[ 索引號 ] | 115002315567672071/2023-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類(lèi) ] | 財政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財政預算、決算 |
[ 發(fā)布機構 ] | 墊江縣商務(wù)委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2023-09-13 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-09-13 |
重慶市墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
(一)職能職責。
主要職責任務(wù):
貫徹實(shí)施電子商務(wù)法律、法規和規劃、政策;推動(dòng)電子商務(wù)發(fā)展和建設;負責電子商務(wù)行業(yè)指導、協(xié)調、服務(wù)和日常監督管理。
具體職責任務(wù):
(1)承擔電子商務(wù)發(fā)展規劃和政策擬草及組織實(shí)施工作。
(2)承擔推動(dòng)電子商務(wù)綜合服務(wù)體系建設工作。
(3)承擔推動(dòng)電子商務(wù)物流網(wǎng)絡(luò )建設工作。
(4)承擔推動(dòng)本地產(chǎn)品網(wǎng)上銷(xiāo)售工作。
(5)承擔推動(dòng)各行業(yè)電子商務(wù)應用工作。
(6)承擔電子商務(wù)人才培訓統籌及組織實(shí)施指導工作。
(7)承擔電子商務(wù)發(fā)展重大項目組織實(shí)施指導工作。
(8)承擔電子商務(wù)行業(yè)統計、監測和分析工作。
(9)承擔電子商務(wù)發(fā)展宣傳工作。
(10)承擔電子商務(wù)發(fā)展專(zhuān)項資金項目受理、初審及監督實(shí)施工作。
(11)承擔電子商務(wù)行業(yè)日常管理工作。
(12)承擔電子商務(wù)發(fā)展工作領(lǐng)導小組日常工作。
(二)機構設置。
墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心成立于2016年,2021年人員編制10人,在職職工10人,聘用人員1人,2021年決算在職職工10人。單位人員與商務(wù)委混合分配使用,未分設科室。
(三)單位構成。
從預算單位構成看,本單位屬于二級預算單位。
二、部門(mén)決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計202.28萬(wàn)元,支出總計202.28萬(wàn)元。收支較上年決算數增加26.33萬(wàn)元,增長(cháng)15.0%,主要原因是兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。
2.收入情況。2022年度收入合計202.24萬(wàn)元,較上年決算數增加26.33萬(wàn)元,增長(cháng)15.0%,主要原因是兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。其中:財政撥款收入202.24萬(wàn)元,占100.0%。此外,使用非財政撥款結余0萬(wàn)元,年初結轉和結余0.03萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計202.24萬(wàn)元,較上年決算增加26.33萬(wàn)元,增長(cháng)15.0%,主要原因是兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。其中:基本支出202.24萬(wàn)元,占100.0%。此外,結余分配0萬(wàn)元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.04萬(wàn)元,較上年決算數增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)33.3%,主要原因是2022年收支結余增加以及2021年結余基數較小所致。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計202.28萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加26.33萬(wàn)元,增長(cháng)15.0%。主要原因是兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。
(三)一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入202.24萬(wàn)元,較上年決算數增加26.33萬(wàn)元,增長(cháng)15.0%。主要原因是兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。較年初預算數增加14.58萬(wàn)元,增長(cháng)7.8%。主要原因是兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。此外,年初財政撥款結轉和結余0.03萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出202.24萬(wàn)元,較上年決算數增加26.33萬(wàn)元,增長(cháng)15.0%。主要原因是兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。較年初預算數增加14.58萬(wàn)元,增長(cháng)7.8%。主要原因是兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.04萬(wàn)元,較上年決算數增加0.01萬(wàn)元,增長(cháng)33.3%,主要原因是2022年收支結余增加以及2021年結余基數較小所致。
4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出172.25萬(wàn)元,占85.2%,較年初預算數增加14.58萬(wàn)元,增長(cháng)9.2%,主要原因是兌現以前年度超額績(jì)效工資所致。
(2)教育支出0.45萬(wàn)元,占0.2%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是支出數與預算數一致。
(3)社會(huì )保障與就業(yè)支出15.41萬(wàn)元,占7.6%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是支出數與預算數一致。
(4)衛生健康支出6.42萬(wàn)元,占3.2%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是支出數與預算數一致。
(5)住房保障支出7.71萬(wàn)元,占3.8%,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是支出數與預算數一致。
(四)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出202.24萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費173.45萬(wàn)元,較上年決算數增加17.74萬(wàn)元,增長(cháng)11.4%,主要原因是職工工資晉升和超額績(jì)效增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資,超額績(jì)效,社會(huì )保險繳費,聘用人員工資等。公用經(jīng)費28.78萬(wàn)元,較上年決算數增加8.58萬(wàn)元,增長(cháng)42.5%,主要原因是工會(huì )經(jīng)費和其他商品和服務(wù)支出增加,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、培訓費、福利費、工會(huì )經(jīng)費、其他商品服務(wù)支出。
(五)政府性基金預算收支決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明。
本單位2022年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬(wàn)元,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
2022年度本單位因公出國(境)費用0萬(wàn)元,主要是2022年未發(fā)生因公出國人員費用支出,較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是2022年未發(fā)生因公出國人員費用支出,較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,2022年未發(fā)生因公出國人員費用支出。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)車(chē)購置費0萬(wàn)元,主要是2022年未發(fā)生因公務(wù)車(chē)購置費用支出。費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是2022年未發(fā)生因公務(wù)車(chē)購置費用支出。較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是2022年未發(fā)生因公務(wù)車(chē)購置費用支出。較年初預算數和上年支出數無(wú)增減變動(dòng)。
公務(wù)車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,主要是本單位2022年無(wú)公務(wù)用車(chē),費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費用,較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)運行維護費用。
公務(wù)接待費0萬(wàn)元,主要是本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)接待費用,費用支出較年初預算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是較上年支出數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是2022年度業(yè)務(wù)接待統一由主管部門(mén)預算及支付。
(三)“三公”經(jīng)費實(shí)物量情況
2022年度本部門(mén)因公出國(境)共計0個(gè)團組,0人;公務(wù)用車(chē)購置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為0輛;國內公務(wù)接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費0.00元,車(chē)均購置費0萬(wàn)元,車(chē)均維護費0萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項
(一)財政撥款會(huì )議費和培訓費情況說(shuō)明
本年度會(huì )議費支出0萬(wàn)元,較上年決算數增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0.0%,主要原因是本單位2022年無(wú)會(huì )議費用支出發(fā)生。本年度培訓費支出0.45萬(wàn)元,較上年決算數增加0.02萬(wàn)元,增長(cháng)4.7%,主要原因是職工繼續教育費用增加。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明
按照部門(mén)決算列報口徑,我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統計范圍之內
(三)國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)0輛,單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛)0臺(套)。
(四)政府采購支出說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項,無(wú)相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績(jì)效管理情況說(shuō)明
(一)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況
2022年我單位無(wú)財政項目資金預算撥入,沒(méi)有開(kāi)展績(jì)效自評。
(二)績(jì)效自評結果。
1.績(jì)效目標自評表。
2022年我單位無(wú)財政項目資金預算撥入,沒(méi)有開(kāi)展績(jì)效自評。
2.績(jì)效自評報告或案例。
2022年我單位無(wú)財政項目資金預算撥入,沒(méi)有開(kāi)展績(jì)效自評。
3.關(guān)于績(jì)效自評結果的說(shuō)明。
2022年我單位無(wú)財政項目資金預算撥入,沒(méi)有開(kāi)展績(jì)效自評。
(三)重點(diǎn)績(jì)效評價(jià)結果。
2022年我單位無(wú)財政項目資金預算撥入,沒(méi)有開(kāi)展績(jì)效自評。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現金流入;事業(yè)單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應收及預付款項、無(wú)法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門(mén)以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門(mén)取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項內。
(五)使用非財政撥款結余:指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(七)結余分配:指單位按照國家有關(guān)規定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營(yíng)結余。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置費反映單位公務(wù)用車(chē)購置支出(含車(chē)輛購置稅);公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維護費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(cháng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報酬,以及為上述人員繳納的各項社會(huì )保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映單位購買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映用于對個(gè)人和家庭的補助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類(lèi)科目類(lèi)級):反映非各級發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰略性和應急性?xún)洹⑼恋睾蜔o(wú)形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:
吳文勝 ??023-74517931
附件1:收入支出決算總表
附件2:收入決算表
附件3:支出決算表
附件4:財政撥款收入支出決算總表
附件5:一般公共預算財政撥款支出決算表
附件6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表
附件7:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
附件8:國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
附件9:機構運行信息表
收入支出決算總表 |
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公開(kāi)01表 | ||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 | |||
收入 |
支出 | |||
項目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 | |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
202.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
172.25 | |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 | |
四、上級補助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
五、事業(yè)收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.45 | |
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
0.00 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 | |
七、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 | |
八、其他收入 |
0.00 |
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.41 | |
九、衛生健康支出 |
6.42 | |||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 | |||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 | |||
十二、農林水支出 |
0.00 | |||
十三、交通運輸支出 |
0.00 | |||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 | |||
十六、金融支出 |
0.00 | |||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 | |||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 | |||
十九、住房保障支出 |
7.71 | |||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 | |||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 | |||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 | |||
二十三、其他支出 |
0.00 | |||
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 | |||
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 | |||
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 | |||
本年收入合計 |
202.24 |
本年支出合計 |
202.24 | |
使用非財政撥款結余 |
0.00 |
結余分配 |
0.00 | |
年初結轉和結余 |
0.03 |
年末結轉和結余 |
0.04 | |
總計 |
202.28 |
總計 |
202.28 | |
備注:1.本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結轉結余等情況。 | ||||
2.本套報表金額單位轉換時(shí)可能存在尾數誤差。 | ||||
收入決算表 |
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公開(kāi)02表 |
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公開(kāi)部門(mén):墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
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項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
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功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
小計 |
其中:教育收費 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事業(yè)運行 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出決算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)03表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011350 |
事業(yè)運行 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
衛生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度各項支出情況。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)04表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 ????入 |
支 ????出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 ???目 |
決算數 |
功能分類(lèi)科目 |
決算數 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
202.24 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、衛生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、節能環(huán)保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城鄉社區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、農林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地區支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合計 |
202.24 |
二十四、債務(wù)還本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初財政撥款結轉和結余 |
0.03 |
二十五、債務(wù)付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
0.03 |
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 |
0.00 |
本年支出合計 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款 |
0.00 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
202.28 |
總計 |
202.28 |
202.28 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
|||||||||||
公開(kāi)05表 |
|||||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
||||||||||
項目 |
本年支出 |
||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||||
合計 |
202.24 |
202.24 |
0.00 |
||||||||
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
|||||||
20113 |
商貿事務(wù) |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
|||||||
2011350 |
事業(yè)運行 |
172.25 |
172.25 |
0.00 |
|||||||
205 |
教育支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||||
20508 |
進(jìn)修及培訓 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||||
2050803 |
培訓支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|||||||
208 |
社會(huì )保障和就業(yè)支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事業(yè)單位養老支出 |
15.41 |
15.41 |
0.00 |
|||||||
2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出 |
10.27 |
10.27 |
0.00 |
|||||||
2080506 |
機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
5.14 |
5.14 |
0.00 |
|||||||
210 |
衛生健康支出 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事業(yè)單位醫療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|||||||
2101102 |
事業(yè)單位醫療 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|||||||
2210201 |
住房公積金 |
7.71 |
7.71 |
0.00 |
|||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 |
|||||||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||||||||
公開(kāi)06表 |
||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|||||||||||||
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目編碼 |
經(jīng)濟分類(lèi)科目(按“款”級功能分類(lèi)科目) |
金額 |
||||||
301 |
工資福利支出 |
173.45 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
28.78 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
||||||
30101 |
基本工資 |
35.36 |
30201 |
辦公費 |
0.14 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
||||||
30102 |
津貼補貼 |
1.54 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
||||||
30103 |
獎金 |
0.00 |
30203 |
咨詢(xún)費 |
0.00 |
31003 |
專(zhuān)用設備購置 |
0.00 |
||||||
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
||||||
30107 |
績(jì)效工資 |
98.96 |
30205 |
水費 |
0.01 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
||||||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險費 |
10.27 |
30206 |
電費 |
0.05 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新 |
0.00 |
||||||
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
5.14 |
30207 |
郵電費 |
0.00 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
||||||
30110 |
職工基本醫療保險繳費 |
6.42 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
||||||
30111 |
公務(wù)員醫療補助繳費 |
0.00 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0.00 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
||||||
30112 |
其他社會(huì )保障繳費 |
0.32 |
30211 |
差旅費 |
11.86 |
31011 |
地上附著(zhù)物和青苗補償 |
0.00 |
||||||
30113 |
住房公積金 |
7.71 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
||||||
30114 |
醫療費 |
1.60 |
30213 |
維修(護)費 |
0.00 |
31013 |
公務(wù)用車(chē)購置 |
0.00 |
||||||
30199 |
其他工資福利支出 |
6.14 |
30214 |
租賃費 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
||||||
303 |
對個(gè)人和家庭的補助 |
0.00 |
30215 |
會(huì )議費 |
0.00 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
||||||
30301 |
離休費 |
0.00 |
30216 |
培訓費 |
0.45 |
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
||||||
30302 |
退休費 |
0.00 |
30217 |
公務(wù)接待費 |
0.00 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
||||||
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30218 |
專(zhuān)用材料費 |
0.00 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
31201 |
資本金注入 |
0.00 |
||||||
30305 |
生活補助 |
0.00 |
30225 |
專(zhuān)用燃料費 |
0.00 |
31203 |
政府投資基金股權投資 |
0.00 |
||||||
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30226 |
勞務(wù)費 |
0.00 |
31204 |
費用補貼 |
0.00 |
||||||
30307 |
醫療費補助 |
0.00 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費 |
0.00 |
31205 |
利息補貼 |
0.00 |
||||||
30308 |
助學(xué)金 |
0.00 |
30228 |
工會(huì )經(jīng)費 |
8.97 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0.00 |
||||||
30309 |
獎勵金 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
1.20 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||
30310 |
個(gè)人農業(yè)生產(chǎn)補貼 |
0.00 |
30231 |
公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.00 |
39907 |
國家賠償費用支出 |
0.00 |
||||||
30311 |
代繳社會(huì )保險費 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
0.00 |
39908 |
對民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補貼 |
0.00 |
||||||
30399 |
其他個(gè)人和家庭的補助支出 |
0.00 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
39909 |
經(jīng)常性贈與 |
0.00 |
||||||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
6.09 |
39910 |
資本性贈與 |
0.00 |
|||||||||
307 |
債務(wù)利息及費用支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
30701 |
國內債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||||||
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
||||||||||||
30703 |
國內債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||||||||
30704 |
國外債務(wù)發(fā)行費用 |
0.00 |
||||||||||||
人員經(jīng)費合計 |
173.45 |
公用經(jīng)費合計 |
28.78 |
|||||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 |
||||||||||||||
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||
公開(kāi)07表 |
||||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||
項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
項目(按“項”級功能分類(lèi)科目) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||
合計 |
||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 |
||||||||||
本單位無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數據。 |
國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表 |
||||||||||||||||
公開(kāi)08表 |
||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||||
項目 |
本年支出 |
|||||||||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 |
科目名稱(chēng) |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||||||||||
合計 |
||||||||||||||||
備注:本表反映部門(mén)本年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出情況。 |
||||||||||||||||
本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出,故本表無(wú)數據。 |
||||||||||||||||
機構運行信息表 |
||||||||||||||||
公開(kāi)09表 |
||||||||||||||||
公開(kāi)部門(mén):墊江縣電子商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 |
單位:萬(wàn)元 |
|||||||||||||||
項 ?目 |
年初預算數 |
全年預算數 |
決算數 |
項 ?目 |
決算數 |
|||||||||||
一、“三公”經(jīng)費支出 |
— |
— |
— |
四、機關(guān)運行經(jīng)費 |
0.00 |
|||||||||||
(一)支出合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)行政單位 |
0.00 |
|||||||||||
1.因公出國(境)費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
0.00 |
|||||||||||
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、資產(chǎn)信息 |
— |
|||||||||||
(1)公務(wù)用車(chē)購置費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(一)車(chē)輛數合計(輛) |
0 |
|||||||||||
(2)公務(wù)用車(chē)運行維護費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē) |
0 |
|||||||||||
3.公務(wù)接待費 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.主要領(lǐng)導干部用車(chē) |
0 |
|||||||||||
(1)國內接待費 |
— |
— |
0.00 |
3.機要通信用車(chē) |
0 |
|||||||||||
其中:外事接待費 |
— |
— |
0.00 |
4.應急保障用車(chē) |
0 |
|||||||||||
(2)國(境)外接待費 |
— |
— |
0.00 |
5.執法執勤用車(chē) |
0 |
|||||||||||
(二)相關(guān)統計數 |
— |
— |
— |
6.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) |
0 |
|||||||||||
1.因公出國(境)團組數(個(gè)) |
— |
— |
0 |
7.離退休干部用車(chē) |
0 |
|||||||||||
2.因公出國(境)人次數(人) |
— |
— |
0 |
8.其他用車(chē) |
0 |
|||||||||||
3.公務(wù)用車(chē)購置數(輛) |
— |
— |
0 |
(二)單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設備(不含車(chē)輛) |
0 |
|||||||||||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) |
— |
— |
0 |
六、政府采購支出信息 |
— |
|||||||||||
5.國內公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
(一)政府采購支出合計 |
0.00 |
|||||||||||
其中:外事接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
1.政府采購貨物支出 |
0.00 |
|||||||||||
6.國內公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
2.政府采購工程支出 |
0.00 |
|||||||||||
其中:外事接待人次(人) |
— |
— |
0 |
3.政府采購服務(wù)支出 |
0.00 |
|||||||||||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) |
— |
— |
0 |
(二)政府采購授予中小企業(yè)合同金額 |
0.00 |
|||||||||||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) |
— |
— |
0 |
其中:授予小微企業(yè)合同金額 |
0.00 |
|||||||||||
二、會(huì )議費 |
— |
— |
0.00 |
|||||||||||||
三、培訓費 |
— |
— |
0.45 |
|||||||||||||
備注:本表反應部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中:年初預算數為“三公”經(jīng)費年初部門(mén)預算批復數,全年預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數,反應按照規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。 |
||||||||||||||||
本單位無(wú)相關(guān)數據,故本表為空。 ??? |
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