[ 索引號 ] | 11500231MB1770453D/2021-00052 | [ 發(fā)文字號 ] | |
[ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 墊江縣文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2021-10-22 | [ 發(fā)布日期 ] | 2021-10-22 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會2020年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī),研究制定全縣文化和旅游、體育、文物和博物館工作的規(guī)范性文件并組織實施。
2.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)發(fā)展,擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施,推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展,推進(jìn)體制機(jī)制改革。
3.管理、組織、策劃全縣重大文化和旅游、體育活動,指導(dǎo)縣級重點文化、體育設(shè)施建設(shè),負(fù)責(zé)全縣旅游整體形象宣傳和推廣,促進(jìn)文化和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣,擬訂市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4.負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè),指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn),扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品,推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5.負(fù)責(zé)全縣公共文化、體育事業(yè)發(fā)展,推進(jìn)全縣公共文化、公共體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè),深入實施鄉(xiāng)村文化振興和文化惠民工程,指導(dǎo)、督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道文化服務(wù)中心工作,統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。
6.指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展,推進(jìn)文化和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。
7.負(fù)責(zé)全縣文物工作,指導(dǎo)博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣考古工作,組織、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項目的實施。組織開展文物資源調(diào)查,履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
8.負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù),推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
9.實施全民健身計劃,指導(dǎo)并開展群眾性體育活動,執(zhí)行國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn),開展國民體質(zhì)監(jiān)測。
10.負(fù)責(zé)規(guī)劃全縣運(yùn)動項目布局,指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和訓(xùn)練工作,輸送優(yōu)秀運(yùn)動員。制定體育競賽計劃,管理指導(dǎo)本縣體育競賽。
11.指導(dǎo)體育宣傳、科技工作,組織開展反興奮劑的工作,發(fā)展體育教育,制定并實施體育培訓(xùn)規(guī)劃。監(jiān)督檢查體育設(shè)施的管理和使用。
12.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè),組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作,指導(dǎo)和促進(jìn)地方特色文化和旅游、體育商品開發(fā)營銷,承擔(dān)文化市場和旅游、體育經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測體系建設(shè)工作,促進(jìn)文化和旅游、體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
13.負(fù)責(zé)文化、旅游、體育、廣播電視有關(guān)行政許可。承辦文化、旅游、體育、廣播電視有關(guān)行政復(fù)議、行政訴訟等法律事務(wù)。
14.指導(dǎo)全縣文化和旅游、體育市場發(fā)展,對文化和旅游、體育市場經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管,推進(jìn)文化和旅游、體育行業(yè)信用體系建設(shè),依法規(guī)范文化和旅游、體育市場。負(fù)責(zé)文化和旅游、體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理,指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
15.負(fù)責(zé)對全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管,會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。
16.指導(dǎo)全縣文化和旅游市場綜合執(zhí)法,組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為,督查督辦大案要案,維護(hù)市場秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合執(zhí)法隊伍承擔(dān),并以部門名義統(tǒng)一執(zhí)法。
17.負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展,推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
18.負(fù)責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進(jìn)行監(jiān)管,負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
19.指導(dǎo)、管理全縣文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外交流、合作和宣傳、推廣工作。
20.?dāng)M訂全縣文化和旅游、體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施。
21.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和所主管的社會組織黨建工作。
22.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會包括墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(本級)、直屬機(jī)構(gòu)(墊江縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊)以及下屬六個事業(yè)單位:墊江縣旅游營銷招商中心、墊江縣文物保護(hù)中心、墊江縣文化館、墊江縣圖書館、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校、墊江縣體育文化服務(wù)中心。
(三)單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,納入本部門2020年度決算編制的預(yù)算單位除墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會(本級)外,還包括墊江縣文化館、墊江縣圖書館、墊江縣青少年兒童體育學(xué)校、墊江縣體育文化服務(wù)中心。
二、部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計11,854.88萬元,支出總計11,854.88萬元。收支較上年決算數(shù) 增加3,928.07萬元,增長 49.6%,主要原因是上級專項資金對全縣文化、旅游、體育、廣播電視等事業(yè)投入增幅較大,同時增加了疫情防控、招商引資等項目經(jīng)費(fèi)。
2.收入情況。2020年度收入合計10,713.08萬元,較上年決算數(shù)增加4,873.94萬元,增長83.5%,主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級項目專項資金增加。其中:財政撥款收入10,677.73萬元,占99.7%;其他收入35.34萬元,占0.3%。此外,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,141.80萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計10,747.32萬元,較上年決算數(shù)增加5,032.39萬元,增長88.1%,主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加以及上級項目專項資金投入支出增大。其中:基本支出 1,960.21萬元,占18.2%;項目支出8,787.11萬元,占81.8%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1,107.56萬元,較上年決算數(shù)減少1,104.32萬元,下降49.9%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級項目專項支出增加。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計11,764.74萬元。與2019年相比,財政撥款收、支總計各增加4,134.14萬元,增長54.2%。主要原因是上級專項資金主要用于全縣大型系列文體活動、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè)和抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼、招商引資等項目。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4,493.19萬元,較上年決算數(shù)減少602.69萬元,下降11.8%。主要原因是用于人員經(jīng)費(fèi)的收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,424.94萬元,增長46.4%。主要原因是上級專項資金對全縣文化、旅游、體育、廣播電視等事業(yè)投入增幅加大,同時增加了疫情防控、招商引資等項目經(jīng)費(fèi)。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余909.78萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,538.01萬元,較上年決算數(shù)減少506.11萬元,下降10.0%。主要原因是基本支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1,469.76萬元,增長47.9%。主要原因是上級專項資金主要用于全縣大型系列文體活動、市內(nèi)外旅游宣傳及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、體育及廣電等重要設(shè)施建設(shè)、抗疫相關(guān)援企穩(wěn)崗補(bǔ)貼、招商引資等項目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余864.96萬元,較上年決算數(shù)減少1,053.25萬元,下降54.9%,主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余用于上級項目專項支出增加。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出9.31萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加9.31萬元,增長100.0%,主要原因是招商引資專項支出增加。
(2)教育支出3.29萬元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元,下降9.6%,主要原因是因疫情因素減少了旅游行業(yè)管理和體育裁判相關(guān)人員的培訓(xùn)開支。
(3)文化旅游體育與傳媒支出4,038.74萬元,占89%,較年初預(yù)算數(shù)增加1,376.80萬元,增長51.7%,主要原因是中央和市級對全縣文化、體育、旅游各項事業(yè)的投入力度增大。
(4)社會保障與就業(yè)支出336.71萬元,占7.4%,較年初預(yù)算數(shù)增加42.14萬元,增長14.3%,主要原因是社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加。
(5)衛(wèi)生健康支出48.19萬元,占1.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.37萬元,增長2.9%,主要原因是用于疫情防控費(fèi)用增加。
(6)節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.40萬元,下降100.0%。
(7)住房保障支出101.78萬元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)增加45.89萬元,增長82.1%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)增大。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出1,927.81萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1,392.72萬元,較上年決算數(shù)增加56.25萬 元,增長4.2%,主要原因是人員工資福利和醫(yī)療社會保障繳費(fèi)基數(shù)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員目標(biāo)考核獎獎金、事業(yè)超額績效、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)535.09萬元,較上年決算數(shù)增加2.72萬元,增長0.5%,主要原因是主要原因是各類大型文體系列活動、市內(nèi)外旅游營銷宣傳等產(chǎn)生的各項公費(fèi)開支增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、法律咨詢費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)和其它商品和服務(wù)支出等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余177.22萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余209.07萬元。本年收入6,184.54萬元,較上年決算數(shù)增加5,516.27萬元,增長825.5%,主要原因是中央對體育事業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)項目投入專項資金增加。本年支出6,152.69萬元,較上年決算數(shù)增加5,556.88萬元,增長932.7%,主要原因是體育事業(yè)建設(shè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展使用上級項目專項資金增加。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計17.54萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少2.30萬元,下降11.6%,主要原因是按照中央八項規(guī)定精神,嚴(yán)格把控公務(wù)接待費(fèi)用。較上年支出數(shù)增加4.77萬元,增長37.4%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi),但由于今年大型系列活動和賽事的舉辦,去年決算基數(shù)降幅明顯,因此今年實際支出較去年決算有所上升,較年初預(yù)算預(yù)期略有下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,但由于大型系列活動和賽事的舉辦,公務(wù)接待費(fèi)同比增長明顯。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況
本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生因公出國(境)費(fèi)用。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)及上年支出數(shù)持平。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.88萬元,主要用于文化市場執(zhí)法檢查、送圖書下鄉(xiāng)、因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.12萬元,下降1.7%,主要原因是規(guī)范公務(wù)用車管理,嚴(yán)格控制運(yùn)行成本。較上年支出數(shù)增加3.34萬元,增長94.4%,主要原因是隨著機(jī)關(guān)公務(wù)車使用年限增加,維修頻率增大,運(yùn)行成本增幅較大。
公務(wù)接待費(fèi)10.66萬元,主要用于接待有關(guān)單位調(diào)研和外商考察等產(chǎn)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.18萬元,下降17.0%,主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付,致使接待費(fèi)用有所下降。較上年支出數(shù)增加1.43萬元,增長15.5%,主要原因是大型文體系列活動和賽事產(chǎn)生的接待業(yè)務(wù)量增加,但我委仍然嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況
2020年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待226批次1700人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2020年本部門人均接待費(fèi)62.73元,車均購置費(fèi)0.00萬元,車均維護(hù)費(fèi)3.44萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出380.79萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電通信費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)和勞務(wù)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加92.71萬元,增長32.2%,主要原因是行政運(yùn)行業(yè)務(wù)量增加。
本年度會議費(fèi)支出6.30萬元,較上年決算數(shù)增加3.10萬元,增長96.9%,主要原因是行業(yè)會議支出增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 4.12萬元,較上年決算數(shù)減少13.57萬元,下降76.7%,主要原因是因疫情因素取消了各類能力提升培訓(xùn)計劃。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元(含)以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額738.49萬元,其中:政府采購貨物支出37.45萬元、政府采購工程支出12.90萬元、政府采購服務(wù)支出688.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額700.59萬元,占政府采購支出總額的94.9%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 700.59萬元,占政府采購支出總額的94.9%。主要用于采購大型文體系列活動及旅游宣傳等服務(wù)類采購。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對39個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評39項,涉及資金3409.77萬元。從評價情況來看,大部分項目都已順利實施完成,總體情況較好。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效自評表
2020年項目資金績效目標(biāo)自評表 | |||||||
項目名稱 |
文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金 |
自評總分(分) |
100 | ||||
業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
聯(lián)系人 |
周洪 | ||||
項目資金(萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初(年初預(yù)算加上追加、追減數(shù)) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率得分 | |||
年度總金額 |
962.9 |
0 |
962.9 |
10 | |||
其中:財政資金 |
962.9 |
0 |
962.9 |
/ | |||
其他資金 |
/ | ||||||
年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實際完成情況 | |||||
圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo),完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動,打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌,加速推動文旅融合發(fā)展。 |
圍繞建設(shè)重慶休閑旅游目的地發(fā)展目標(biāo),完成全縣旅游文化體育相關(guān)業(yè)務(wù)活動,打造“牡丹故里·康養(yǎng)墊江”品牌,加速推動文旅融合發(fā)展。全年接待游客525萬人次,實現(xiàn)旅游收入29.5億元;實現(xiàn)文化產(chǎn)業(yè)增加值12.65億元,旅游產(chǎn)業(yè)增加值17.13億元。 | ||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
得分系數(shù)% |
權(quán)重 |
得分 |
產(chǎn)出(50分) -數(shù)量指標(biāo)1 |
全縣旅游接待人次 |
≥400萬 |
525萬 |
100% |
10 |
10 | |
-數(shù)量指標(biāo)2 |
實現(xiàn)旅游收入 |
≥18.6億元 |
29.5億元 |
100% |
10 |
10 | |
-質(zhì)量指標(biāo) |
旅游宣傳氛圍營造 |
良好 |
良好 |
100% |
10 |
10 | |
-成本指標(biāo) |
牡丹節(jié)活動費(fèi)用 |
100萬元 |
88萬元 |
100% |
10 |
10 | |
-時效指標(biāo) |
文旅融合發(fā)展持續(xù)時間 |
365天 |
365天 |
100% |
10 |
10 | |
效益指標(biāo)(30分) -經(jīng)濟(jì)效益 |
實現(xiàn)旅游產(chǎn)業(yè)增加值 |
≥15億元 |
17.13億元 |
100% |
10 |
10 | |
-社會效益 |
豐富市民文化旅游體育生活 |
100% |
100% |
100% |
10 |
10 | |
-生態(tài)效益 |
發(fā)展鄉(xiāng)村旅游,保護(hù)生態(tài)環(huán)境 |
長期 |
長期 |
100% |
5 |
5 | |
-可持續(xù)影響 |
全縣文化旅游行業(yè)穩(wěn)定增長 |
長期 |
長期 |
100% |
5 |
5 | |
滿意度指標(biāo)(10分) |
服務(wù)對象滿意度 |
≥90% |
92% |
100% |
10 |
10 | |
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
|||||||
項目名稱 |
免費(fèi)開放專項資金 |
自評總分(分) |
100 | ||||||||
業(yè)務(wù)主管部門 |
墊江縣文化和旅游發(fā)展委員會 |
聯(lián)系人 |
曹波 | ||||||||
項目資金(萬元) |
年初預(yù)算數(shù) |
全年預(yù)算數(shù)年初(年初預(yù)算加上追加、追減數(shù)) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
執(zhí)行率得分 | ||||||
年度總金額 |
50 |
50 |
100% |
10 | |||||||
其中:財政資金 |
50 |
50 |
100% |
10 | |||||||
其他資金 |
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年度總體目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo) |
全年實際完成情況 | |||||||||
全年開放天數(shù)365天;周開放時間≥64小時;全年外借冊次≥15萬冊次;年進(jìn)館人次≥18萬人次。 |
全年開放天數(shù)365天;周開放時間為64小時;全年外借冊次達(dá)27萬冊次;年進(jìn)館人次達(dá)18.78萬人次。 | ||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo)內(nèi)容 |
指標(biāo)名稱 |
年度指標(biāo)值 |
實際完成值 |
得分系數(shù)% |
權(quán)重 |
得分 | ||||
產(chǎn)出(50分) -數(shù)量指標(biāo)1 |
開放天數(shù) |
365天 |
365天 |
10% |
10 |
100% |
10 | ||||
-數(shù)量指標(biāo)2 |
周開放時間 |
≥64小時 |
64小時 |
10% |
10 |
100% |
10 | ||||
-數(shù)量指標(biāo)3 |
全年外借冊次 |
≥15萬冊次 |
27萬冊次 |
10% |
10 |
180% |
10 | ||||
-成本指標(biāo) |
水電、網(wǎng)絡(luò)費(fèi) |
40萬元 |
41萬元 |
10% |
10 |
102% |
10 | ||||
-時效指標(biāo) |
全年無休開放 |
365天 |
365天 |
10% |
10 |
100% |
10 | ||||
效益指標(biāo)(30分) -經(jīng)濟(jì)效益 |
無 |
無 |
無 |
無 |
無 |
100% |
|||||
-社會效益 |
推動全民閱讀活動效果 |
良好 |
良好 |
10% |
10 |
100% |
10 | ||||
-社會效益 |
全民閱讀活動推廣宣傳 |
≥10次 |
12次 |
10% |
10 |
120% |
10 | ||||
-可持續(xù)影響 |
讀者可續(xù)借周期 |
30天 |
30天 |
10% |
10 |
100% |
10 | ||||
滿意度指標(biāo)(10分) |
讀者滿意度 |
良好 |
良好 |
10% |
10 |
100% |
10 | ||||
績效目標(biāo)未全部完成原因分析及整改措施 |
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2.績效自評報告或案例
我委未參與委托第三方開展績效自評。
(三)重點績效評價結(jié)果
我委未參與縣財政局委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價結(jié)果。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-74681080。