狠狠干狠狠干香蕉视频,91视频免费观看,亚洲精品国产手机,精品国产福利在线观看

您當前的位置:首頁(yè)>生態(tài)環(huán)境局>政務(wù)公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內容>預算/決算>決算公開(kāi)

[ 索引號 ] 11500231008678916C/2023-00096 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣生態(tài)環(huán)境局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-13

墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

1.負責貫徹執行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。負責貫徹執行生態(tài)環(huán)境法律法規、規章、標準和方針政策。負責實(shí)施地方生態(tài)環(huán)境標準和技術(shù)規范。會(huì )同有關(guān)部門(mén)擬訂生態(tài)環(huán)境規劃、計劃并組織實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)編制并監督實(shí)施重點(diǎn)區域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規劃和水功能區劃。

2.負責生態(tài)環(huán)境問(wèn)題的統籌協(xié)調和監督管理。建立健全突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急預警機制。牽頭協(xié)調環(huán)境污染事故和生態(tài)破壞事件的調查處理,牽頭開(kāi)展突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應急、預警工作。牽頭指導和實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度,協(xié)調解決有關(guān)跨區域的環(huán)境污染糾紛。

3.負責監督管理減排目標的落實(shí)。監督實(shí)施各類(lèi)污染物排放總量控制、排污許可證制度,組織確定水、大氣等納污能力,監督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護目標責任制。

4.負責提出生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規模和方向、財政性資金安排的建議,配合有關(guān)部門(mén)做好組織實(shí)施工作。

5.負責環(huán)境污染防治的監督管理。擬訂水、大氣、土壤、固體廢物、化學(xué)品、機動(dòng)車(chē)、噪聲、光、惡臭等污染防治管理計劃并監督實(shí)施。會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護工作,負責流域水環(huán)境保護,監督防止地下水污染。負責入河排污口的設置管理。組織指導城鄉生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監督指導農業(yè)面源污染治理工作。監督指導區域大氣環(huán)境保護工作,組織實(shí)施區域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機制。

6.指導協(xié)調和監督生態(tài)保護修復工作。組織編制生態(tài)保護規劃,監督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開(kāi)發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設和生態(tài)破壞恢復工作。組織實(shí)施各類(lèi)自然保護地生態(tài)環(huán)境監管制度并監督執法。監督野生動(dòng)植物保護、濕地生態(tài)環(huán)境保護、荒漠化防治等工作。指導協(xié)調和監督農村生態(tài)環(huán)境保護工作。監督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種(含遺傳資源)工作,組織協(xié)調生物多樣性保護工作。參與生態(tài)保護補償工作。

7.負責核與輻射安全的監督管理。牽頭負責核安全工作協(xié)調機制有關(guān)工作。監督管理核安全和放射源安全,監督管理電磁輻射、核技術(shù)應用、伴有放射性礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用中的污染防治。組織開(kāi)展核與輻射環(huán)境監測工作。負責輻射環(huán)境事故應急處理,參與核事故應急處理。

8.負責生態(tài)環(huán)境準入的監督管理。按規定審批或組織審查重大開(kāi)發(fā)建設區域、規劃、項目環(huán)境影響評價(jià)文件,組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準入清單。

9.負責生態(tài)環(huán)境監測工作。執行生態(tài)環(huán)境監測制度、規范和相關(guān)標準。組織建設和管理生態(tài)環(huán)境監測網(wǎng)、生態(tài)環(huán)境信息網(wǎng),會(huì )同有關(guān)部門(mén)規劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測站點(diǎn)設置。組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監測、污染源監督性監測、溫室氣體減排監測、應急監測。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況調查評價(jià)、預測預警。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統一發(fā)布生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況和重大生態(tài)環(huán)境信息。

10.負責應對氣候變化工作。貫徹執行應對氣候變化及溫室氣體減排重大戰略、規劃和政策,承擔國家履行聯(lián)合國氣候變化框架公約在我縣的相關(guān)工作。

11.組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護督察。負責建立健全生態(tài)環(huán)境保護督察制度,對接中央、市生態(tài)環(huán)境保護督察有關(guān)工作,組織協(xié)調縣級生態(tài)環(huán)境保護督察工作,根據授權對各鄉鎮(街道)、有關(guān)部門(mén)貫徹落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護決策部署情況進(jìn)行督察。

12.負責生態(tài)環(huán)境監督執法。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護執法檢查活動(dòng),查處生態(tài)環(huán)境違法問(wèn)題,具體執法交由執法隊伍承擔,并以部門(mén)名義統一執法。

13.負責開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科技工作。組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設。參與指導推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

14.組織開(kāi)展生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育計劃、方案,推動(dòng)社會(huì )組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護。

15.承擔墊江縣生態(tài)環(huán)境委員會(huì )的日常工作。

16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

17.職能轉變。墊江縣生態(tài)環(huán)境局要統一行使生態(tài)和城鄉各類(lèi)污染排放監管與行政執法職責,切實(shí)履行監管責任,全面落實(shí)水、大氣、土壤污染防治行動(dòng)計劃。構建政府為主導、企業(yè)為主體、社會(huì )組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴格的生態(tài)環(huán)境保護制度,嚴守生態(tài)保護紅線(xiàn)和環(huán)境質(zhì)量底線(xiàn),堅決打好污染防治攻堅戰,保障生態(tài)安全,建設山清水秀美麗之地。

(二)機構設置

本局內設辦公室、綜合業(yè)務(wù)科、法規宣教科、水生態(tài)環(huán)境科、大氣環(huán)境與總量減排科、自然生態(tài)保護科、行政許可服務(wù)科7個(gè)科室。

(三)單位構成

從預算單位構成看,納入本部門(mén)2022年度決算編制單位為墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計18,494.41萬(wàn)元,支出總計18,494.41萬(wàn)元。收支較上年決算數增加16,560.53萬(wàn)元,增長(cháng)856.3%,主要原因是一般公共預算財政撥款收支增加。

2.收入情況。2022年度收入合計18,380.17萬(wàn)元,較上年決算數增加17,356.87萬(wàn)元,增長(cháng)1696.2%,主要原因是增加水污染防治等項目。此外,使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,年初結轉和結余114.24萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計18,433.04萬(wàn)元,較上年決算增加16,560.77萬(wàn)元,增長(cháng)884.5%,主要原因是增加水污染防治等項目。其中:基本支出360.15萬(wàn)元,占2.0%;項目支出18,072.89萬(wàn)元,占98.0%。此外,結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余61.37萬(wàn)元,較上年決算數減少0.23萬(wàn)元,下降0.4%,主要原因是上年結余的項目經(jīng)費本年支付完成。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計18,485.72萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加16,564.88萬(wàn)元,增長(cháng)862.4%。主要原因是增加水污染防治等項目。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入18,380.17萬(wàn)元,較上年決算數增加17,356.87萬(wàn)元,增長(cháng)1696.2%。主要原因是增加水污染防治等項目。較年初預算數增加16,530.01萬(wàn)元,增長(cháng)893.4%。主要原因是增加水污染防治等項目 。此外,年初財政撥款結轉和結余105.54萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出18,433.04萬(wàn)元,較上年決算數增加16,560.77萬(wàn)元,增長(cháng)884.5%。主要原因是增加水污染防治等項目 。較年初預算數增加14,574.98萬(wàn)元,增長(cháng)377.8%。主要原因是增加水污染防治等項目 。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余52.68萬(wàn)元,較上年決算數增加4.11萬(wàn)元,增長(cháng)8.5%,主要原因是項目資金結轉下年使用。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

1)教育支出0.26萬(wàn)元,占0.0%,較年初預算數減少0.49,下降65.3%,主要原因是本單位人員培訓減少。

2)社會(huì )保障與就業(yè)支出84.52萬(wàn)元,占0.5%,較年初預算數增加33.24萬(wàn)元,增長(cháng)64.8%,主要原因是人員增加、社保基數調增。

3)衛生健康支出13.23萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加2.49萬(wàn)元,增長(cháng)23.2%,主要原因是人員增加、醫保基數調增。

4)節能環(huán)保支出18,302.73萬(wàn)元,占99.3%,較年初預算數增加14,526.67萬(wàn)元,增長(cháng)384.7%,主要原因是增加水污染防治等項目。

5)農林水支出7.9萬(wàn)元,占0.0%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是使用上年結余資金。

6)住房保障支出24.4萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數增加13.06萬(wàn)元,增長(cháng)115.2%,主要原因是人員增加、公積金基數調增。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出360.15萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費316.89萬(wàn)元,較上年決算數增加11.58萬(wàn)元,增長(cháng)3.8%,主要原因是人員增加、社保繳費增加等。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、住房公積金、醫療費等。公用經(jīng)費43.26萬(wàn)元,較上年決算數減少48.18萬(wàn)元,下降52.7%,主要原因是厲行節約、減少開(kāi)支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、其他交通費用等。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計62.39萬(wàn)元,較年初預算數增加58.39萬(wàn)元,增長(cháng)1459.8%,主要原因是購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。較上年支出數增加59.23萬(wàn)元,增長(cháng)1874.4%,主要原因是購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,與年初預算數及上年支出數持平。主要原因是去年和今年均未安排單位人員出國出訪(fǎng)。

公務(wù)車(chē)購置費58萬(wàn)元,主要用于購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。費用支出較年初預算數增加58萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。較上年支出數增加58萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是購買(mǎi)抑塵車(chē)1輛。

公務(wù)用車(chē)運行維護費0.4萬(wàn)元,主要用于公務(wù)車(chē)加油、運行及維護。費用支出較年初預算數增加0.4萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是抑塵車(chē)運行維護。較上年支出數增加0.4萬(wàn)元,增長(cháng)100.0%,主要原因是抑塵車(chē)運行維護。

公務(wù)接待費3.99萬(wàn)元,主要用于接待上級部門(mén)、其他區縣及相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.01萬(wàn)元,下降0.3%,主要原因是嚴格按照年初預算數執行。較上年支出數增加0.83萬(wàn)元,增長(cháng)26.3%,主要原因是上級單位檢查增加,接待費增加。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置1輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待57批次423人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費94.35元,車(chē)均購置費58萬(wàn)元,車(chē)均維護費0.4萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度會(huì )議費支出0.36萬(wàn)元,較上年決算數減少0.42萬(wàn)元,下降53.8%,主要原因是本年度會(huì )議減少。本年度培訓費支出0.26萬(wàn)元,較上年決算數減少9.18萬(wàn)元,下降97.2%,主要原因是本年度人員培訓減少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2022年度本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出43.26萬(wàn)元,主要用于開(kāi)支辦公費、水電費、郵電費、公務(wù)接待費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、勞務(wù)費、其他交通費用等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數減少48.18萬(wàn)元,下降52.7%,主要原因是厲行節約、減少開(kāi)支。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說(shuō)明

2022年度本部門(mén)政府采購支出總額92.83萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出54.83萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出38萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額92.83萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額92.83萬(wàn)元,占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購墊江縣環(huán)境綜合物聯(lián)網(wǎng)運維項目、采購公務(wù)用車(chē)等項目。

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況

根據預算績(jì)效管理要求,我局對16個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效自評,其中,以填報自評表形式開(kāi)展自評16項,涉及資金18072.89萬(wàn)元。以委托第三方形式開(kāi)展績(jì)效自評0項,涉及資金0萬(wàn)元,從評價(jià)情況來(lái)看,整體完成情況較好,全縣環(huán)境質(zhì)量得以提高,對經(jīng)濟、社會(huì )、城市發(fā)展和建設、環(huán)境等方面持續影響,人居環(huán)境得以改善,鄉鎮(街道)改善河流水質(zhì)積極性持續提高,實(shí)現地表水環(huán)境質(zhì)量持續改善、穩定達標的目標。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

2022年度二級項目績(jì)效自評表

狀態(tài):績(jì)效審核已審

項目名稱(chēng):

采購多功能抑塵車(chē)

項目編碼:

50023122T000002360566

自評總分:

100.00



項目主管部門(mén):

202-墊江縣生態(tài)環(huán)境局

財政歸口處室:

005-經(jīng)建科

部門(mén)聯(lián)系人:

董世波

聯(lián)系電話(huà):

74688072

資金情況


年初預算數

全年(調整)預算數

全年執行數

執行率

執行率權重

執行率得分

年度總金額

0.00

603,970.00

603,970.00




其中:財政撥款

0.00

603,970.00

603,970.00

100

10.00

10.00

績(jì)效目標

年初績(jì)效目標

全年(調整)績(jì)效目標

全年目標實(shí)際完成情況


截至目前,我縣空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數322天,同比減少24天;PM2.5濃度34微克/立方米,同比增加6微克/立方米;1-11月我縣空氣質(zhì)量綜合排名位列一般控制區域末位。明年我縣空氣質(zhì)量?jì)?yōu)良天數任務(wù)為340天,PM2.5年均濃度為33.6微克/立方米,“十四五”各年空氣質(zhì)量目標任務(wù)艱巨。

采購一輛抑塵車(chē),優(yōu)良天數346天。

績(jì)效指標

指標名稱(chēng)

計量單位

指標性質(zhì)

指標值

全年完成值

偏離度(%)

得分系數(%)

指標權重

指標得分

是否核心指標

說(shuō)明

市財政局建議

車(chē)輛數

1

1

0

100

10

10




合格率

%

100

100

0

100

15

15




2月完成

%

100

100

0

100

15

15




有效提高我縣空氣質(zhì)量天數

340

346

0

100

15

15




項目持續發(fā)揮作用

10

10

0

100

15

15




群眾滿(mǎn)意度提高,投訴人次減少20%

%

100

100

0

100

10

10




每臺車(chē)成本

萬(wàn)元

70

58

0

100

10

10




2.績(jì)效自評報告或案例。

無(wú)

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

無(wú)

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:023-74688819

附表:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

8.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

9.機構運行信息表

收入支出決算總表

公開(kāi)01

公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

18,380.17

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.26

六、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

84.52



九、衛生健康支出

13.23



十、節能環(huán)保支出

18,302.73



十一、城鄉社區支出

0.00



十二、農林水支出

7.90



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

24.40



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

0.00



二十二、災害防治及應急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

18,380.17

本年支出合計

18,433.04

使用非財政撥款結余

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

114.24

年末結轉和結余

61.37

總計

18,494.41

總計

18,494.41

備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。

2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

收入決算表

公開(kāi)02

公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)單位:萬(wàn)元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

小計

其中:教育收費

合計

18,380.17

18,380.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進(jìn)修及培訓

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

84.52

84.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

84.52

84.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

32.73

32.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

35.20

35.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

13.23

13.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突發(fā)公共衛生事件應急處理

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環(huán)保支出

18,249.87

18,249.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

449.82

449.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

行政運行

238.67

238.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事務(wù)

17.70

17.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110104

生態(tài)環(huán)境保護宣傳

65.00

65.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

128.45

128.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

17,800.05

17,800.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大氣

60.40

60.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水體

3,634.23

3,634.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

14,105.42

14,105.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖庫水系綜合整治

7.90

7.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開(kāi)03

公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)單位:萬(wàn)元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

18,433.04

360.15

18,072.89

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進(jìn)修及培訓

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓支出

0.26

0.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

84.52

84.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

84.52

84.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

16.59

16.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

32.73

32.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

35.20

35.20

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

13.23

10.23

3.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共衛生

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突發(fā)公共衛生事件應急處理

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

10.23

10.23

0.00

0.00

0.00

0.00

211

節能環(huán)保支出

18,302.73

240.74

18,061.99

0.00

0.00

0.00

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

477.95

240.74

237.21

0.00

0.00

0.00

2110101

行政運行

240.74

240.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2110102

一般行政管理事務(wù)

17.70

0.00

17.70

0.00

0.00

0.00

2110104

生態(tài)環(huán)境保護宣傳

77.07

0.00

77.07

0.00

0.00

0.00

2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

142.44

0.00

142.44

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

17,824.78

0.00

17,824.78

0.00

0.00

0.00

2110301

大氣

68.03

0.00

68.03

0.00

0.00

0.00

2110302

水體

3,634.23

0.00

3,634.23

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

14,122.52

0.00

14,122.52

0.00

0.00

0.00

213

農林水支出

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖庫水系綜合整治

7.90

0.00

7.90

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

24.40

24.40

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開(kāi)04

公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)單位:萬(wàn)元

收???? 入

支???? 出

項??? 目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

18,380.17

一、一般公共服務(wù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.26

0.26

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

84.52

84.52

0.00

0.00



九、衛生健康支出

13.23

13.23

0.00

0.00



十、節能環(huán)保支出

18,302.73

18,302.73

0.00

0.00



十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、農林水支出

7.90

7.90

0.00

0.00



十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

24.40

24.40

0.00

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

18,380.17

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

105.54

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

105.54

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

本年支出合計

18,433.04

18,433.04

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

0.00

年末財政撥款結轉和結余

52.68

52.68

0.00

0.00

總計

18,485.72

總計

18,485.72

18,485.72

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)05

公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

18,433.04

360.15

18,072.89

205

教育支出

0.26

0.26

0.00

20508

進(jìn)修及培訓

0.26

0.26

0.00

2050803

培訓支出

0.26

0.26

0.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

84.52

84.52

0.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

84.52

84.52

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

16.59

16.59

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

32.73

32.73

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

35.20

35.20

0.00

210

衛生健康支出

13.23

10.23

3.00

21004

公共衛生

3.00

0.00

3.00

2100410

突發(fā)公共衛生事件應急處理

3.00

0.00

3.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

10.23

10.23

0.00

2101101

行政單位醫療

10.23

10.23

0.00

211

節能環(huán)保支出

18,302.73

240.74

18,061.99

21101

環(huán)境保護管理事務(wù)

477.95

240.74

237.21

2110101

行政運行

240.74

240.74

0.00

2110102

一般行政管理事務(wù)

17.70

0.00

17.70

2110104

生態(tài)環(huán)境保護宣傳

77.07

0.00

77.07

2110199

其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出

142.44

0.00

142.44

21103

污染防治

17,824.78

0.00

17,824.78

2110301

大氣

68.03

0.00

68.03

2110302

水體

3,634.23

0.00

3,634.23

2110399

其他污染防治支出

14,122.52

0.00

14,122.52

213

農林水支出

7.90

0.00

7.90

21303

水利

7.90

0.00

7.90

2130319

江河湖庫水系綜合整治

7.90

0.00

7.90

221

住房保障支出

24.40

24.40

0.00

22102

住房改革支出

24.40

24.40

0.00

2210201

住房公積金

24.40

24.40

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開(kāi)06

公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

281.69

302

商品和服務(wù)支出

43.26

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

57.58

30201

辦公費

1.34

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

38.96

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

67.16

30203

咨詢(xún)費

0.00

31003

專(zhuān)用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績(jì)效工資

0.00

30205

水費

0.09

31006

大型修繕

0.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費

16.59

30206

電費

2.90

31007

信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

32.73

30207

郵電費

3.89

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

10.23

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務(wù)員醫療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會(huì )保障繳費

2.88

30211

差旅費

0.00

31011

地上附著(zhù)物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

24.89

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

3.96

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務(wù)用車(chē)購置

0.00

30199

其他工資福利支出

26.71

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個(gè)人和家庭的補助

35.20

30215

會(huì )議費

0.36

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.26

31022

無(wú)形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務(wù)接待費

3.99

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專(zhuān)用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

33.20

30225

專(zhuān)用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務(wù)費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫療費補助

2.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì )經(jīng)費

14.53

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

1.20

399

其他支出

0.00

30310

個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

0.00

39907

國家賠償費用支出

0.00

30311

代繳社會(huì )保險費

0.00

30239

其他交通費用

14.66

39908

對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30399

其他個(gè)人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

39909

經(jīng)常性贈與

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

0.04

39910

資本性贈與

0.00




307

債務(wù)利息及費用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

國內債務(wù)付息

0.00







30702

國外債務(wù)付息

0.00







30703

國內債務(wù)發(fā)行費用

0.00







30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00




人員經(jīng)費合計

316.89

公用經(jīng)費合計

43.26

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開(kāi)07

公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)單位:萬(wàn)元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:1.本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

2.本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

公開(kāi)08

公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:1.本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

2.本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。

機構運行信息表

公開(kāi)09

公開(kāi)部門(mén):墊江縣生態(tài)環(huán)境局(本級)單位:萬(wàn)元

項? 目

年初預算數

全年預算數

決算數

項? 目

決算數

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

43.26

(一)支出合計

4.00

62.39

62.39

(一)行政單位

43.26

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

0.00

58.40

58.40

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車(chē)購置費

0.00

58.00

58.00

(一)車(chē)輛數合計(輛)

1

(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費

0.00

0.40

0.40

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)

0

3.公務(wù)接待費

4.00

3.99

3.99

2.主要領(lǐng)導干部用車(chē)

0

(1)國內接待費

3.99

3.機要通信用車(chē)

0

其中:外事接待費

0.00

4.應急保障用車(chē)

0

(2)國(境)外接待費

0.00

5.執法執勤用車(chē)

0

(二)相關(guān)統計數

6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)

1

1.因公出國(境)團組數(個(gè))

0

7.離退休干部用車(chē)

0

2.因公出國(境)人次數(人)

0

8.其他用車(chē)

0

3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛)

1

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)

0

4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內公務(wù)接待批次(個(gè))

57

(一)政府采購支出合計

92.83

其中:外事接待批次(個(gè))

0

1.政府采購貨物支出

54.83

6.國內公務(wù)接待人次(人)

423

2.政府采購工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購服務(wù)支出

38.00

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

92.83

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

92.83

二、會(huì )議費

0.36



三、培訓費

0.26



備注:本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。


掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)