[ 索引號 ] | 115002310086782895/2021-00083 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 其他 | [ 體裁分類(lèi) ] | 其他 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣民政局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-20 |
重慶市墊江縣殯儀館2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。墊江縣殯儀館是墊江縣民政局下屬事業(yè)單位。墊江縣殯儀館貫徹落實(shí)黨中央、市委和縣委關(guān)于民政工作的方針政策和決策部署,在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對民政工作的集中統一領(lǐng)導。主要職責是:負責貫徹執行全縣殯葬政策,負責喪屬治喪工作、火化工作、黃沙公墓墓區銷(xiāo)售及管理工作,致力于為全縣人民創(chuàng )造一個(gè)干凈舒適的治喪環(huán)境,提高我縣民眾火化意識,減少土地浪費。
(二)機構設置
本單位包含3個(gè)編制人員(館長(cháng)1人,財務(wù)1人,出納1人),16個(gè)購買(mǎi)服務(wù)人員(辦公室1人,業(yè)務(wù)大廳15人)。
(三)單位構成
從預算單位構成看,納入本單位2020年度決算編制的二級預算單位主是墊江縣殯儀館。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2020年度收入總計1937.65萬(wàn)元,支出總計1937.65萬(wàn)元。較上年比較收、支總計增加777.71萬(wàn)元,增長(cháng)67.0%,主要原因是年中安排的存量資金669.04萬(wàn)元作為收入。
2.收入情況。2020年度收入合計1238.61萬(wàn)元,總收入較上年決算數增加819.06萬(wàn)元,增長(cháng)195.2%,主要原因是為擴大黃沙公墓墓位數,滿(mǎn)足群眾需求,年中新增了1000萬(wàn)政府性基金預算財政撥款用于黃沙公墓擴建工程(二期)項目。其中:財政撥款收入1,238.61萬(wàn)元,占100.0%;此外,年初結轉和結余699.04萬(wàn)元。
3.支出情況。2020年度支出合計935.69萬(wàn)元,較上年決算數減少186.23萬(wàn)元,下降16.6%,主要原因一是墊江縣殯儀館擴建工程二期項目已完工,工程款于2019年度已支付80%,項目支出減少;二是本單位2020年在編人員減少1人,基本支出也減少。其中:基本支出230.86萬(wàn)元,占24.7%;項目支出704.83萬(wàn)元,占75.3%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1001.96萬(wàn)元,年末結轉結余較上年決算數增加971.96萬(wàn)元,增長(cháng)3239.9%,主要原因是黃沙公墓擴建工程二期1000萬(wàn)政府性基金結轉992.78萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費結轉9.17萬(wàn)元。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計1937.65萬(wàn)元。與2019年相比,財政撥款收、支總計增加785.73萬(wàn)元,增長(cháng)68.2%。主要原因是年中新增政府性基金1000萬(wàn)元用于黃沙公墓擴建二期項目支出。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入238.61萬(wàn)元,較上年決算數減少180.94萬(wàn)元,下降43.1%。主要原因是年中財政追加的存量資金,沒(méi)作為(財政撥款)收入。較年初預算數增加116.00萬(wàn)元,增長(cháng)94.6%。主要原因是年中將本單位公墓及火化收入116萬(wàn)元全部上繳國庫,財政追加這部分資金作為我單位的收入。此外,年初財政撥款結轉和結余699.04萬(wàn)元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出928.47萬(wàn)元,較上年決算數減少193.45萬(wàn)元,下降17.2%。主要原因是2020年人員減少1人,2019年部分運行經(jīng)費用于項目支出。較年初預算數增加775.86萬(wàn)元,增長(cháng)508.4%,主要原因是年中財政追加的存量資金669.04萬(wàn)元用于項目支出了。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余9.17萬(wàn)元,較上年決算數減少20.83萬(wàn)元,下降69.4%,主要原因是上年度結余是殯葬補助資金,本年度年中無(wú)殯葬補助資金收入。
4.比較情況。本部門(mén)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出0.18萬(wàn)元,占0.0%,較年初預算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本年度有0.18萬(wàn)元的培訓支出。
(2)社會(huì )保障與就業(yè)支出920.61萬(wàn)元,占99.2%,較年初預算數增加774.19萬(wàn)元,增長(cháng)528.8%,主要原因是年中財政追加了669.04萬(wàn)元的存量資金用于了支出東部新區墳墓搬遷(二期)工程款和殯儀館擴建工程二期項目工程尾款,累計項目支出697.61萬(wàn)元。
(3)衛生健康支出3.12萬(wàn)元,占0.3%,較年初預算數增加0.39萬(wàn)元,上升14.3%,主要原因是人員工資增加,基數上調。
(4)住房保障支出4.57萬(wàn)元,占0.5%,較年初預算數增加1.29萬(wàn)元,增長(cháng)39.3%,主要原因是人員工資增加,基數上調。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度一般公共財政撥款基本支出230.86萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費96.47萬(wàn)元,較上年決算數增加5.66萬(wàn)元,增長(cháng)6.2%,主要原因是2020年臨時(shí)工工資納入到其他工資福利支出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、職工住房公積金、離退休費。公用經(jīng)費134.39萬(wàn)元,較上年決算數減少73.35萬(wàn)元,下降35.3%,主要原因是我單位嚴控辦公經(jīng)費,公車(chē)運行經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬(wàn)元,年末結轉結余992.79萬(wàn)元。本年收入1000萬(wàn)元,較上年決算數增加1000萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是2020年年中新增債券資金1000萬(wàn)元用于黃沙公墓擴建工程二期項目建設,本年支出7.21萬(wàn)元,較上年決算數增加7.21萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%。主要原因是為項目開(kāi)工做好前期工作。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位2020年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費支出共計7.19萬(wàn)元,較年初預算數增加2.59萬(wàn)元,增長(cháng)56.3%,較上年支出數增加2.55萬(wàn)元,增長(cháng)55.0%,主要原因是2020年度額外充值車(chē)輛油卡3萬(wàn)元,2019年沒(méi)有充值。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2020年單位因公出國(境)費用0萬(wàn)元。與上年數及年初預算數持平,本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)支出。
2020年部門(mén)公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元。與上年數及年初預算數持平,本單位2020年未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置支出。
公務(wù)車(chē)運行維護費7.19萬(wàn)元,主要用于殯葬接運工作所需車(chē)輛燃料費、維修費,車(chē)輛保險費、車(chē)輛年檢費以及公務(wù)專(zhuān)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.79萬(wàn)元,下降63.4%,主要原因是嚴格落實(shí)公車(chē)使用規定,嚴禁公車(chē)私用,公車(chē)運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加2.76萬(wàn)元,增長(cháng)62.3%,主要原因是2020年度額外充值車(chē)輛油卡3萬(wàn)元,2019年沒(méi)有充值。
公務(wù)接待費0.00萬(wàn)元。與上年數及年初預算數持平,本單位2020年未發(fā)生公務(wù)接待支出。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2020年度本單位因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為5輛;國內公務(wù)接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。公務(wù)車(chē)公務(wù)出差2批次14人,殯葬專(zhuān)用車(chē)累計接運遺體291具。2020年本部門(mén)人均接待費0.00元,車(chē)均購置費0.00萬(wàn)元,車(chē)均維護費1.44萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元,與上年數持平。按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內。
本年度會(huì )議費支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數增加0.00萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是未發(fā)生會(huì )議費支出。本年度培訓費支出?0.18萬(wàn)元,較上年決算數減少0.03萬(wàn)元,下降14.3%,主要原因是現場(chǎng)培訓減少。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛5輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備0臺(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說(shuō)明
2020年度本部門(mén)政府采購支出總額13.55萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出13.55萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.55萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額13.55萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購主要用于采購公墓墓材。??
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
根據預算績(jì)效管理要求,本單位對4個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,涉及資金704.8萬(wàn)元。其中,以填報目標自評表形式開(kāi)展自評4項,涉及資金704.8萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看,1、困難群眾補助項目年初預算資金4萬(wàn)元,執行金額3.2萬(wàn)元,執行率達到80%,未全額完成的原因主要是因為全年困難群眾補助人數比預期少,補助金額減少;2、殯儀館擴建工程二期設備采購項目年初預算資金86萬(wàn)元,執行金額86萬(wàn)元,執行率達到100%,該項目為新建悼念廳增添了不少的設施設備,為即將正常營(yíng)業(yè)的做好了充足的準備工作,使治喪群眾的體驗感增加;3、東部新區墳墓搬遷(二期)項目及殯儀館擴建二期工程項目年初預算資金669萬(wàn)元,執行金額608.37萬(wàn)元,執行率達到90.9%,該筆資金主要包含東部新區墳墓搬遷(二期)項目所需費用,及殯儀館擴建工程二期項目工程尾款,未全額完成的原因主要是因為東部新區墳墓搬遷(二期)項目年底未完工,還剩余60.62萬(wàn)的工程款未支付;4、黃沙公墓擴建二期工程年初預算資金1000萬(wàn)元,執行金額7.21萬(wàn)元,執行率達到0.7%,未全額完成的原因主要是因為該項目資金9月份才來(lái),工程設計圖紙中途更改過(guò)一次耽誤了項目的進(jìn)程。
(二)績(jì)效自評結果
1.?績(jì)效目標自評表
2020年項目資金績(jì)效目標自評表
填報單位:墊江縣殯儀館 | |||||||
項目名稱(chēng) |
殯儀館擴建工程二期設備采購 |
自評總分(分) |
99 | ||||
業(yè)務(wù)主管部門(mén) |
墊江縣民政局 |
聯(lián)系人 |
譚老師?023-74569768 | ||||
項目資金(萬(wàn)元) |
年初預算數 |
全年預算數年初(年初預算加上追加、追減數) |
全年執行數 |
執行率得分 | |||
年度總金額 |
0 |
86 |
86 |
10 | |||
其中:財政資金 |
0 |
86 |
86 |
/ | |||
其他資金 |
/ | ||||||
年度總體目標 |
年初設定目標 |
全年實(shí)際完成情況 | |||||
1.完成悼念廳設施設備添置;2.確保殯葬標識規范化;3.對鞭炮燃放、火化爐尾氣及食堂油污排放進(jìn)行改造。 |
1、悼念廳設施設備已基本添置;2、殯葬標識已全覆蓋;3、已購置鞭炮爐2臺,火化爐尾氣及食堂油煙尾氣改造已全部完成。 | ||||||
績(jì)效指標 |
指標內容 |
指標名稱(chēng) |
年度指標值 |
實(shí)際完成值 |
得分系數% |
權重 |
得分 |
產(chǎn)出(50分)-數量指標1 |
殯葬標識牌數量 |
1000個(gè) |
900個(gè) |
90% |
5 |
4 | |
-數量指標2 |
環(huán)境污染改造面積 |
≥4500㎡ |
≥4500㎡ |
100% |
5 |
5 | |
-質(zhì)量指標 |
鞭炮池廢氣排放、火化爐尾氣排放、食堂油污排放達標率 |
≥90% |
≥90% |
100% |
10 |
10 | |
-成本指標1 |
悼念廳設施設備添置 |
12萬(wàn) |
12萬(wàn) |
100% |
5 |
5 | |
-成本指標2 |
殯葬標識規范化試點(diǎn)經(jīng)費 |
14萬(wàn) |
14萬(wàn) |
100% |
5 |
5 | |
-成本指標3 |
鞭炮燃放廢氣改造經(jīng)費 |
40萬(wàn) |
40萬(wàn) |
100% |
5 |
5 | |
-成本指標4 |
火化爐尾氣改造及食堂油污排放改造經(jīng)費 |
20萬(wàn) |
20萬(wàn) |
100% |
5 |
5 | |
-時(shí)效指標 |
項目完成時(shí)間 |
2020年12月底前 |
2020年12月初 |
100% |
10 |
10 | |
效益指標(30分)-經(jīng)濟效益 |
新建悼念廳治喪收入 |
1000萬(wàn) |
0萬(wàn) |
100% |
10 |
10 | |
-社會(huì )效益 |
火化率 |
進(jìn)一步提高 |
進(jìn)一步提高 |
100% |
10 |
10 | |
-生態(tài)效益 |
環(huán)境污染 |
得以減少 |
得以減少 |
100% |
5 |
5.00 | |
-可持續影響 |
文明殯葬理念 |
進(jìn)一步提高 |
進(jìn)一步提高 |
100% |
5 |
5.00 | |
滿(mǎn)意度指標(10分) |
服務(wù)對象滿(mǎn)意度 |
≥90% |
≥90% |
100% |
10 |
10.00 | |
績(jì)效目標未全部完成原因分析及整改措施 |
一、未全部完成原因分析:已完成 | ||||||
二、整改措施:無(wú) |
2.績(jì)效自評報告或案例
本單位未委托第三方開(kāi)展績(jì)效自評,無(wú)績(jì)效評價(jià)結果。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果
本單位未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jì)效自評,無(wú)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74569768。
收入支出決算總表 | ||||||||||||||
公開(kāi)01表 | ||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣殯儀館 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
收入 |
支出 | |||||||||||||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||||||||||
一、一般公共預算財政撥款收入 |
238.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 | |||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
1,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 | |||||||||||
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |||||||||||
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.18 | |||||||||||
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 | |||||||||||
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 | |||||||||||
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
920.61 | |||||||||||
九、衛生健康支出 |
3.12 | |||||||||||||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 | |||||||||||||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 | |||||||||||||
十二、農林水支出 |
0.00 | |||||||||||||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | |||||||||||||
十四、資源勘探信息等支出 |
0.00 | |||||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | |||||||||||||
十六、金融支出 |
0.00 | |||||||||||||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 | |||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | |||||||||||||
十九、住房保障支出 |
4.57 | |||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | |||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 | |||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | |||||||||||||
二十三、其他支出 |
7.21 | |||||||||||||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | |||||||||||||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | |||||||||||||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | |||||||||||||
本年收入合計 |
1,238.61 |
本年支出合計 |
935.69 | |||||||||||
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 | |||||||||||
年初結轉和結余 |
699.04 |
年末結轉和結余 |
1,001.96 | |||||||||||
總計 |
1,937.65 |
總計 |
1,937.65 | |||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。? | ||||||||||||||
收入決算表 | ||||||||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣殯儀館 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||||||||||||
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 | |||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | |||||||||||||
小計 |
其中:教育收費 | |||||||||||||
合計 |
1,238.61 |
1,238.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
205 |
教育支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2050803 |
培訓支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
230.74 |
230.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
20810 |
社會(huì )福利 |
225.86 |
225.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2081004 |
殯葬 |
225.86 |
225.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
210 |
衛生健康支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
221 |
住房保障支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
22102 |
住房改革支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2210201 |
住房公積金 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
229 |
其他支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)03表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣殯儀館 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 | |||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) | ||||||||
合計 |
935.69 |
230.86 |
704.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
205 |
教育支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2050803 |
培訓支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
920.60 |
222.99 |
697.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社會(huì )福利 |
915.72 |
218.11 |
697.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2081004 |
殯葬 |
915.72 |
218.11 |
697.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
210 |
衛生健康支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
229 |
其他支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
財政撥款收入支出決算總表 | ||||||
公開(kāi)04表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣殯儀館 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||||
收?????入 |
支?????出 | |||||
項????目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 | |||
一、一般公共預算財政撥款 |
238.61 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
1,000.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
五、教育支出 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 | ||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
920.61 |
920.61 |
0.00 |
0.00 | ||
九、衛生健康支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 | ||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十二、農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
十九、住房保障支出 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 | ||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
二十三、其他支出 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
0.00 | ||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
本年收入合計 |
1,238.61 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初財政撥款結轉和結余 |
699.04 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共預算財政撥款 |
699.04 |
本年支出合計 |
935.69 |
928.47 |
7.21 |
0.00 |
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
1,001.96 |
9.17 |
992.79 |
0.00 |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
|||||
總計 |
1,937.65 |
總計 |
1,937.65 |
937.65 |
1,000.00 |
0.00 |
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
一般公共預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)05表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣殯儀館 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 |
年初結轉結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
合計 |
699.04 |
238.61 |
928.47 |
230.86 |
697.61 |
9.17 | |||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 | ||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 | ||
2050803 |
培訓支出 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 | ||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
699.04 |
230.74 |
920.60 |
222.99 |
697.61 |
9.17 | ||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
0.00 |
4.88 |
4.88 |
4.88 |
0.00 |
0.00 | ||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
0.00 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 | ||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
0.00 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 | ||
20810 |
社會(huì )福利 |
699.04 |
225.86 |
915.72 |
218.11 |
697.61 |
9.17 | ||
2081004 |
殯葬 |
699.04 |
225.86 |
915.72 |
218.11 |
697.61 |
9.17 | ||
210 |
衛生健康支出 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 | ||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 | ||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 | ||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 | ||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 | ||
2210201 |
住房公積金 |
0.00 |
4.57 |
4.57 |
4.57 |
0.00 |
0.00 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款收支余情況。 |
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣殯儀館 |
2020年度 |
金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 | |||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
301 |
工資福利支出 |
93.52 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
134.39 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
30101 |
基本工資 |
8.66 |
30201 |
辦公費 |
4.78 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
30102 |
津貼補貼 |
1.44 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
30106 |
伙食補助費 |
3.81 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
30107 |
績(jì)效工資 |
29.38 |
30205 |
水費 |
1.55 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
3.28 |
30206 |
電費 |
12.23 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.00 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
1.60 |
30207 |
郵電費 |
0.56 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
3.12 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.11 |
30211 |
差旅費 |
3.78 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
30113 |
住房公積金 |
4.57 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
30114 |
醫療費 |
0.64 |
30213 |
維修(護)費 |
5.96 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
30199 |
其他工資福利支出 |
36.91 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
2.95 |
30215 |
會(huì )議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.18 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
7.12 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
30304 |
撫恤金 |
2.95 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
50.78 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
0.00 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
7.19 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
40.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
||||||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||
人員經(jīng)費合計 |
96.47 |
公用經(jīng)費合計 |
134.39 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣殯儀館 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | |||||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | |||||
合計 |
0.00 |
1,000.00 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
992.79 | |||
229 |
其他支出 |
0.00 |
1,000.00 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
992.79 | ||
22904 |
其他政府性基金及對應專(zhuān)項債務(wù)收入安排的支出 |
0.00 |
1,000.00 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
992.79 | ||
2290402 |
其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券收入安排的支出 |
0.00 |
1,000.00 |
7.21 |
0.00 |
7.21 |
992.79 | ||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
機構運行信息表 | ||||
公開(kāi)08表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣殯儀館 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||
項??目 |
預算數 |
決算數 |
項??目 |
決算數 |
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
0.00 |
(一)支出合計 |
4.60 |
7.19 |
(一)行政單位 |
0.00 |
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
4.40 |
7.19 |
五、國有資產(chǎn)占用情況 |
— |
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
0.00 |
(一)車(chē)輛數合計(輛) |
5 |
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
4.40 |
7.19 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)接待費 |
0.20 |
0.00 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
0 |
(1)國內接待費 |
— |
0.00 |
3.機要通信用車(chē) |
0 |
其中:外事接待費 |
— |
0.00 |
4.應急保障用車(chē) |
0 |
(2)國(境)外接待費 |
— |
0.00 |
5.執法執勤用車(chē) |
0 |
(二)相關(guān)統計數 |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
5 |
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) |
— |
0 |
(二)單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設備(臺,套) |
0 |
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
5 |
(三)單價(jià)100萬(wàn)(含)元以上專(zhuān)用設備(臺,套) |
0 |
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
六、政府采購支出信息 |
— |
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
13.55 |
6.國內公務(wù)接待人次(人) |
— |
0 |
1.政府采購貨物支出 |
13.55 |
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
0.00 |
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
13.55 |
二、會(huì )議費 |
— |
0.00 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
13.55 |
三、培訓費 |
— |
0.18 |
||
備注:預算數年初部門(mén)預算批復數,決算數包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實(shí)際支出。 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)09表 | ||||||
公開(kāi)部門(mén):重慶市墊江縣殯儀館 |
2020年度 |
單位:萬(wàn)元 | ||||
項目 |
本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 | ||
合計 |
||||||
備注:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。 |
?