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[ 索引號 ] 115002315567672071/2023-00016 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類(lèi) ] 財政 [ 體裁分類(lèi) ] 財政預算、決算
[ 發(fā)布機構 ] 墊江縣商務(wù)委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-09-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-09-13

重慶市墊江縣商務(wù)行政執法大隊2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

(一)職能職責

商務(wù)領(lǐng)域食品安全、特種行業(yè)、貿易業(yè)、生活服務(wù)業(yè)、汽車(chē)貿易、外經(jīng)貿等行政執法監督檢查;牽頭整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序,受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。

具體職責任務(wù)

1)承擔流通領(lǐng)域食品安全行政執法監督檢查工作。

2)承擔成品油經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。

3)承擔商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)行政執法監督檢查工作。

4)承擔舊貨業(yè)行政執法監督檢查工作。

5)承擔舊電器電子產(chǎn)品流通行政執法監督檢查工作。

6)承擔再生資源回收業(yè)行政執法監督檢查工作。

7)承擔散裝水泥行政執法監督檢查工作。

8)承擔零售商促銷(xiāo)行為行政執法監督檢查工作。

9)承擔零售商供應商公平交易行政執法監督檢查工作。

10)承擔商品零售場(chǎng)所塑料購物袋有償使用行政執法監督檢查工作。

11)承擔生活必需品市場(chǎng)供應應急管理行政執法監督檢查工作。

12)承擔單用途商業(yè)預付卡行政執法監督檢查工作。

13)承擔家電維修服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。

14)承擔家庭服務(wù)業(yè)行政執法監督檢查工作。

15)承擔美容美發(fā)業(yè)行政執法監督檢查工作.

16)承擔洗染業(yè)行政執法監督檢查工作。

17)承擔報廢汽車(chē)回收行政執法監督檢查工作。

18)承擔二手車(chē)流通行政執法監督檢查工作。

19)承擔汽車(chē)品牌銷(xiāo)售行政執法監督檢查工作。

20)承擔對外勞務(wù)合作經(jīng)營(yíng)資格行政執法監督檢查工作.

21)承擔牽頭整頓和規范市場(chǎng)經(jīng)濟秩序工作。

22)受理、查處商務(wù)領(lǐng)域投訴、舉報。

二)機構設置

本單位下設辦公室、法制科、執法監督科等3個(gè)科室,現有在職職工11人,退休職工8人。

(三)單位構成

從預算單位構成看,本單位屬于二級預算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計333.12萬(wàn)元,支出總計333.12萬(wàn)元。收支較上年決算數增加39.16萬(wàn)元,增長(cháng)13.3%,主要原因是記實(shí)在職人員職業(yè)年金,以及兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。

2.收入情況。2022年度收入合計332.99萬(wàn)元,較上年決算數增加50.19萬(wàn)元,增長(cháng)17.7%,主要原因是記實(shí)在職人員職業(yè)年金,以及兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。其中:財政撥款收入332.99萬(wàn)元,占100.0%;此外,使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,年初結轉和結余0.12萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計332.99萬(wàn)元,較上年決算增加39.15萬(wàn)元,增長(cháng)13.3%,主要原因是記實(shí)在職人員職業(yè)年金,以及兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。其中:基本支出332.99萬(wàn)元,占100.0%。此外,結余分配0萬(wàn)元。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.13萬(wàn)元,較上年決算數增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)8.3%,主要原因是2022年收支結余增加以及2021年結余基數較小所致。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財政撥款收、支總計333.12萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加39.16萬(wàn)元,增長(cháng)13.3%。主要原因是記實(shí)在職人員職業(yè)年金,以及兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。

(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入332.99萬(wàn)元,較上年決算數增加50.19萬(wàn)元,增長(cháng)17.7%。主要原因是記實(shí)在職人員職業(yè)年金,以及兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。較年初預算數增加40.33萬(wàn)元,增長(cháng)13.8%,主要原因是調整預算追加記實(shí)在職人員職業(yè)年金,以及兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。此外,年初財政撥款結轉和結余0.12萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出332.99萬(wàn)元,較上年決算數增加39.15萬(wàn)元,增長(cháng)13.3%。主要原因是記實(shí)在職人員職業(yè)年金,以及兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。較年初預算數增加40.33萬(wàn)元,增長(cháng)13.8%。主要原因是調整預算追加記實(shí)在職人員職業(yè)年金,以及兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.13萬(wàn)元,較上年決算數增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)8.3%,主要原因是2022年收支結余增加以及2021年結余基數較小所致。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出236.64萬(wàn)元,占71.1%,較年初預算數增加11.2萬(wàn)元,增長(cháng)5.0%,主要原因是增加兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。

(2)教育支出0.41萬(wàn)元,占0.1%,較年初預算數減少0.45萬(wàn)元,下降52.3%,主要原因是本年實(shí)際培訓支出減少所致。

(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出73.6萬(wàn)元,占22.1%,較年初預算數增加30.5萬(wàn)元,增長(cháng)70.8%,主要原因是增加記實(shí)在職人員職業(yè)年金所致。

(4)衛生健康支出10.1萬(wàn)元,占3.0%,較年初預算數減少0.92萬(wàn)元,下降8.3%,主要原因是在職人員減少所致。

(5)住房保障支出12.24萬(wàn)元,占3.7%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因本年支出數與預算數一致。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出332.99萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費285.06萬(wàn)元,較上年決算數增加37.28萬(wàn)元,增長(cháng)15.0%,主要原因是記實(shí)在職人員職業(yè)年金,以及兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。人員經(jīng)費用途主要包括人員基本工資、績(jì)效工資、津貼補貼、社會(huì )保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費47.93萬(wàn)元,較上年決算數增加1.87萬(wàn)元,增長(cháng)4.1%,主要原因是其他商品和服務(wù)支出增加所致。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、培訓費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他商品服務(wù)支出。

(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計3.38萬(wàn)元,較年初預算數減少0.12萬(wàn)元,下降3.4%,主要原因是公車(chē)運行維護費減少。較上年支出數減少0.71萬(wàn)元,下降17.4%,主要原因是公車(chē)運行維護費以及業(yè)務(wù)接待費用減少。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(境)費用0萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費支出。較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生因公出國(境)經(jīng)費支出。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置經(jīng)費支出。較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購置經(jīng)費支出。 較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。

公務(wù)車(chē)運行維護費3.38萬(wàn)元,主要用于應急保供車(chē)輛運行及維護費用,費用支出較年初預算數減少0.12萬(wàn)元,下降3.4%,主要原因是主要原因是車(chē)輛維修、維護費減少所致,較上年支出數減少0.07萬(wàn)元,下降2%,主要原因是車(chē)輛維修、維護費減少所。

公務(wù)接待費0萬(wàn)元,本單位2022年未發(fā)生業(yè)務(wù)接待費用,支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是2022年度業(yè)務(wù)接待統一由主管部門(mén)預算及支付,較上年支出數減少0.64萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是2022年度業(yè)務(wù)接待統一由主管部門(mén)預算及支付。

(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國內公務(wù)接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費3.38萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項

(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明

本年度無(wú)會(huì )議費支出,與上年持平。本年度培訓費支出0.41萬(wàn)元,較上年決算數減少0.5萬(wàn)元,下降54.9%,主要原因是職工教育培訓支出減少所致。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內

(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)1輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。

(四)政府采購支出說(shuō)明

2022年度本單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出

五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明

(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

2022年本單位無(wú)財政項目資金預算收支,未開(kāi)展績(jì)效自評。

(二)績(jì)效自評結果。

1.績(jì)效目標自評表。

2022年本單位無(wú)財政項目資金預算收支,未開(kāi)展績(jì)效自評。

2.績(jì)效自評報告或案例。

2022年本單位無(wú)財政項目資金預算收支,未開(kāi)展績(jì)效自評。

3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。

2022年本單位無(wú)財政項目資金預算收支,未開(kāi)展績(jì)效自評。

(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。

2022年本單位無(wú)財政項目資金預算收支,未開(kāi)展績(jì)效自評。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

)財政撥款收入指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。

(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:吳文勝 ???023-74517931

附件1:收入支出決算總表

附件2:收入決算表

附件3:支出決算表

附件4:財政撥款收入支出決算總表

附件5:一般公共預算財政撥款支出決算表

附件6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

附件7:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

附件8:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

附件9:機構運行信息表

收入支出決算總表








公開(kāi)01表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣商務(wù)行政執法大隊



單位:萬(wàn)元

收入

支出

項目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

一、一般公共預算財政撥款收入

332.99

一、一般公共服務(wù)支出

236.64

二、政府性基金預算財政撥款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、上級補助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事業(yè)收入

0.00

五、教育支出

0.41

六、經(jīng)營(yíng)收入

0.00

六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

七、附屬單位上繳收入

0.00

七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

73.60



九、衛生健康支出

10.10



十、節能環(huán)保支出

0.00



十一、城鄉社區支出

0.00



十二、農林水支出

0.00



十三、交通運輸支出

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00



十九、住房保障支出

12.24



二十、糧油物資儲備支出

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

0.00



二十二、災害防治及應急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、債務(wù)還本支出

0.00



二十五、債務(wù)付息支出

0.00



二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

本年收入合計

332.99

本年支出合計

332.99

使用非財政撥款結余

0.00

結余分配

0.00

年初結轉和結余

0.12

年末結轉和結余

0.13

總計

333.12

總計

333.12

備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。

2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。

收入決算表












公開(kāi)02表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣商務(wù)行政執法大隊








單位:萬(wàn)元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

小計

其中:教育收費

合計

332.99

332.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

236.64

236.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿事務(wù)

236.64

236.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事業(yè)運行

236.64

236.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進(jìn)修及培訓

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

73.60

73.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

73.60

73.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

33.53

33.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

23.92

23.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫療

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。

支出決算表










公開(kāi)03表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣商務(wù)行政執法大隊






單位:萬(wàn)元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營(yíng)支出

對附屬單位補助支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

332.99

332.99

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

236.64

236.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商貿事務(wù)

236.64

236.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2011350

事業(yè)運行

236.64

236.64

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

進(jìn)修及培訓

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培訓支出

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

73.60

73.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

73.60

73.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

33.53

33.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

23.92

23.92

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生健康支出

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事業(yè)單位醫療

10.10

10.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

12.24

12.24

0.00

0.00

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表






公開(kāi)04表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣商務(wù)行政執法大隊




單位:萬(wàn)元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

決算數

功能分類(lèi)科目

決算數

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

332.99

一、一般公共服務(wù)支出

236.64

236.64

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

0.00

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

0.00



四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

0.00



五、教育支出

0.41

0.41

0.00

0.00



六、科學(xué)技術(shù)支出

0.00

0.00

0.00

0.00



七、文化旅游體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

0.00



八、社會(huì )保障和就業(yè)支出

73.60

73.60

0.00

0.00



九、衛生健康支出

10.10

10.10

0.00

0.00



十、節能環(huán)保支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十二、農林水支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十八、自然資源海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

0.00



十九、住房保障支出

12.24

12.24

0.00

0.00



二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十二、災害防治及應急管理支出

0.00

0.00

0.00

0.00



二十三、其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

332.99

二十四、債務(wù)還本支出

0.00

0.00

0.00

0.00

年初財政撥款結轉和結余

0.12

二十五、債務(wù)付息支出

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

0.12

二十六、抗疫特別國債安排的支出

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

本年支出合計

332.99

332.99

0.00

0.00

三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.13

0.13

0.00

0.00

總計

333.12

總計

333.12

333.12

0.00

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表














公開(kāi)05表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣商務(wù)行政執法大隊



單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計

332.99

332.99

0.00

201

一般公共服務(wù)支出

236.64

236.64

0.00

20113

商貿事務(wù)

236.64

236.64

0.00

2011350

事業(yè)運行

236.64

236.64

0.00

205

教育支出

0.41

0.41

0.00

20508

進(jìn)修及培訓

0.41

0.41

0.00

2050803

培訓支出

0.41

0.41

0.00

208

社會(huì )保障和就業(yè)支出

73.60

73.60

0.00

20805

行政事業(yè)單位養老支出

73.60

73.60

0.00

2080505

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出

16.15

16.15

0.00

2080506

機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出

33.53

33.53

0.00

2080599

其他行政事業(yè)單位養老支出

23.92

23.92

0.00

210

衛生健康支出

10.10

10.10

0.00

21011

行政事業(yè)單位醫療

10.10

10.10

0.00

2101102

事業(yè)單位醫療

10.10

10.10

0.00

221

住房保障支出

12.24

12.24

0.00

22102

住房改革支出

12.24

12.24

0.00

2210201

住房公積金

12.24

12.24

0.00

備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表








公開(kāi)06表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣商務(wù)行政執法大隊






單位:萬(wàn)元

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼

經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目)

金額

301

工資福利支出

258.08

302

商品和服務(wù)支出

47.93

310

資本性支出

0.00

30101

基本工資

62.38

30201

辦公費

2.03

31001

房屋建筑物購建

0.00

30102

津貼補貼

2.30

30202

印刷費

0.00

31002

辦公設備購置

0.00

30103

獎金

0.00

30203

咨詢(xún)費

0.00

31003

專(zhuān)用設備購置

0.00

30106

伙食補助費

0.00

30204

手續費

0.00

31005

基礎設施建設

0.00

30107

績(jì)效工資

119.04

30205

水費

0.01

31006

大型修繕

0.00

30108

機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費

16.15

30206

電費

0.05

31007

信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新

0.00

30109

職業(yè)年金繳費

33.53

30207

郵電費

1.21

31008

物資儲備

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

10.10

30208

取暖費

0.00

31009

土地補償

0.00

30111

公務(wù)員醫療補助繳費

0.00

30209

物業(yè)管理費

0.00

31010

安置補助

0.00

30112

其他社會(huì )保障繳費

0.42

30211

差旅費

15.94

31011

地上附著(zhù)物和青苗補償

0.00

30113

住房公積金

12.24

30212

因公出國(境)費用

0.00

31012

拆遷補償

0.00

30114

醫療費

1.92

30213

維修(護)費

0.00

31013

公務(wù)用車(chē)購置

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30214

租賃費

0.00

31019

其他交通工具購置

0.00

303

對個(gè)人和家庭的補助

26.98

30215

會(huì )議費

0.00

31021

文物和陳列品購置

0.00

30301

離休費

0.00

30216

培訓費

0.41

31022

無(wú)形資產(chǎn)購置

0.00

30302

退休費

0.00

30217

公務(wù)接待費

0.00

31099

其他資本性支出

0.00

30303

退職(役)費

0.00

30218

專(zhuān)用材料費

0.00

312

對企業(yè)補助

0.00

30304

撫恤金

0.00

30224

被裝購置費

0.00

31201

資本金注入

0.00

30305

生活補助

25.58

30225

專(zhuān)用燃料費

0.00

31203

政府投資基金股權投資

0.00

30306

救濟費

0.00

30226

勞務(wù)費

0.00

31204

費用補貼

0.00

30307

醫療費補助

1.40

30227

委托業(yè)務(wù)費

0.00

31205

利息補貼

0.00

30308

助學(xué)金

0.00

30228

工會(huì )經(jīng)費

8.00

31299

其他對企業(yè)補助

0.00

30309

獎勵金

0.00

30229

福利費

3.45

399

其他支出

0.00

30310

個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼

0.00

30231

公務(wù)用車(chē)運行維護費

3.38

39907

國家賠償費用支出

0.00

30311

代繳社會(huì )保險費

0.00

30239

其他交通費用

0.00

39908

對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

30399

其他個(gè)人和家庭的補助支出

0.00

30240

稅金及附加費用

0.00

39909

經(jīng)常性贈與

0.00




30299

其他商品和服務(wù)支出

13.45

39910

資本性贈與

0.00




307

債務(wù)利息及費用支出

0.00

39999

其他支出

0.00




30701

國內債務(wù)付息

0.00







30702

國外債務(wù)付息

0.00







30703

國內債務(wù)發(fā)行費用

0.00







30704

國外債務(wù)發(fā)行費用

0.00




人員經(jīng)費合計

285.06

公用經(jīng)費合計

47.93

注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










公開(kāi)07表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣商務(wù)行政執法大隊






單位:萬(wàn)元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類(lèi)科目編碼

項目(按“項”級功能分類(lèi)科目)

合計

基本支出

項目支出

合計















備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。

國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表







公開(kāi)08表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣商務(wù)行政執法大隊



單位:萬(wàn)元

項目

本年支出

功能分類(lèi)科目編碼

科目名稱(chēng)

合計

基本支出

項目支出

合計









備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。

本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。

機構運行信息表






公開(kāi)09表

公開(kāi)部門(mén):墊江縣商務(wù)行政執法大隊





單位:萬(wàn)元

項 ?目

年初預算數

全年預算數

決算數

項 ?目

決算數

一、“三公”經(jīng)費支出

四、機關(guān)運行經(jīng)費

0.00

(一)支出合計

3.50

3.38

3.38

(一)行政單位

0.00

1.因公出國(境)費

0.00

0.00

0.00

(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位

0.00

2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費

3.50

3.38

3.38

五、資產(chǎn)信息

(1)公務(wù)用車(chē)購置費

0.00

0.00

0.00

(一)車(chē)輛數合計(輛)

1

(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費

3.50

3.38

3.38

1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)

0

3.公務(wù)接待費

0.00

0.00

0.00

2.主要領(lǐng)導干部用車(chē)

0

(1)國內接待費

0.00

3.機要通信用車(chē)

0

其中:外事接待費

0.00

4.應急保障用車(chē)

1

(2)國(境)外接待費

0.00

5.執法執勤用車(chē)

0

(二)相關(guān)統計數

6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)

0

1.因公出國(境)團組數(個(gè))

0

7.離退休干部用車(chē)

0

2.因公出國(境)人次數(人)

0

8.其他用車(chē)

0

3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛)

0

(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)

0

4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛)

1

六、政府采購支出信息

5.國內公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(一)政府采購支出合計

0.00

其中:外事接待批次(個(gè))

0

1.政府采購貨物支出

0.00

6.國內公務(wù)接待人次(人)

0

2.政府采購工程支出

0.00

其中:外事接待人次(人)

0

3.政府采購服務(wù)支出

0.00

7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè))

0

(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額

0.00

8.國(境)外公務(wù)接待人次(人)

0

其中:授予小微企業(yè)合同金額

0.00

二、會(huì )議費

0.00



三、培訓費

0.41



備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。

本表為空的單位應將空表公開(kāi),并注明:本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。 ???

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