降58.7%,主要原因是2020年收入減少,支出增多。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出3.03萬(wàn)元,占0%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0%,主要原因是嚴格按預算執行,教育支出主要用于全局事業(yè)職工的繼續教育培訓。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出21,390.77萬(wàn)元,占99.5%,較年初預算數增加4,148.48萬(wàn)元,增長(cháng)24.1%,主要原因是一是保障標準提高。從2020年9月1日起,城市居民最低生活保障標準提高到每人每月620元,農村居民最低生活保障標準提高到每人每月496元;特困人員基本生活標準提高到每人每月806元;二是保障對象增加。2020年全縣共有城鄉低保對象11887戶(hù)18249人,戶(hù)數同比增加5.93%,人數同比增加10.27%;2020年共救助困難群眾實(shí)施臨時(shí)救助5277人次,同比增長(cháng)1.6%;2020年新增特困供養對象163人。社會(huì )保障與就業(yè)支出主要用于對困難群眾的生活補助。
(3)衛生健康支出45.60萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數減少0.21萬(wàn)元,下降0.5%,主要原因是人員減少。衛生健康支出主要用于繳納醫療保險。
(4)住房保障支出50.34萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數增加1.29萬(wàn)元,增長(cháng)2.6%,主要原因是人員工資增加,基數上調。住房保障支出主要用于繳納住房公積金。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財政撥款基本支出1,386.45萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費1,088.03萬(wàn)元,較上年決算數減少111.32萬(wàn)元,下降9.3%,主要原因是本年人員交去年有所減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、職工住房公積金、離退休費。公用經(jīng)費298.41萬(wàn)元,較上年決算數減少140.20萬(wàn)元,下降32%,主要原因是我局嚴控辦公經(jīng)費,公務(wù)接待費,公車(chē)運行經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余992.79萬(wàn)元。本年收入4,807.68萬(wàn)元,較上年決算數增加3,137.51萬(wàn)元,增長(cháng)187.9%,主要原因是2020年用于特困人員的救濟支出3424.16萬(wàn)元轉為了抗疫特別國債安排的支出。本年支出3,814.89萬(wàn)元,較上年決算數增加2,144.72萬(wàn)元,增長(cháng)128.4%,主要原因是2020年用于特困人員的救濟支出3424.16萬(wàn)元轉為了抗疫特別國債安排的支出。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計22.84萬(wàn)元,較年初預算數減少2.23萬(wàn)元,下降8.9%,主要原因是嚴格貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求。較上年支出數減少2.32萬(wàn)元,下降9.2%,主要原因一是認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實(shí)際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進(jìn)一步規范因公出國(境)活動(dòng),今年未安排單位人員出國出訪(fǎng)。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生“因公出國(境)”經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生“因公出國(境)”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生“因公出國(境)”經(jīng)費支出。
公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生“公務(wù)車(chē)購置”經(jīng)費支出。費用支出較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生“公務(wù)車(chē)購置”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2020年度未發(fā)生“公務(wù)車(chē)購置”經(jīng)費支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費18.38萬(wàn)元,主要用于財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車(chē)輛的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.42萬(wàn)元,下降7.2%,主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本大幅下降。較上年支出數減少1.51萬(wàn)元,下降7.6%,主要原因是主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,公車(chē)運行維護成本大幅下降。
公務(wù)接待費4.47萬(wàn)元,主要用于接待主要用于接待主要用于接待市級相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出、市內其他區縣民政局來(lái)我處參觀(guān)學(xué)習的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.80萬(wàn)元,下降15.2%,主要原因是主要原因是單位厲行節約,強化公務(wù)接待支出管理。較上年支出數減少0.79萬(wàn)元,下降15%,主要原因是主要原因是嚴格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準,嚴格控制陪餐人數,對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為8輛;國內公務(wù)接待44批次593人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門(mén)人均接待費75.31元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費2.30萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出103.91萬(wàn)元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、會(huì )議費、公務(wù)車(chē)運行維護費、信息網(wǎng)絡(luò )購置更新費、郵電費、水費、電費、差旅費、專(zhuān)用材料費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少45.93萬(wàn)元,下降30.7%,主要原因是嚴格落實(shí)緊日子要求。
本年度會(huì )議費支出0.23萬(wàn)元,較上年決算數減少14.58萬(wàn)元,下降98.4%,主要原因是受疫情影響,開(kāi)會(huì )次數減少。本年度培訓費支出9.16萬(wàn)元,較上年決算數增加6.29萬(wàn)元,增長(cháng)219.2%,主要原因是2020年受疫情影響,社工考前培訓以前在市局,現改為了在本局培訓。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛8輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)1輛、應急保障用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備1臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購支出總額669.48萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出419.19萬(wàn)元、政府采購工程支出25.47萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出224.83萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額669.48萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額669.48萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購主要用于采購春節慰問(wèn)物資和辦公用品。??
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本部門(mén)對34個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金23962.26萬(wàn)元。其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評34項。通過(guò)這次績(jì)效評價(jià),社會(huì )救助專(zhuān)項資金、社會(huì )福利專(zhuān)項資金和民政管理事務(wù)專(zhuān)項資金均嚴格按照民政資金使用管理辦法進(jìn)行使用,各項資金均按標準足額及時(shí)補助到位,做到不重不漏不錯發(fā),困難群眾及基層服務(wù)對象滿(mǎn)意度均在90%以上。
(二)績(jì)效自評結果
1.績(jì)效目標自評表
2020年困難群眾基本生活救助項目績(jì)效目標自評綜述:根據年初設定的績(jì)效目標,項目總體完成情況一是筑牢了民生保障底線(xiàn),保障了城鄉低收入人群的基本生活;二是基本解決了我縣特困人員生活困難,滿(mǎn)足了特困人員基本需求,做到了應養盡養;三是對生活無(wú)著(zhù)落的流浪乞討人員提供了主動(dòng)救助、臨時(shí)安置等救助;四是發(fā)揮了社會(huì )救助托底線(xiàn)、救急難功能,解決城鄉困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)生活困難;五是保障了孤兒(艾滋病兒、事實(shí)無(wú)人撫養兒童)的基本生活。收到項目資金14914.74萬(wàn)元(其中:中央資金7379萬(wàn)元,市級資金3658萬(wàn)元,縣級資金3877.74萬(wàn)元),資金到位率100.0%。已使用困難群眾救助資金17253.1萬(wàn)元(其中:中央資金7379萬(wàn)元,市級資金3658萬(wàn)元,縣級資金3877.74萬(wàn)元,使用上年結轉資金2338.36萬(wàn)元),執行率達100.0%。
主要產(chǎn)出和效果:2020年,救助覆蓋面實(shí)現了應保盡保、應救盡救。其中補助低保18249人,特困供養4650人,臨時(shí)救助5098人,孤兒(艾滋病兒、事實(shí)無(wú)人撫養兒童)148人,救助流浪乞討人員128人次。二是城市居民最低生活保障標準每人每月620元;農村居民最低生活保障標準每人每月496元;全市特困人員基本生活標準每人每月806元;散居孤兒基本生活保障標準每人每月1256元;三是建立了社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核對機制;四是在規定時(shí)限內撥付市級以上困難群眾補助資金的比例達100.0%;五是全縣困難群眾的基本生活得到保障,通過(guò)對符合民政救助相關(guān)條件的困難群眾給予救助,困難群眾的生活狀況得以改善;六是困難群眾基本生活救助保障制度不斷完善,困難群眾基本生活水平不斷提升。發(fā)現的問(wèn)題及原因,2019年的特困資金結轉較大,2020年預算安排較少,故資金執行率超過(guò)100.0%。下一步改進(jìn)措施,將上年結轉資金納入本年度預算,延續下年度使用。?
?
2020年中央轉移支付區域(項目)績(jì)效目標自評表
專(zhuān)項名稱(chēng) |
困難群眾基本生活救助 |
自評總分(分) |
100 | ||||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
墊江縣民政局 |
聯(lián)系人 |
胡顯銀02374517378 | ||||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年初預算數 |
全年預算數 |
全年執行數 |
執行率 |
執行率得分(分) | ||||
年度總金額 |
9066 |
11906.9 |
14523.7 |
100.0% |
10 | ||||
其中:市級支出 |
市級3658,縣級3877.74 |
市級3658,縣級6216.1(含上年結轉資金2338.36萬(wàn)元) |
/ | ||||||
補助區縣 |
/ | ||||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年目標實(shí)際完成情況 | |||||||
1.筑牢民生保障底線(xiàn),保障城鄉低收入人群的基本生活。2.基本解決我縣特困人員生活困難,滿(mǎn)足特困人員基本需求,做到應養盡養。3.對生活無(wú)著(zhù)落的流浪乞討人員提供主動(dòng)救助、臨時(shí)安置等救助。4.發(fā)揮社會(huì )救助托底線(xiàn)、救急難功能,解決城鄉困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)生活困難。5.保障孤兒(艾滋病兒、事實(shí)無(wú)人撫養兒童)的基本生活。 |
一是筑牢了民生保障底線(xiàn),保障了城鄉低收入人群的基本生活;二是基本解決了我縣特困人員生活困難,滿(mǎn)足了特困人員基本需求,做到了應養盡養;三是對生活無(wú)著(zhù)落的流浪乞討人員提供了主動(dòng)救助、臨時(shí)安置等救助;四是發(fā)揮了社會(huì )救助托底線(xiàn)、救急難功能,解決城鄉困難群眾突發(fā)性、緊迫性、臨時(shí)生活困難;五是保障了孤兒(艾滋病兒、事實(shí)無(wú)人撫養兒童)的基本生活。 | ||||||||
績(jì)效指標 |
指標名稱(chēng) |
計量單位 |
年度指標值 |
調整后指標值 |
全年完成值 |
得分系數 |
權重 |
指標得分(分) |
核心指標判斷(填是或否) |
產(chǎn)出指標-數量指標-救助覆蓋面 |
-- |
應保盡保、應救盡救 |
應保盡保、應救盡救 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標-救助標準 |
-- |
與經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展相適應 |
相適應 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標-農村低保標準與國家扶貧標準比較 |
-- |
農村低保標準≥國家扶貧標準 |
農村低保標準>國家扶貧標準 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標-生活不能自理特困人員集中供養率 |
% |
≥35% |
35.8% |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標-建立社會(huì )救助家庭經(jīng)濟狀況核對機制 |
-- |
已建立 |
已建立 |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標-在規定時(shí)限內撥付市級以上困難群眾補助資金的比例 |
% |
≥85% |
100.0% |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
產(chǎn)出指標-時(shí)效指標-困難群眾基本生活救助生活費按時(shí)發(fā)放率 |
% |
≥85% |
100.0% |
100.0% |
10 |
10 |
是 | ||
產(chǎn)出指標-時(shí)效指標-接到流浪乞討人員求助信息響應時(shí)間 |
分鐘 |
≤5 |
3 |
100.0% |
6 |
6 |
是 | ||
效益指標-社會(huì )效益指標-困難群眾生活水平提升情況 |
-- |
穩步提升 |
已提升 |
100.0% |
2 |
2 |
否 | ||
效益指標-可持續影響指標-困難群眾基本生活救助保障制度 |
-- |
不斷完善 |
不斷完善 |
100.0% |
2 |
2 |
否 | ||
滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標-政策知曉率 |
-- |
≥80% |
≥95% |
100.0% |
5 |
5 |
是 | ||
滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標-工作滿(mǎn)意度 |
-- |
≥85% |
≥90% |
100.0% |
5 |
5 |
是 | ||
未完成績(jì)效目標或偏離較多的原因、改進(jìn)措施及其他說(shuō)明 |
2.?績(jì)效自評報告或案例
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評,故無(wú)績(jì)效自評報告。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
本單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效自評,故無(wú)績(jì)效自評報告。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74512561。
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附件1 |
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收入支出決算總表 | |||
公開(kāi)01表 | |||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣民政局 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | |
收入 |
支出 | ||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
16,209.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
4,807.68 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
3.03 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
21,390.77 |
九、衛生健康支出 |
45.60 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
0.00 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | ||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
50.34 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
572.73 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | ||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | ||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
3,242.16 | ||
本年收入合計 |
21,017.09 |
本年支出合計 |
25,304.64 |
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 |
年初結轉和結余 |
7,818.58 |
年末結轉和結余 |
3,531.02 |
總計 |
28,835.66 |
總計 |
28,835.66 |
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 |
?
附件2 |
|||||||||||
收入決算表 | |||||||||||
公開(kāi)02表 | |||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣民政局 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||||
小計 |
其中:教育收費 | ||||||||||
合計 |
21,017.09 |
21,017.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
205 |
教育支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2050803 |
培訓支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
16,110.44 |
16,110.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,032.85 |
1,032.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080201 |
行政運行 |
288.52 |
288.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
17.47 |
17.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
49.74 |
49.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
677.12 |
677.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
183.02 |
183.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政單位離退休 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
65.36 |
65.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
74.74 |
74.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社會(huì )福利 |
1,731.12 |
1,731.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081001 |
兒童福利 |
107.50 |
107.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081002 |
老年福利 |
1,115.38 |
1,115.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081004 |
殯葬 |
264.62 |
264.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081005 |
社會(huì )福利事業(yè)單位 |
243.62 |
243.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,108.53 |
1,108.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
1,108.53 |
1,108.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20819 |
最低生活保障 |
7,608.61 |
7,608.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,239.66 |
2,239.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
5,368.95 |
5,368.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20820 |
臨時(shí)救助 |
1,634.37 |
1,634.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
1,571.14 |
1,571.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
63.23 |
63.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20821 |
特困人員救助供養 |
2,230.28 |
2,230.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082101 |
城市特困人員救助供養支出 |
293.00 |
293.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
1,937.28 |
1,937.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20825 |
其他生活救助 |
581.66 |
581.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082502 |
其他農村生活救助 |
567.92 |
567.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
衛生健康支出 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫療 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
30.35 |
30.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
1,565.52 |
1,565.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22908 |
彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排的支出 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2290808 |
彩票市場(chǎng)調控資金支出 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
552.36 |
552.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社會(huì )福利的彩票公益金支出 |
241.51 |
241.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296099 |
用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
310.85 |
310.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
3,242.16 |
3,242.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23402 |
抗疫相關(guān)支出 |
3,242.16 |
3,242.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2340205 |
困難群眾基本生活補助 |
3,242.16 |
3,242.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
附件3 |
|||||||||
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣民政局 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
合計 |
25,304.64 |
1,386.45 |
23,918.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
205 |
教育支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2050803 |
培訓支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
21,390.78 |
1,287.47 |
20,103.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20802 |
民政管理事務(wù) |
1,934.63 |
546.21 |
1,388.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080201 |
行政運行 |
305.17 |
305.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
284.43 |
0.00 |
284.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
1,298.03 |
241.04 |
1,056.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
213.44 |
213.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政單位離退休 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
65.36 |
65.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
52.14 |
52.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
85.58 |
85.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社會(huì )福利 |
3,393.13 |
527.82 |
2,865.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081001 |
兒童福利 |
607.73 |
0.00 |
607.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081002 |
老年福利 |
1,559.97 |
0.00 |
1,559.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081004 |
殯葬 |
960.80 |
263.19 |
697.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081005 |
社會(huì )福利事業(yè)單位 |
264.63 |
264.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
1,152.67 |
0.00 |
1,152.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
1,152.67 |
0.00 |
1,152.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20819 |
最低生活保障 |
10,110.04 |
0.00 |
10,110.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
2,763.76 |
0.00 |
2,763.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
7,346.28 |
0.00 |
7,346.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20820 |
臨時(shí)救助 |
1,662.54 |
0.00 |
1,662.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
1,571.14 |
0.00 |
1,571.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
91.40 |
0.00 |
91.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20821 |
特困人員救助供養 |
2,238.33 |
0.00 |
2,238.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082101 |
城市特困人員救助供養支出 |
293.00 |
0.00 |
293.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
1,945.33 |
0.00 |
1,945.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20825 |
其他生活救助 |
686.00 |
0.00 |
686.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
13.74 |
0.00 |
13.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2082502 |
其他農村生活救助 |
672.26 |
0.00 |
672.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
衛生健康支出 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫療 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
30.35 |
30.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
572.73 |
0.00 |
572.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22908 |
彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排的支出 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2290808 |
彩票市場(chǎng)調控資金支出 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
552.36 |
0.00 |
552.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社會(huì )福利的彩票公益金支出 |
241.51 |
0.00 |
241.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2296099 |
用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
310.85 |
0.00 |
310.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
3,242.16 |
0.00 |
3,242.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
23402 |
抗疫相關(guān)支出 |
3,242.16 |
0.00 |
3,242.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2340205 |
困難群眾基本生活補助 |
3,242.16 |
0.00 |
3,242.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
附件4 |
||||||
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣民政局 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||||
收?????入 |
支?????出 | |||||
項????目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 |
16,209.41 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
4,807.68 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五、教育支出 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
21,390.77 |
21,390.77 |
0.00 |
0.00 | ||
九、衛生健康支出 |
45.60 |
45.60 |
0.00 |
0.00 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
572.73 |
0.00 |
572.73 |
0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
21,017.09 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
7,818.58 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
3,242.16 |
0.00 |
3,242.16 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
7,818.58 |
本年支出合計 |
25,304.64 |
21,489.74 |
3,814.89 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
3,531.02 |
2,538.24 |
992.79 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
總計 |
28,835.66 |
總計 |
28,835.66 |
24,027.98 |
4,807.68 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
附件5 |
|||||||||
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)05表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣民政局 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 |
年初結轉結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
合計 |
7,818.58 |
16,209.41 |
21,489.74 |
1,386.45 |
20,103.30 |
2,538.24 | |||
205 |
教育支出 |
0.00 |
3.03 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 | ||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.00 |
3.03 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 | ||
2050803 |
培訓支出 |
0.00 |
3.03 |
3.03 |
3.03 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
7,818.57 |
16,110.44 |
21,390.78 |
1,287.47 |
20,103.31 |
2,538.22 | ||
20802 |
民政管理事務(wù) |
973.20 |
1,032.85 |
1,934.63 |
546.21 |
1,388.42 |
71.41 | ||
2080201 |
行政運行 |
16.65 |
288.52 |
305.17 |
305.17 |
0.00 |
0.00 | ||
2080207 |
行政區劃和地名管理 |
98.43 |
17.47 |
47.00 |
0.00 |
47.00 |
68.89 | ||
2080208 |
基層政權建設和社區治理 |
234.69 |
49.74 |
284.43 |
0.00 |
284.43 |
0.00 | ||
2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
623.43 |
677.12 |
1,298.03 |
241.04 |
1,056.99 |
2.52 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
30.43 |
183.02 |
213.44 |
213.44 |
0.00 |
0.00 | ||
2080501 |
行政單位離退休 |
0.00 |
10.36 |
10.36 |
10.36 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
0.00 |
65.36 |
65.36 |
65.36 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
19.59 |
32.56 |
52.14 |
52.14 |
0.00 |
0.00 | ||
2080599 |
其他行政事業(yè)單位養老支出 |
10.84 |
74.74 |
85.58 |
85.58 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社會(huì )福利 |
1,994.47 |
1,731.12 |
3,393.13 |
527.82 |
2,865.31 |
332.46 | ||
2081001 |
兒童福利 |
570.67 |
107.50 |
607.73 |
0.00 |
607.73 |
70.44 | ||
2081002 |
老年福利 |
697.43 |
1,115.38 |
1,559.97 |
0.00 |
1,559.97 |
252.85 | ||
2081004 |
殯葬 |
705.35 |
264.62 |
960.80 |
263.19 |
697.61 |
9.17 | ||
2081005 |
社會(huì )福利事業(yè)單位 |
21.02 |
243.62 |
264.63 |
264.63 |
0.00 |
0.00 | ||
20811 |
殘疾人事業(yè) |
329.86 |
1,108.53 |
1,152.67 |
0.00 |
1,152.67 |
285.72 | ||
2081107 |
殘疾人生活和護理補貼 |
329.86 |
1,108.53 |
1,152.67 |
0.00 |
1,152.67 |
285.72 | ||
20819 |
最低生活保障 |
3,955.65 |
7,608.61 |
10,110.04 |
0.00 |
10,110.04 |
1,454.22 | ||
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
1,674.11 |
2,239.66 |
2,763.76 |
0.00 |
2,763.76 |
1,150.01 | ||
2081902 |
農村最低生活保障金支出 |
2,281.54 |
5,368.95 |
7,346.28 |
0.00 |
7,346.28 |
304.21 | ||
20820 |
臨時(shí)救助 |
422.58 |
1,634.37 |
1,662.54 |
0.00 |
1,662.54 |
394.41 | ||
2082001 |
臨時(shí)救助支出 |
315.59 |
1,571.14 |
1,571.14 |
0.00 |
1,571.14 |
315.59 | ||
2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
106.99 |
63.23 |
91.40 |
0.00 |
91.40 |
78.82 | ||
20821 |
特困人員救助供養 |
8.05 |
2,230.28 |
2,238.33 |
0.00 |
2,238.33 |
0.00 | ||
2082101 |
城市特困人員救助供養支出 |
0.00 |
293.00 |
293.00 |
0.00 |
293.00 |
0.00 | ||
2082102 |
農村特困人員救助供養支出 |
8.05 |
1,937.28 |
1,945.33 |
0.00 |
1,945.33 |
0.00 | ||
20825 |
其他生活救助 |
104.33 |
581.66 |
686.00 |
0.00 |
686.00 |
0.00 | ||
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.00 |
13.74 |
13.74 |
0.00 |
13.74 |
0.00 | ||
2082502 |
其他農村生活救助 |
104.33 |
567.92 |
672.26 |
0.00 |
672.26 |
0.00 | ||
210 |
衛生健康支出 |
0.00 |
45.61 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
0.00 |
45.61 |
45.61 |
45.61 |
0.00 |
0.00 | ||
2101101 |
行政單位醫療 |
0.00 |
15.26 |
15.26 |
15.26 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
0.00 |
30.35 |
30.35 |
30.35 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
50.34 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
50.34 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
50.34 |
50.34 |
50.34 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。 |
附件6 |
||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣民政局?????????????????????2020年度 |
金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
982.34 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
297.60 |
310 |
資本性支出 |
0.81 |
30101 |
基本工資 |
167.68 |
30201 |
辦公費 |
9.90 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
75.87 |
30202 |
印刷費 |
0.92 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.81 |
30103 |
獎金 |
28.68 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
6.10 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30107 |
績(jì)效工資 |
303.20 |
30205 |
水費 |
6.19 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
65.36 |
30206 |
電費 |
24.70 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
52.15 |
30207 |
郵電費 |
9.49 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
46.86 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
2.52 |
30211 |
差旅費 |
50.70 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
68.36 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫療費 |
25.52 |
30213 |
維修(護)費 |
12.69 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
140.06 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
105.70 |
30215 |
會(huì )議費 |
0.12 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
10.36 |
30216 |
培訓費 |
2.46 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.72 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
7.12 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
9.33 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
81.90 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫療費補助 |
32.88 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
5.85 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.27 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
18.38 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
11.91 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
53.12 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
54.29 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
1,088.03 |
公用經(jīng)費合計 |
298.41 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
附件7 |
|||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣民政局 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
合計 |
0.00 |
4,807.68 |
3,814.89 |
0.00 |
3,814.89 |
992.79 | |||
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,565.52 |
572.73 |
0.00 |
572.73 |
992.79 | ||
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
1,000.00 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
992.79 | ||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
0.00 |
1,000.00 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
992.79 | ||
22908 |
彩票發(fā)行銷(xiāo)售機構業(yè)務(wù)費安排的支出 |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
0.00 | ||
2290808 |
彩票市場(chǎng)調控資金支出 |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
0.00 | ||
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
552.36 |
552.36 |
0.00 |
552.36 |
0.00 | ||
2296002 |
用于社會(huì )福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
241.51 |
241.51 |
0.00 |
241.51 |
0.00 | ||
2296099 |
用于其他社會(huì )公益事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
310.85 |
310.85 |
0.00 |
310.85 |
0.00 | ||
234 |
抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
3,242.16 |
3,242.16 |
0.00 |
3,242.16 |
0.00 | ||
23402 |
抗疫相關(guān)支出 |
0.00 |
3,242.16 |
3,242.16 |
0.00 |
3,242.16 |
0.00 | ||
2340205 |
困難群眾基本生活補助 |
0.00 |
3,242.16 |
3,242.16 |
0.00 |
3,242.16 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
附件8 |
||||
機構運行信息表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣民政局 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||
項??目 |
預算數 |
決算數 |
項??目 |
決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
103.91 |
(一)支出合計 |
25.07 |
22.84 |
(一)行政單位 |
95.08 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
8.83 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
19.80 |
18.38 |
五、國有資產(chǎn)占用情況 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
0.00 |
(一)車(chē)輛數合計(輛) |
8 |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
19.80 |
18.38 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)接待費 |
5.27 |
4.47 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
0 |
(1)國內接待費 |
— |
4.47 |
3.機要通信用車(chē) |
1 |
其中:外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車(chē) |
2 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
0.00 |
5.執法執勤用車(chē) |
0 |
(二)相關(guān)統計數 |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
5 |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) |
— |
0 |
(二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套) |
1 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
8 |
(三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) |
0 |
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
44 |
六、政府采購支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
669.48 |
6.國內公務(wù)接待人次(人) |
— |
593 |
1.政府采購貨物支出 |
419.19 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
25.47 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
224.83 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
669.48 |
二、會(huì )議費 |
— |
0.23 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
669.48 |
三、培訓費 |
— |
9.16 |
||
備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 | ||||
附件9 | ||||||
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)09表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣民政局 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 |
本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||||
備注:本單位無(wú)國有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算,故本表為空。 |
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